О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23-2 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьями 88, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 719 476,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 583 823,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 379,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 038,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 123 236,8 тысяч тенге;
2) затраты – 6 303 462,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 78 250,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 734,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 484,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 662 236,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 662 236,0 тысяч тенге:
поступление займов – 125 824,0 тысяч тенге;
погашение займов – 49 484,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 585 896,0 тысяч тенге.»;
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 9 июня 2025 года
№ 28-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 23-2
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
5 719 476,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 583 823,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 057 154,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
500 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
557 154,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
439 733,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
439 733,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
53 299,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
53 299,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
33 637,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 871,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
27 276,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 490,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
0,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
0,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
5 379,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
5 379,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
5 328,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
51,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 038,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 038,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
7 038,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 123 236,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 123 236,8
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 123 236,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
6 303 462,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 358 412,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
373 274,3
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
50 616,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
50 616,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
322 658,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
251 848,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 420,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
63 390,3
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
314 532,9
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
314 532,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
43 678,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 669,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
963,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
81 222,9
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
187 000,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
39 004,9
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
39 004,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
38 794,9
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
210,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
631 600,4
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
58 873,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
58 873,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
572 727,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
81 885,2
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
490 842,2
|
|||
|
02
|
Оборона
|
36 802,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
19 452,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
19 452,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
19 452,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
17 350,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
17 350,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
12 350,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
5 000,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 760,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 760,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 760,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 760,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
894 265,9
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
382 319,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
382 319,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
382 319,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
385 590,9
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
385 590,9
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
1 929,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
3 000,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
42 512,9
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
3 539,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
284 055,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
50 555,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
126 356,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
126 356,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
51 714,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 300,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 055,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
62 587,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 700,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
703 069,6
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
279 910,1
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
279 910,1
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
5 000,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
111 810,1
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
163 100,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
423 159,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
423 159,5
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
39 130,0
|
|||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
384 029,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
812 997,5
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
315 946,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
315 946,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
315 946,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
76 057,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
76 057,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
41 522,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
16 920,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
17 615,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
142 565,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
38 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
38 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
63 606,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
51 390,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
12 216,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 959,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
40 959,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
278 429,5
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
89 386,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
52 005,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
37 381,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
189 043,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
71 279,0
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 394,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
29 250,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
78 120,5
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
74 672,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
40 859,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
40 859,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
40 859,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
0,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
33 813,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
33 813,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
33 813,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
99 930,8
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
99 930,8
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
99 930,8
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
99 930,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
849 924,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
842 479,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
842 479,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
140 911,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
701 568,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
7 445,6
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 445,6
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
7 445,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
430 479,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
430 479,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
31 925,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
31 925,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
398 554,0
|
|||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
274 985,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
123 569,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 658,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 658,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 658,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 658,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
981 490,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
981 490,9
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
981 490,9
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
418 132,9
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
91 093,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
472 265,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
78 250,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
127 734,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
127 734,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
127 734,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
127 734,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
127 734,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
49 484,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-662 236,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
662 236,0
|
||||
|
Поступление займов
|
125 824,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
125 824,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
125 824,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
125 824,0
|
|||
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
49 484,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
49 484,0
|
|||
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.