О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 12 июн. 2025 г.

    О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы»

    Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата города Астаны «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII следующие изменения и дополнения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Астаны на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 547 751 712 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 1 032 000 000 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 19 335 568 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 15 200 000 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 481 216 144 тысяч тенге;

    2) затраты – 1 249 430 474,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 20 600 230 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 21 560 000 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов – 959 770 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 359 212 826 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 359 212 826 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – (-81 491 818,6) тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 81 491 818,6 тысяч тенге;

    7) поступление займов – 14 155 399 тысяч тенге;

    8) погашение займов – (-19 755 075) тысяч тенге;

    9) используемые остатки бюджетных средств – 87 091 494,6 тысяч тенге.»;

    пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

    «4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2025 год в сумме 5 500 000 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнұлқабден

    Приложение 1

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 1

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Бюджет города Астаны на 2025 год

    Категория
    Сумма тыс.тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
    Наименование
     
     
     
    I. Доходы
    1 547 751 712
    1
     
     
    Налоговые поступления
    1 032 000 000
     
    01
     
    Подоходный налог
    684 040 000
     
     
    1
    Корпоративный подоходный налог
    311 500 000
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    372 540 000
     
    03
     
    Социальный налог
    257 025 614
     
     
    1
    Социальный налог
    257 025 614
     
    04
     
    Налоги на собственность
    55 800 000
     
     
    1
    Налоги на имущество
    40 580 000
     
     
    3
    Земельный налог
    1 550 000
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    13 670 000
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14 634 386
     
     
    2
    Акцизы
    422 600
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    4 874 786
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    9 337 000
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    20 500 000
     
     
    1
    Государственная пошлина
    20 500 000
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    19 335 568
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    2 552 303
     
     
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    170 000
     
     
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    1 530 000
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    750 000
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    102 303
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    10 678 251
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
    10 678 251
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    6 105 014
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    6 105 014
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    15 200 000
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    12 600 000
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    12 600 000
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    2 600 000
     
     
    1
    Продажа земли
    1 600 000
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    1 000 000
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    481 216 144
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    481 216 144
     
     
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    481 216 144
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. Затраты
    1 249 430 474,6
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    23 468 063,0
     
    111
     
    Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
    306 110,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
    305 560,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    550,0
     
    121
     
    Аппарат акима города республиканского значения, столицы
    2 760 318,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
    2 546 404,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    213 914,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    3 413 189,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    3 225 806,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    187 383,0
     
    332
     
    Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
    4 805 692,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
    700 978,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 145,0
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    4 047 016,0
     
     
    011
    Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
    55 553,0
     
    337
     
    Управление контроля и качества городской среды города республиканского значения, столицы
    490 667,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
    488 027,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 640,0
     
    344
     
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    815 703,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
    813 063,0
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    2 640,0
     
    356
     
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    353 336,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
    287 398,0
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    64 618,0
     
     
    014
    Капитальные расходы государственного органа
    1 320,0
     
    357
     
    Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
    801 490,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    796 932,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    4 558,0
     
    362
     
    Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
    329 973,0
     
     
    013
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
    329 973,0
     
    369
     
    Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
    1 096 793,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
    133 228,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    605,0
     
     
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    962 960,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    7 632 261,0
     
     
    061
    Развитие объектов государственных органов
    7 632 261,0
     
    379
     
    Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
    662 531,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
    657 224,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    5 307,0
    02
     
     
    Оборона
    7 288 900,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    626 552,0
     
     
    030
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    626 552,0
     
    387
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
    3 608 201,0
     
     
    003
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
    412 734,0
     
     
    005
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
    3 195 467,0
     
    515
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
    3 054 147,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    106 323,0
     
     
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    754 995,0
     
     
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
    334 801,0
     
     
    005
    Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
    1 654 528,0
     
     
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
    202 500,0
     
     
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    1 000,0
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    39 098 448,0
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    2 874 546,0
     
     
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    2 874 546,0
     
    352
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
    35 957 143,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
    32 144 744,0
     
     
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    26 529,0
     
     
    004
    Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
    55 850,0
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    3 730 020,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    266 759,0
     
     
    004
    Развитие объектов органов внутренних дел
    266 759,0
    04
     
     
    Образование
    372 661 923,0
     
    121
     
    Аппарат акима города республиканского значения, столицы
    10 086,0
     
     
    019
    Обучение участников избирательного процесса
    10 086,0
     
    339
     
    Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
    1 099 954,0
     
     
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    200 565,0
     
     
    034
    Капитальные расходы государственных организаций образования системы общественного здравоохранения
    100 000,0
     
     
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    529 195,0
     
     
    044
    Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
    270 194,0
     
    360
     
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    304 592 748,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    2 492 505,0
     
     
    003
    Общеобразовательное обучение
    46 621 530,0
     
     
    004
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
    4 475 738,0
     
     
    005
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    4 204 723,0
     
     
    007
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
    4 103 267,0
     
     
    008
    Дополнительное образование для детей
    7 090 609,0
     
     
    009
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
    364 205,0
     
     
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    2 860,0
     
     
    013
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    799 930,0
     
     
    014
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    2 130 372,0
     
     
    019
    Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
    27 336,0
     
     
    021
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    233 511,0
     
     
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    27 027 121,0
     
     
    027
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    11 699,0
     
     
    029
    Методическая работа
    1 149 238,0
     
     
    034
    Дошкольное воспитание и обучение
    57 044 929,0
     
     
    038
    Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
    117 000,0
     
     
    040
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    95 934 698,0
     
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    4 085 153,0
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    19 371 541,0
     
     
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    27 304 783,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    53 316 473,0
     
     
    028
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    9 843 534,0
     
     
    037
    Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
    3 000,0
     
     
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    15 020 000,0
     
     
    205
    Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"
    28 449 939,0
     
    381
     
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    13 642 662,0
     
     
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    13 642 662,0
    05
     
     
    Здравоохранение
    35 102 029,0
     
    339
     
    Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
    26 983 461,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    568 857,0
     
     
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    983 850,0
     
     
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    150 000,0
     
     
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    178 202,0
     
     
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    2 000,0
     
     
    017
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    1 293 747,0
     
     
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    214 994,0
     
     
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    2 939 206,0
     
     
    029
    Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
    327 626,0
     
     
    030
    Капитальные расходы государственного органа
    3 125,0
     
     
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    17 586 814,0
     
     
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    646 835,0
     
     
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
    2 088 205,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    8 118 568,0
     
     
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    8 118 568,0
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    56 061 977,0
     
    333
     
    Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
    54 551 056,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
    754 852,0
     
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 225 375,0
     
     
    003
    Программа занятости
    7 191 977,0
     
     
    004
    Государственная адресная социальная помощь
    3 742 502,0
     
     
    006
    Реализация мероприятий по социальной защите населения
    1 786 909,0
     
     
    007
    Оказание жилищной помощи
    20 000,0
     
     
    008
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    11 592 781,0
     
     
    009
    Социальная поддержка лиц с инвалидностью
    4 549 356,0
     
     
    013
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    24 700,0
     
     
    015
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    4 429 242,0
     
     
    016
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    467 072,0
     
     
    018
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
    1 141 983,0
     
     
    019
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    3 136 117,0
     
     
    020
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 983 262,0
     
     
    022
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 144 176,0
     
     
    023
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    1 119,0
     
     
    026
    Капитальные расходы государственного органа
    3 795,0
     
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    257 473,0
     
     
    030
    Обеспечение деятельности центров занятости
    778 104,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    2 270 170,0
     
     
    045
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    4 190 269,0
     
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    676 265,0
     
     
    057
    Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
    1 500,0
     
     
    062
    Развитие системы квалификаций
    7 164,0
     
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    133 605,0
     
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    41 288,0
     
    360
     
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    1 009 921,0
     
     
    016
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    995 709,0
     
     
    017
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
    14 212,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    1 000,0
     
     
    039
    Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
    1 000,0
     
    383
     
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    500 000,0
     
     
    068
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    500 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    302 894 313,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    124 275 031,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    6 141 611,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    60 661 763,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    212 307,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    57 259 350,0
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    30 801 295,0
     
     
    007
    Благоустройство и озеленение города
    47 000,0
     
     
    017
    Развитие благоустройства города
    29 904 228,0
     
     
    041
    Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
    850 067,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    71 980 109,0
     
     
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    24 964 188,0
     
     
    013
    Развитие благоустройства города
    21 968 586,0
     
     
    017
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    7 183 181,0
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    17 864 154,0
     
    383
     
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    28 272 374,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
    720 978,0
     
     
    004
    Снос аварийного и ветхого жилья
    379 444,0
     
     
    006
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    1 190 826,0
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    12 805,0
     
     
    008
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    143 135,0
     
     
    013
    Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
    22 299,0
     
     
    014
    Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
    19 500 000,0
     
     
    017
    Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья
    5 885 594,0
     
     
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    250 000,0
     
     
    055
    Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика
    167 293,0
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    47 565 504,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
    232 510,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 155,0
     
     
    005
    Развитие коммунального хозяйства
    323 487,0
     
     
    006
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    10 085 500,0
     
     
    007
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    21 950 219,0
     
     
    008
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    5 527 429,0
     
     
    010
    Развитие ливневой канализации
    9 445 204,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    53 196 860,0
     
    310
     
    Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
    2 641 745,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
    640 360,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    825,0
     
     
    007
    Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
    2 000 560,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    3 504 239,0
     
     
    021
    Регулирование туристской деятельности
    2 905 563,0
     
     
    043
    Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса
    556 693,0
     
     
    063
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    41 983,0
     
    346
     
    Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
    1 482 534,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
    190 352,0
     
     
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    803 018,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    880,0
     
     
    010
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    473 561,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    14 723,0
     
    361
     
    Управление культуры города республиканского значения, столицы
    21 273 545,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
    365 143,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 155,0
     
     
    004
    Поддержка культурно-досуговой работы
    10 687 386,0
     
     
    005
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    907 251,0
     
     
    007
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    7 566 682,0
     
     
    009
    Обеспечение функционирования городских библиотек
    1 233 266,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    512 662,0
     
    362
     
    Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
    2 606 610,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
    887 353,0
     
     
    005
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    1 691 127,0
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 265,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    26 865,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    6 990 658,0
     
     
    014
    Развитие объектов культуры
    10 000,0
     
     
    015
    Развитие объектов спорта
    6 980 658,0
     
    377
     
    Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
    2 146 854,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
    174 174,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    715,0
     
     
    005
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    1 971 965,0
     
    381
     
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    12 495 675,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    313 744,0
     
     
    002
    Проведение спортивных соревнований на местном уровне
    1 555 505,0
     
     
    003
    Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    10 526 613,0
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    715,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    99 098,0
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    55 000,0
     
     
    019
    Строительство Национального пантеона
    55 000,0
    09
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    73 576 269,0
     
    518
     
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    73 576 269,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
    922 731,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 155,0
     
     
    012
    Развитие теплоэнергетической системы
    40 032 746,0
     
     
    029
    Развитие газотранспортной системы
    20 217 678,0
     
     
    050
    Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
    12 401 959,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    11 198 481,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    504,0
     
     
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    504,0
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    10 997 977,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    387 776,0
     
     
    004
    Мероприятия по охране окружающей среды
    1 001 859,0
     
     
    005
    Развитие объектов охраны окружающей среды
    7 218 528,0
     
     
    012
    Капитальные расходы государственного органа
    1 705,0
     
     
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    178 896,0
     
     
    016
    Создание «зеленого пояса»
    1 506 875,0
     
     
    021
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    5 846,0
     
     
    025
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    178 378,0
     
     
    031
    Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
    76 518,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    266 112,0
     
     
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    19 044,0
     
     
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    88 766,0
     
     
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
    3 809,0
     
     
    043
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
    15 804,0
     
     
    052
    Закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных
    61,0
     
     
    056
    Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
    48 000,0
     
    344
     
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    200 000,0
     
     
    011
    Землеустройство, проводимое при установлении границ города республиканского значения, столицы
    200 000,0
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    4 083 384,0
     
    344
     
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    3 182 693,0
     
     
    002
    Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
    2 675 000,0
     
     
    003
    Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
    507 693,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    900 691,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    643 146,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    257 545,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    145 463 123,0
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    139 692 342,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
    2 429 994,0
     
     
    003
    Развитие транспортной инфраструктуры
    52 453 223,0
     
     
    004
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    29 631 073,0
     
     
    006
    Обеспечение мониторинга и контроля работ общественного транспорта
    100 000,0
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 447 911,0
     
     
    010
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
    50 630 141,0
     
     
    011
    Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
    3 000 000,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    5 770 781,0
     
     
    025
    Развитие транспортной инфраструктуры
    5 770 781,0
    13
     
     
    Прочие
    42 298 890,0
     
    310
     
    Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
    7 953 577,0
     
     
    005
    Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
    7 008 042,0
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    945 535,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    16 700 126,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
    663 313,0
     
     
    003
    Поддержка предпринимательской деятельности
    655 841,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    2 200,0
     
     
    005
    Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
    2 498 818,0
     
     
    015
    Поддержка субъектов предпринимательства
    232 000,0
     
     
    017
    Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
    11 300 000,0
     
     
    018
    Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
    500 000,0
     
     
    082
    Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
    45 000,0
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    802 954,0
     
    356
     
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    5 500 000,0
     
     
    013
    Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
    5 500 000,0
     
    357
     
    Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
    341 930,0
     
     
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    341 930,0
     
    360
     
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    9 263 929,0
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    9 263 929,0
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    1 416 192,0
     
     
    048
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    102 765,0
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 313 427,0
     
    381
     
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    338 801,0
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    338 801,0
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    154 537,0
     
     
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    154 537,0
     
    518
     
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    629 798,0
     
     
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    629 798,0
    14
     
     
    Обслуживание долга
    4 025 266,0
     
    356
     
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    4 025 266,0
     
     
    005
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    4 017 455,0
     
     
    018
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    7 811,0
    15
     
     
    Трансферты
    79 012 548,6
     
    356
     
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    79 012 548,6
     
     
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1 907 931,8
     
     
    007
    Бюджетные изъятия
    74 573 219,0
     
     
    016
    Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
    2 215,0
     
     
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    121 910,0
     
     
    053
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    2 403 411,8
     
     
    058
    Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    3 861,0
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    20 600 230,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    21 560 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    15 560 000,0
     
    383
     
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    15 560 000,0
     
     
    012
    Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
    15 560 000,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    5 000 000,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    5 000 000,0
     
     
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
    5 000 000,0
    13
     
     
    Прочие
    1 000 000,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    1 000 000,0
     
     
    010
    Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
    1 000 000,0
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    959 770,0
     
    01
     
    Погашение бюджетных кредитов
    959 770,0
     
     
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    959 770,0
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    359 212 826,0
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    359 212 826,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    336 230 356,0
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    336 230 356,0
     
     
    015
    Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
    336 230 356,0
    13
     
     
    Прочие
    22 982 470,0
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    835 320,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    835 320,0
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    8 915 100,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    8 915 100,0
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    3 465 559,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    3 465 559,0
     
    383
     
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    999 605,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    999 605,0
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    8 369 613,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    8 369 613,0
     
    518
     
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    397 273,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    397 273,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -81 491 818,6
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    81 491 818,6
    7
     
     
    Поступления займов
    14 155 399,0
     
    01
     
    Внутренние государственные займы
    14 155 399,0
     
     
    1
    Государственные эмиссионные ценные бумаги
    9 155 399,0
     
     
    2
    Договоры займа
    5 000 000,0
    16
     
     
    Погашение займов
    -19 755 075,0
     
    356
     
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    -19 755 075,0
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
    -17 501 148,0
     
     
    009
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    -2 248 589,0
     
     
    027
    Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета
    -5 338,0
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    87 091 494,6

    Приложение 2

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 4

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2025 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

    Функциональная группа
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    061
    Развитие объектов государственных органов
    02
     
     
    Оборона
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    030
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    004
    Развитие объектов органов внутренних дел
    04
     
     
    Образование
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    028
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
     
     
    037
    Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
     
     
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
     
     
    205
    Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"
    05
     
     
    Здравоохранение
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    039
    Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
     
     
    017
    Развитие благоустройства города
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
     
     
    013
    Развитие благоустройства города
     
     
    017
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
     
     
    005
    Развитие коммунального хозяйства
     
     
    007
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
     
     
    008
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
     
     
    010
    Развитие ливневой канализации
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    014
    Развитие объектов культуры
     
     
    015
    Развитие объектов спорта
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
     
     
    019
    Строительство Национального пантеона
    09
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
     
    518
     
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
     
     
    012
    Развитие теплоэнергетической системы
     
     
    029
    Развитие газотранспортной системы
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
     
     
    005
    Развитие объектов охраны окружающей среды
     
     
    056
    Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
     
     
    003
    Развитие транспортной инфраструктуры
     
     
    011
    Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
     
     
    015
    Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    025
    Развитие транспортной инфраструктуры
    13
     
     
    Прочие
     
    334
     
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
     
    335
     
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
     
    336
     
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
     
    373
     
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
     
     
    048
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
     
    383
     
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
     
    517
     
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
     
     
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
     
    518
     
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
     
     
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

    Приложение 3

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 6

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2025 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    591 689,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    591 689,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    588 939,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 750,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    15 404 764,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    15 404 764,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 002 000,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 653 918,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    6 000,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 742 846,0
     
     
     
    Итого:
    15 996 453,0

    Приложение 4

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 9

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2025 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    588 425,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    588 425,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    534 035,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    54 390,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    17 715 900,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    17 715 900,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 038 261,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 124 579,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    77 800,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 475 260,0
     
     
     
    Итого:
    18 304 325,0

    Приложение 5

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 12

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2025 год
     
     
     
     
     
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    587 256,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    587 256,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    581 908,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    5 348,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    29 453 981,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    29 453 981,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 005 000,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    12 814 884,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    11 607,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 622 490,0
     
     
     
    Итого:
    30 041 237,0

    Приложение 6

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 15

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2025 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    510 657,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    510 657,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    508 402,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 255,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 615 700,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    23 615 700,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 400 000,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 901 000,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    6 300,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    11 308 400,0
     
     
     
    Итого:
    24 126 357,0

    Приложение 7

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 18

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2025 год
     
     
     
     
     
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    578 266,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    578 266,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    575 626,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 640,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 228 000,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    23 228 000,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 180 000,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    12 229 500,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    86 000,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    9 732 500,0
     
     
     
    Итого:
    23 806 266,0

    Приложение 8

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 12 июня 2025 года

    № 298/38-VIII

    Приложение 21

    к решению маслихата

    города Астаны

    от 11 декабря 2024 года

    № 243/32-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Сарайшык" города Астаны на 2025 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    556 896,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    556 896,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    436 896,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    120 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    14 856 686,0
     
    123
     
    Аппарат акима района в городе
    14 856 686,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    516 350,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    6 937 882,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    24 600,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7 377 854,0
     
     
     
    Итого:
    15 413 582,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.