О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы»
Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Косшы «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Косшы РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –16 370 919,0 тысячи тенге, в том числе :
налоговые поступления -3 627 021,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33 250,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 499 786,7 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 12 210 861,3 тысячи тенге;
2) затраты – 16 738 652,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 776,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 70 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 438 509,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 438 509,1 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата города Косшы
А.Куатбеков
Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 28 мая 2025 года
№ 187/45-8
Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8
Городской бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
|
|||
|
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
16 370 919,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 627 021,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 733 727,3
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
784 294,3
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
949 433,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 154 930,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 154 930,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
513 530,7
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
298 004,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
78 453,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
136 910,7
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
163,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
46 186,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
3097,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 403,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
36 686,0
|
|
07
|
Прочие налоги
|
95,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
95,0
|
||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
178 552,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
178 552,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
33 250,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
15 076,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
15 074,0
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
2,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
85,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
85,0
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 089,0
|
|
|
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
18 089,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
499 786,7
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
473 290,7
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
473 290,7
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
26 496,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
19 365,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 131,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
12 210 861,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
12 210 861,3
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
12 210 861,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
|
|||
|
|
Администратор
|
тысячтенге
|
||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
16 738 652,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
605 762,2
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
56 511,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
53 903,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 608,0
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
404 272,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
381 601,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 671,0
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
12 000,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 611,7
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 861,7
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
750,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
32 861,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
32 381,9
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
480,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
53 075,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
50 710,3
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 365,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1,0
|
||
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
56 429,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
51 958,3
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 471,0
|
||
|
02
|
|
|
Оборона
|
89 472,4
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
89 472,4
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
20 406,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
38 026,4
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
31 040,0
|
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
100 000,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
100 000,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
531 563,9
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
360 058,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
226 405, 0
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
2 831,0
|
||
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
56 619,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 062,0
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 768,0
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
54 934,0
|
||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
16 439,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 600,0
|
||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
5 600,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
165 905,9
|
||
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
54 818,9
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
582,0
|
||
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
60 577,0
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
49 928,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 050 065,3
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
598 247,5
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
591 271,5
|
||
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 976,0
|
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
72 025,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
39 148,2
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
32 877,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 700 011,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
300 011,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 400 000,0
|
||
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
3 679 781,6
|
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
160 000,0
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
418 269,5
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 781 535,8
|
||
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000,0
|
||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 033 976,3
|
||
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
261 000,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
674 533,0
|
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
271 553,3
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
271 553,3
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
1,0
|
||
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
402 978,7
|
|
|
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
176 804,0
|
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 265,0
|
||
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
23 096,0
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
71 102,0
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
20 542,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
74 488,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 279,0
|
||
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
30 402,0
|
|
9
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
1 012 266,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
912 266,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
897 266,0
|
||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
15 000,0
|
||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
100 000,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
9 830,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
9 830,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
9 830,0
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
58 628,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
46 628,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
45 453,0
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 175,0
|
||
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
12 000,0
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
12 000,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 391 658,0
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 391 658,0
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
180 002,0
|
||
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
832 000,0
|
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 265 800,0
|
||
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
29 856,0
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
84 000,0
|
||
|
13
|
|
|
Прочие
|
4 664 509,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
63 831,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
63 831,0
|
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 600 678,0
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
4 600 678,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
26 696,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
26 696,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
26 696,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
523 668,3
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
523 668,3
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
194 857,4
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
244 679,0
|
||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
84 131,0
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,9
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
70 776,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
70 776,0
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-438 509,1
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
438 509,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.