О внесении изменении в решение маслихата района Жанасемей области Абай от 10 января 2025 года №14/112-VIII «О бюджете Приречного сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы»
Маслихат района Жаңасемей области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Жаңасемей области Абай «О бюджете Приречного сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы» от 10 января 2025 года № 14/112-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) Доходы – 38 395,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 793,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 602,5 тысяч тенге;
2) Затраты – 53 187,6 тысяч тенге;
3) Чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) Дефицит (профицит) бюджета – -14 792,1 тысяч тенге;
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 792,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 14 792,1 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 17/178- VIII от 28 мая 2025 года
Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38 395,5
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 793,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 992,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 992,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
5 992,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 018,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
96,0
|
|||
|
02
|
Налог на имущество физических лиц
|
96,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
937,0
|
|||
|
02
|
Земельный налог
|
937,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 884,0
|
|||
|
01
|
Налог на транспортные средства с юридических лиц
|
888,0
|
|||
|
02
|
Налог на транспортные средства с физических лиц
|
2 996,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
102,0
|
|||
|
01
|
Единый земельный налог
|
102,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 782,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 782,0
|
|||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
2 782,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 602,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 602,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 602,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53 187,6
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 380,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 380,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 380,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 835,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
545,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 804,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 804,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 804,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 804,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 537,5
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 537,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 537,5
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 537,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 358,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 358,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 358,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 358,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
108,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
108,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
108,1
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 792,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 792,1
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 792,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.