О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-100/VIII «О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы»

    Утративший силуАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Документ утратил силу

    О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-100/VIII «О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы»

    маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-100/VIII «О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы» следующее изменение:

    преамбулу изложить в новой редакции:

    «В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:»;

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 312 231,0 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 93 987,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 218 244,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 320 300,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -8 069,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 069,0 тысяч тенге, в том числе:

    поступление займов - 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов - 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 8 069,0 тысяч тенге;»

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2025 года.

    Исполняющий обязанности председателя маслихата района Мақаншы

    Л. Турарова

    Приложение к решению

    маслихата района Мақаншы

    от 30 мая 2025 года

    № 22-149/VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Мақаншы

    от 30 декабря 2024 года

    № 16-100/VIII

    Бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025 год

    Категория
    Всего доходы (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    Доходы
    312 231,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    93 987,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    44 600,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    44 600,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    49 247,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 376,0
     
     
    3
    Земельный налог
    600,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    41 469,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    5 802,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    140,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    140,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    0,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    0,0
     
     
    1
    Продажа земли
    0,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    218 244,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    218 244,0
    Функциональная группа
    Всего затраты (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    Затраты
    320 401,2
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    53 702,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    53 702,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 702,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 702,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    06
     
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    0,0
     
    2
     
     
    Социальная помощь
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    003
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    0,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    026
    Обеспечение занятости населения на местном уровне
    0,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    48 792,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    48 792,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 792,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    44 058,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 734,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    0,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    0,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    0,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
    13
     
     
     
    Другие
    217 705,0
     
    1
     
     
    Другие
    217 705,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    217 705,0
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    217 705,0
    14
     
     
     
    Обслуживание долга
    0,0
     
    1
     
     
    Обслуживание долга
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    042
    Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    101,0
     
    1
     
     
    Трансферты
    101,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    101,0
     
     
     
    044
    Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,0
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
     
     
     
     
    Дефицит ( профицит) бюджета
    -8 069,0
     
     
     
     
    Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    8 069,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    1
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    054
    Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
     
     
     
    055
    Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
     
     
     
    056
    Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    8 069,0
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    8 069,0
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    8 069,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.