О внесении изменений в решение Каргалинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 269 «Об утверждении бюджета Кос-Истекского сельского округа на 2025-2027 годы»
Каргалинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Кос-истекского сельского округа на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 269 следующие изменения:
Преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 85, пунктом 3 статьи 91 96 Бюджетного кодекса Республики Казакстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Каргалинский районный маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 932,6,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 730,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 786,6 тысяч тенге;
2) затраты – 87 971,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13038,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13038,8 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 13038,8 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата
С. Аманжолов
Приложение к решению
Каргалинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года № 337
Приложение 1 к решению
Каргалинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 269
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
74932,6
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
19730,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8694,5
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8694,5
|
||||
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
9386,5
|
||
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
119,0
|
|||
|
3
|
|
Земельный налог
|
55,0
|
|||
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
6363,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2849,5
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1649,0
|
||||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1649,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
0,0
|
||||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
||||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося вгосударственной собственности
|
0,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
416,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
416,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
416,0
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 786,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 786,6
|
||
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 786,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
87 971,4
|
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 467,4
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 467,4
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 467,4
|
||
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 566,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 900,5
|
||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
231,0
|
||||
|
2
|
Социальная помощь
|
231,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
231,0
|
||||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
231,0
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 525,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 525,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 525,0
|
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8658,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
946,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5921,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5748,0
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5748,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5748,0
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5748,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13038,8
|
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13038,8
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.