О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года №174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 587 233 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 123 185 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 900 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 452 148 тысяч тенге;
2) затраты – 712 671 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге.»
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 163 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 590 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 873 тысяч тенге;
2) затраты – 141 749 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге.»
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 530 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 557 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 973 тысяч тенге;
2) затраты – 144 895 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге.»
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 510 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 941 тысяч тенге;
2) затраты – 222 610 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге.»
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 674 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 265 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 146 109 тысяч тенге;
2) затраты – 158 502 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге.»
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 618 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 232 846 тысяч тенге;
2) затраты – 242 667 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге.»
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 747 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 925 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 372 тысяч тенге;
2) затраты – 161 320 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге.»
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 403 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 173 тысяч тенге;
2) затраты – 93 052 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге.»
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 622 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 267 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 055 тысяч тенге;
2) затраты – 90 404 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге.»
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 191 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 741 тысяч тенге;
2) затраты – 84 562 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге.»
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 222 823 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 303 тысяч тенге;
2) затраты – 228 198 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге.»
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 882 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 340 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 234 072 тысяч тенге;
2) затраты – 269 242 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге.»
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 647 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 140 000 тысяч тенге;
2) затраты – 152 255 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге.»
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 437 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 277 тысяч тенге;
2) затраты – 104 150 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге.»
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 661 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 906 тысяч тенге;
2) затраты – 132 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге.»
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 926 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 410 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 321 тысяч тенге;
2) затраты – 120 648 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге.»
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 675 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 905 тысяч тенге;
2) затраты – 76 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге.»
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 127 117 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 046 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 123 071 тысяч тенге;
2) затраты – 127 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге.»
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 775 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 364 тысяч тенге;
2) затраты – 87 636 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Г. Калиева
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
587 233
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
123 185
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
85 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
85 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
38 050
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
650
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
450
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
36 750
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
200
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
135
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
135
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 900
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11 900
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 500
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 400
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
452 148
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
452 148
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
452 148
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
375 748
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
76 400
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
712 671
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
155 281
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
155 206
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155 206
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155 206
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
75
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
483 638
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
483 638
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
483 638
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
297 540
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
78 301
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
107 797
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
60 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
13 748
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
13 748
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 748
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
13 748
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-125 438
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
125 438
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
125 438
|
Приложение 2 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VIІІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
122 163
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 590
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 700
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 845
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
195
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 200
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Госпошлина
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 700
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 700
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 200
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 500
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99 873
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99 873
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99 873
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
22 097
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 776
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
141 749
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 705
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 640
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 640
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 240
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 116
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 616
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 616
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 669
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 764
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 183
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
40 006
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
40 006
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 006
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
40 006
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 152
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 152
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 152
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 152
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 767
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 767
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 586
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 586
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 586
|
Приложение 3 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
140 530
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 557
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 407
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
134 973
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
134 973
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
134 973
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
20 112
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
114 861
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
144 895
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 591
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 526
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 526
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 526
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 687
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
7 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 687
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 687
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 925
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 562
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
71 299
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
71 299
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 299
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
71 299
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 565
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 565
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 565
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 565
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 750
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 750
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 365
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 365
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 365
|
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
214 347
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 526
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 616
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
141
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 155
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
510
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
510
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
510
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
370
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
370
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
250
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
120
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
201 941
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
201 941
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
201 941
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
124 887
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 054
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
222 610
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 281
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 216
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 216
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 949
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 267
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
102 691
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
14 493
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 493
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 493
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
88 198
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 198
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
77 975
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 356
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 867
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
64 354
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
63 354
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 354
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63 354
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
1 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 704
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 704
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 704
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 704
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 574
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 574
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 263
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
8 263
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 263
|
Приложение 5 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
151 674
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 265
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 765
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
110
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
150
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
146 109
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
146 109
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
146 109
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
57 932
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
88 177
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
158 502
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 923
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 858
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 858
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 858
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
52 100
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
52 100
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 100
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45 050
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 400
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 066
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
41 066
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 066
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 066
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 292
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 292
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 292
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 292
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 912
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 912
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 209
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 209
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 828
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
6 828
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 828
|
Приложение 6 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
239 618
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 687
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 300
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 387
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
7
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 845
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
85
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
85
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
85
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
232 846
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
232 846
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
232 846
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
133 935
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
98 911
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
242 667
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 052
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 987
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 987
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 491
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 496
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 380
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
37 380
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 380
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 982
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 698
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 700
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
141 364
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
141 364
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 364
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
141 364
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 866
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 866
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 866
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 866
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 049
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 049
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 049
|
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
аслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
148 747
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 925
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 125
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
190
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
350
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 450
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
135
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
350
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
100
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
100
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
128 372
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128 372
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128 372
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
53 008
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
75 364
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
161 320
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 953
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 888
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 888
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 888
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 953
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
7 114
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 114
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 114
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 839
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 839
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 100
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 739
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 288
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
55 288
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 288
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 288
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 123
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 123
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 573
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
12 573
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 573
|
Приложение 8 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 22 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
88 403
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 230
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 330
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 190
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
50
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
82 173
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 173
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 173
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
22 379
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
59 794
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
93 052
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 212
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 147
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 147
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 501
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 646
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 393
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 393
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 393
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 296
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 376
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 721
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 330
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
14 330
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 330
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 330
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 950
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 950
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 950
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 950
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 164
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 164
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 164
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 164
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 649
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 649
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 649
|
Приложение 9 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 25 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
86 622
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 267
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 400
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 400
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 862
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
100
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
32
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
80
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
180
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
120
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
120
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
120
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
81 055
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81 055
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
81 055
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
13 958
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
67 097
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
90 404
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 337
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 264
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 264
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 114
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
73
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 273
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 273
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 273
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 558
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 038
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 677
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 537
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
18 537
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 537
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 537
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 446
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 446
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 446
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 446
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 782
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 782
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 782
|
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 28 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
81 191
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 450
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 500
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 150
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
74 741
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 741
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 741
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
11 971
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
62 770
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
84 562
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 119
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 054
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 054
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 604
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
450
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 323
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 323
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 323
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 009
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 950
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 364
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 420
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
31 420
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 420
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 420
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 278
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 278
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 278
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 278
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 415
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 415
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 415
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 371
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 371
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 371
|
Приложение 11 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 31 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
222 823
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 520
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 520
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 800
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
620
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
213 303
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
213 303
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
213 303
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
138 958
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
74 345
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
228 198
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
79 692
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 627
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 627
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 264
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 363
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
113 580
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
106 030
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 030
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
106 030
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 550
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 550
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 350
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 200
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 835
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 835
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 835
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 835
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 900
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 900
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 900
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 900
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 190
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 190
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 190
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 190
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 375
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 375
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 375
|
Приложение 12 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 34 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
249 882
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 340
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
12 190
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 370
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
720
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
420
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
234 072
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
234 072
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
234 072
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
146 683
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
87 389
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
269 242
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 489
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 424
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 424
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 562
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
23 862
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
123 710
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
84 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 773
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
84 773
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 937
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 937
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
34 207
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 835
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 895
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
57 288
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
57 288
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 288
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
57 288
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 700
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 704
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 704
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 704
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 704
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 351
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8 351
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 360
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 360
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 360
|
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 37 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
146 347
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 647
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 532
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
130
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
290
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
700
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
700
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
700
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
140 000
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
140 000
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
140 000
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
57 414
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
82 586
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
152 255
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 789
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 724
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 724
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 215
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 509
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 115
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 115
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 115
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 515
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 800
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
33 314
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
33 314
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 314
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33 314
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 200
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 200
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 200
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 200
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 830
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 830
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 830
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 830
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 908
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 908
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 908
|
Приложение 14 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 40 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
101 437
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 770
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 970
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 750
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
175
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
390
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97 277
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 277
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 277
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
16 227
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
81 050
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
104 150
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 748
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 683
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 683
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 683
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 359
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 359
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 359
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 333
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 320
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 706
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 773
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 773
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 773
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 780
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 780
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 780
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 486
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 486
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 486
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 486
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 713
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
2 713
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 713
|
Приложение 15 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 43 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
123 661
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 285
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 985
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
195
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
55
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
470
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
470
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
320
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
116 906
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
116 906
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
116 906
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
31 233
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
85 673
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
132 860
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 327
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 262
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 262
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 762
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 500
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 430
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 430
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 430
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 915
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 201
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 314
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
45 390
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
45 390
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 390
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45 390
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 902
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 902
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 902
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 902
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 199
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 199
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 199
|
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 46 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
118 926
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 410
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 200
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 200
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 210
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
55
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
50
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
195
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 321
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 321
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 321
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
19 587
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
95 734
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
120 648
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 858
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 793
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 793
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 793
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 521
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 521
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 521
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 077
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 244
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 926
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
39 926
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 926
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 926
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 811
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 811
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 811
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 811
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
32
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 722
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
1 722
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 722
|
Приложение 17 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 49 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
67 675
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 770
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
350
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
350
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 420
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
25
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 390
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 905
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 905
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 905
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
13 126
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
52 779
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
76 886
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 660
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 595
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 595
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 825
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
770
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 552
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 552
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 552
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 317
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 225
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 010
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 257
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
16 257
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 257
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 257
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 600
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 600
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 146
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 146
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 146
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 146
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 671
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7 671
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 211
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 211
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 211
|
Приложение 18 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 52 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
127 117
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 046
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
550
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
550
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 496
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
41
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 200
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
123 071
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
123 071
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
123 071
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
50 634
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
72 437
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
127 838
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 222
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 157
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 157
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 434
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 723
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 353
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 353
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 353
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 335
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 818
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 200
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
48 505
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
48 505
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 505
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
48 505
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 257
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 257
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 257
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 257
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-721
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
721
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
721
|
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 55 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
82 264
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 775
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 975
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
370
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 530
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
75
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
74 364
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 364
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 364
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
8 606
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
65 758
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
87 636
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 297
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 232
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 232
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 932
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 468
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 468
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 468
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 900
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 568
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 023
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
35 023
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 023
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 023
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 697
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 697
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 697
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 697
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 147
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 147
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 147
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 147
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 372
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 372
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 372
|
Приложение 20 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІІІ
от 22 мая 2025 года
Приложение 58 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Объёмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
|
Коды программ
|
Наименование сельских округов
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Акколь
|
Азгир
|
Бирлик
|
Құрман
ғазы
|
Дынгызыл
|
Енбекши
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61888
|
59264
|
50501
|
155206
|
36604
|
58240
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
20363
|
3646
|
0
|
450
|
400
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
65
|
65
|
75
|
65
|
65
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
500
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
4350
|
9296
|
297540
|
6009
|
8669
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23100
|
2000
|
2376
|
78301
|
1950
|
5764
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10739
|
1200
|
2721
|
107797
|
4364
|
19183
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7114
|
106030
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55288
|
28835
|
14330
|
|
31420
|
40006
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|
3900
|
7950
|
60000
|
1278
|
5152
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3123
|
2190
|
2164
|
13748
|
2415
|
3767
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
1
|
3
|
4
|
7
|
3
|
|
|
|
|
161320
|
228198
|
93052
|
712671
|
84562
|
141749
продолжение таблицы
|
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Орлы
|
Жаңаталап
|
Кудряшов
|
Макаш
|
Нуржау
|
Суюндук
|
Теңіз
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46949
|
57491
|
50114
|
45526
|
51858
|
50562
|
57215
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1267
|
2496
|
150
|
0
|
3000
|
23862
|
4509
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
65
|
73
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
77975
|
32982
|
7558
|
8925
|
45050
|
34207
|
11515
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1356
|
2698
|
3038
|
1200
|
1650
|
1835
|
10800
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8867
|
1700
|
4677
|
5562
|
5400
|
2895
|
25800
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14493
|
|
0
|
7000
|
0
|
84773
|
0
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63354
|
141364
|
18537
|
71299
|
41066
|
57288
|
33314
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4704
|
|
3806
|
2565
|
4292
|
2700
|
7200
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2574
|
3866
|
2446
|
2750
|
2912
|
2704
|
1830
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
5
|
5
|
3
|
3209
|
8351
|
7
|
|
|
|
222610
|
242667
|
90404
|
144895
|
158502
|
269242
|
152255
продолжение таблицы
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Бокейхан
|
Асан
|
Сафон
|
Қиғаш
|
Шортанбай
|
Көптоғай
|
Итого, тысяч тенге
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50762
|
48434
|
55793
|
37932
|
43683
|
39825
|
1057847
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2500
|
18723
|
0
|
300
|
0
|
770
|
82436
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
1253
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
500
|
|||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6915
|
4335
|
9077
|
4900
|
10333
|
3317
|
582953
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4201
|
1818
|
1200
|
0
|
1320
|
1225
|
145832
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7314
|
1200
|
10244
|
6568
|
3706
|
1010
|
234556
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
0
|
0
|
215801
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45390
|
48505
|
39926
|
35023
|
38773
|
16257
|
819975
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13806
|
3500
|
2500
|
1697
|
4780
|
5600
|
135430
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1000
|
||||||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1902
|
1257
|
1811
|
1147
|
1486
|
1146
|
55238
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
1
|
32
|
4
|
4
|
7671
|
19324
|
|
|
|
132860
|
127838
|
120648
|
87636
|
104150
|
76886
|
3352145
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.