О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 822 922,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 185 481,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 438,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 34 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 566 802,9 тысяч тенге;
2) затраты – 9 829 077,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –30 341,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –151 382,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 495,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -36 495,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 36 495,9 тысяч тенге:
поступление займов – 151 382,0 тысяч тенге;
погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2025 год в сумме 27 033,4 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 16 июня 2025 года № 8-28-1
Бюджет Айыртауского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
9 822 922,7
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 185 481,8
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
282 669,5
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
240 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
42 669,5
|
||
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 225 351,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 225 351,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
362 361,3
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
358 361,3
|
|
3
|
Земельный налог
|
3 000,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
290 100,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 600,0
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
271 000,0
|
||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
13 500,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
25 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
25 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
36 438,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
11 438,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6 300,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
138,0
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
5 000,0
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 000,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
34 200,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
31 200,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
31 200,0
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
7 566 802,9
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
120,0
|
||
|
03
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
120,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
7 566 682,9
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
7 566 682,9
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
9 829 077,6
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 264 295,9
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 597,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 848,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 709,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
271 273,7
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
270 468,7
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
805,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
406 163,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
93 055,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 721,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
992,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
60,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
309 335,3
|
||
|
482
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
37 440,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
37 400,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
499 821,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
83 812,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
38 890,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
377 119,9
|
||
|
02
|
Оборона
|
45 258,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
45 258,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
30 305,0
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
1 640,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
13 313,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
|
1 825,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 825,0
|
||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
1 825,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
677 072,3
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
677 072,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
77 780,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
15 195,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
224 123,3
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
68 273,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 274,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 000,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
187 915,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
100 612,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
60,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
740,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 431 682,3
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 431 682,3
|
||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
12 572,0
|
||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
1 500,0
|
||
|
013
|
Развитие коммунального хозяйства
|
9 800,0
|
||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
147 607,2
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
344 781,8
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 858 940,3
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
56 481,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
609 520,0
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
42 336,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
26 092,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
340,0
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 974,0
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
11 930,0
|
||
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
566 184,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
48 435,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
130,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
20 354,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
17 000,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
144 001,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
612,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
261 642,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
74 010,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 000,0
|
||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
1 000,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
136 083,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
60 341,5
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
60 341,5
|
||
|
477
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
75 742,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
69 011,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 340,0
|
||
|
009
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
1 391,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 254 335,7
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 254 335,7
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
50 000,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
110 000,0
|
||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
16 143,1
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 078 192,6
|
||
|
13
|
Прочие
|
358 741,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
27 033,4
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
27 033,4
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
331 707,8
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
331 707,8
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
138,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
138,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
138,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1 050 125,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 050 125,7
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
44,7
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
753 754,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
296 327,0
|
||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
30 341,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
151 382,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
151 382,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
151 382,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
151 382,0
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
121 041,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
121 041,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
121 041,0
|
||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-36 495,9
|
|
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-36 495,9
|
|||
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
36 495,9
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
151 382,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
151 382,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
151 382,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
121 041,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
121 041,0
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
121 041,0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.