О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 «Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года №236-33/8 «Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 199 180,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 071,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 521,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 181 588,2 тысяч тенге;
2) расходы – 201 696,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 515,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 515,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 515,9 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 июня 2025 года № 282-39/8
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
199 180,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 071,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12 050,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
900,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
550,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 000,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
21,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
21,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 521,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
94,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
94,0
|
|
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 427,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
1 427,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
181 588,2
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
181 588,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
181 588,2
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
201 696,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 011,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 011,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 011,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 711,8
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
1 299,7
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 979,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 979,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 979,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
37 369,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 275,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 335,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 501,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 295,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 295,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 295,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
206,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
206,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
49 560,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
49 560,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 560,2
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах
|
49 212,2
|
|||
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
348,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
5 644,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
5 644,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 644,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
5 644,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 515,9
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
2 515,9
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
2
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
1 438,1
|
|||
|
02
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
1 438,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.