О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 «Об областном бюджете на 2025-2027 годы»
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 «Об областном бюджете на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 546 025 824,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 241 006 578,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 40 145 152,5 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 60 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 264 814 094,0 тысячи тенге;
2) затраты – 589 600 053,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 077 391,5 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 22 251 618,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 174 226,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 687 184,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 687 184,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета – -66 338 804,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 66 338 804,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 21 251 618,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 011 688,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 098 874,3 тысячи тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата
Ж.Матаев
«Согласовано»
Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области»
_________________ Т.Е. Едігеев
«17» июня 2025 года
Приложение
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 11 июня 2025 года
№20/236
Приложение 1
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 17/177
Областной бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
546 025 824,9
|
|
1
|
|
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
241 006 578,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
143 437 347,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
17 079 425,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
126 357 922,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
93 676 911,4
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
93 676 911,4
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 892 320,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 239 914,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
652 406,0
|
|
2
|
|
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
40 145 152,5
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 214 758,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
60 000,0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
150 000,0
|
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
15 000,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100 000,0
|
|
|
|
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
36 000,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 853 758,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
58,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
58,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
33 557 641,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
33 557 641,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 372 695,5
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 372 695,5
|
|
3
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
60 000,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
60 000,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
60 000,0
|
|
4
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
264 814 094,0
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
15 903 413,0
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
15 903 413,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
248 910 681,0
|
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
248 910 681,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
589 600 053,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
11 077 906,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
8 827 803,1
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
144 771,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
141 170,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 264,0
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
337,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
8 157 498,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
6 019 271,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 147,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 760 653,1
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
358 427,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
40 242,4
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
40 242,4
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
251 809,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
251 809,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
233 482,6
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
233 482,6
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
512 677,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
410 246,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
357 145,0
|
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
28 981,0
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 635,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
15 485,0
|
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
102 431,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
86 369,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 062,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
522 258,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
522 258,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
485 979,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 279,0
|
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
30 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 215 168,5
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
221 657,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
79 926,0
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
141 731,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
959 532,5
|
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
959 532,5
|
|
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
33 979,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
33 979,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
14 922 070,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
990 793,0
|
|
|
|
736
|
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
42 943,1
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
42 943,1
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
947 849,9
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
18 234,0
|
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
929 615,9
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
13 931 277,0
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
3 212 581,0
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
2 289 344,0
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
923 237,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 602 152,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
10 602 152,0
|
|
|
|
736
|
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
16 322,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты
|
16 322,6
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
100 221,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
63 452,4
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
36 769,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
29 255 814,2
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
29 255 814,2
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
28 916 180,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
15 139 554,2
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
3 932,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 772 694,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
339 634,0
|
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
339 634,0
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
294 096 645,4
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
47 024 410,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
47 024 410,0
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
24 379 463,0
|
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 749 683,0
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
20 895 264,0
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
211 574 936,4
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
168 739 322,0
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 167 431,0
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 741 716,0
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 305 815,0
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
111 475 324,0
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
561 221,0
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
35 362 334,0
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
10 125 481,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
10 801 692,0
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
10 618 208,0
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
183 484,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
32 033 922,4
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
117 921,0
|
|
|
|
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"
|
31 916 001,4
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
19 240 382,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 357 219,0
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 357 219,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
17 811 269,0
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
17 811 269,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
71 894,0
|
|
|
|
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
71 894,0
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
198 625,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
36 090,0
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
36 090,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
162 535,0
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
162 535,0
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 752 424,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
184 519,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
184 519,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 567 905,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 567 905,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
14 305 868,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
14 305 868,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 274 386,0
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
3 085 650,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 059 944,0
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 432 465,0
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
342 024,0
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 446 689,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 481 118,0
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 537,0
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
181 055,0
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
28 560 285,5
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
9 055 536,8
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 578 511,0
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
149 916,0
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
908 185,0
|
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
194,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
482 801,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
7 477 025,8
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
7 477 025,8
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
3 269 014,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 269 014,0
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 269 014,0
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
315 120,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
315 120,0
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
315 120,0
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
85 260,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
85 260,0
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
85 260,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
15 835 354,7
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
15 835 354,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
303 812,0
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
248 838,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
88 200,0
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
123 507,0
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
1 799 000,0
|
|
|
|
|
028
|
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
|
17 845,0
|
|
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
19 347,0
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
13 234 805,7
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
33 371 342,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
6 435 848,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
5 212 495,0
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
612 746,0
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 843 114,0
|
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
251 234,0
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 770 532,0
|
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
726 664,0
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
8 205,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
338 728,0
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
213 747,0
|
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
97 378,0
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
27 603,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
884 625,0
|
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
884 625,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
22 586 181,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
22 586 181,0
|
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
100 720,0
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
22 485 461,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
4 349 313,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 318 498,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
349 364,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 278,0
|
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
124 027,0
|
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
66 418,0
|
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
183 795,0
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
36 498,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
161 848,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 391 270,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
30 815,0
|
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
30 815,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 508 118,6
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
170 142,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
170 142,0
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
170 142,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
32 337 976,6
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
32 332 396,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
609 419,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
630,0
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 460 319,0
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
10 604 530,8
|
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
10 142 048,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
750 000,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 565 156,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
4 200 294,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
5 579,8
|
|
|
|
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
5 579,8
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 577 187,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
9 468 001,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 000,0
|
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
8 000,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
9 460 001,0
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
5 105 106,0
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 873 079,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 481 816,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
10 373 458,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
10 037 255,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
193 895,0
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
296 756,0
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
7 320 149,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 226 455,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
336 203,0
|
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
336 203,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
2 754 383,0
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
900 478,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
831 284,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
69 194,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 088 173,0
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 088 173,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
765 732,0
|
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
30 800,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
317 154,0
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
417 778,0
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
1 660 943,0
|
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
853 924,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
89 355,0
|
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
494 500,0
|
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
244 722,0
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
25 347,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
807 019,0
|
|
|
|
|
089
|
Развитие объектов туризма
|
807 019,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 320 402,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
20 868,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
20 868,2
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
540 632,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
411 503,0
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
129 129,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
336 707,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
311 265,8
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 442,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
422 194,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
156 989,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 210,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
262 995,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
30 226 809,4
|
|
|
01
|
|
|
Топливо и энергетика
|
18 483 313,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
18 483 313,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
16 815 004,0
|
|
|
|
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
1 668 309,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
11 743 496,4
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
11 743 496,4
|
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
11 743 496,4
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
11 208 903,5
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
6 404 582,8
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 768 352,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
53 199,8
|
|
|
|
|
049
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
1 543,8
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
106 225,8
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 123 777,0
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
208 393,7
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
275 212,2
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
2 014 816,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
32 827,3
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 012 610,0
|
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
35 688,0
|
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
4 747,2
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
5 555,7
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
923 387,8
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
2 621 414,5
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
36 000,0
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
24 737,0
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
2 300,0
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
4 283,0
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
3 999,0
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
24 493,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
633 556,2
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 260 000,0
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
632 046,3
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
581 267,0
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
581 267,0
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
581 267,0
|
|
|
4
|
|
|
Рыбное хозяйство
|
521 386,0
|
|
|
|
742
|
|
Управление рыбного хозяйства области
|
521 386,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
63 100,0
|
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
80 742,0
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
28 700,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
298 844,0
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
3 090 973,5
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
3 090 973,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
149 571,0
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
680 824,5
|
|
|
|
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
613 722,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
376 008,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 270 848,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
24 925,4
|
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
14 346,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
14 346,4
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
10 579,0
|
|
|
|
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
10 579,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
585 768,8
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
149 947,0
|
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
21 924,0
|
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
4 550,0
|
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
123 473,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
435 821,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
435 821,8
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 966 840,8
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 521 880,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 445 164,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
202 478,0
|
|
|
|
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
379 782,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
274 000,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
588 904,0
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
76 716,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
76 716,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительн о й и строительной деятельности
|
444 960,8
|
|
|
|
277
|
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
444 960,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в с ф е р е промышленност и и индустриальноинновационного развития на местном уровне
|
69 621,8
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
375 339,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
53 642 699,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
41 261 549,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
41 261 549,0
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
33 205 035,0
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
782 132,0
|
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
7 274 382,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
12 381 150,1
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
12 381 150,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
140 819,1
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
6 144 439,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
62 242,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 819 807,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
3 213 843,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
15 929 208,4
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 504 147,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
1 504 147,0
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
200 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
250 000,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
54 147,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
14 425 061,4
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
226 724,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
226 724,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
4 300 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
4 300 000,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
150 000,0
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
150 000,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
6 421 490,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
6 421 490,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
294 969,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
294 681,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
288,0
|
|
|
|
280
|
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
201 875,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
47 875,2
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
154 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 415 684,2
|
|
|
|
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
1 415 684,2
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
1 414 319,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 414 319,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 179 986,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 179 986,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 179 986,0
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 175 764,0
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
4 222,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 076 237,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 076 237,2
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
5 076 237,2
|
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
4 055 317,0
|
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
636 895,1
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
168 227,0
|
|
|
|
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
58 297,0
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
157 501,1
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
19 077 391,5
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
22 251 618,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 627 314,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
5 627 314,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 127 314,0
|
|
|
|
|
064
|
Кредитование районных ( городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
5 127 314,0
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|
|
|
|
082
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
11 334 544,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
9 400 000,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
9 400 000,0
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
2 400 000,0
|
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
7 000 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 934 544,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 934 544,0
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 934 544,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
5 289 760,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
500 000,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
500 000,0
|
|
|
|
|
015
|
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики
|
500 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
4 789 760,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 789 760,0
|
|
|
|
|
037
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
4 789 760,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
3 174 226,5
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 174 226,5
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
3 172 578,0
|
|
|
|
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
1 648,5
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
3 687 184,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
3 687 184,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 687 184,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 687 184,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
420 000,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
420 000,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 267 184,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 267 184,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-66 338 804,3
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
66 338 804,3
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
21 251 618,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
21 251 618,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
21 251 618,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
3 011 688,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение займов
|
3 011 688,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 011 688,0
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
3 010 039,5
|
|
|
|
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
1 648,5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.