О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 157 991,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 890,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 149 101,6 тысяч тенге;
2) расходы – 160 539,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 547,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 547,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 547,6 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 июня 2025 года № 283-39/9
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 237-33/9
Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. Доходы
|
157 991,6
|
|||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 890,0
|
||||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
||||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6990,0
|
||||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
400,0
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
90,0
|
||||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 500,0
|
||||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
149 101,6
|
||||
|
03
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
149 101,6
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
149 101,6
|
||||
|
02
|
целевые трансферты на цели развития
|
13 270,6
|
||||
|
03
|
Субвенции
|
135 831,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
160 539,2
|
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 406,6
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 406,6
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 406,6
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 993,7
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
43 993,7
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 412,9
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
1 412,9
|
||||
|
05
|
Здравоохранение
|
71,0
|
||||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
71,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71,0
|
||||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
71,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 173,0
|
||||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 173,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 173,0
|
||||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 883,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
12 883,0
|
||||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 245,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
1245,0
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 045,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
7 045,0
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
77 857,0
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
77 651,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 651,0
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
77 651,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
77 651,0
|
||||
|
2
|
Спорт
|
206,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206,0
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
206,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
206,0
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13 690,6
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 690,6
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 690,6
|
||||
|
012
|
строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения
|
13 270,6
|
||||
|
029
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
|
13 270,6
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
420,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
420,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
2 341,0
|
||||
|
9
|
Прочие
|
2 341,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 341,0
|
||||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
|
2 341,0
|
||||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 547,6
|
|||||
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
2 547,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.