О внесении изменения и дополнения в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №173-VІІІ «Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы»
Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата «Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года №173-VІІІ следующее изменение и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 876 371 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 719 079 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 131 793 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 258 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 013 241 тысяч тенге;
2) затраты – 18 692 381 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36 938 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 742 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 804 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 948 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 742 тысяч тенге;
погашение займов – 35 804 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 816 010 тысяч тенге.»
дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 следующего содержания:
«7. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих объемах:
166 245 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
5 465 тысяч тенге на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;
50 767 тысяч тенге на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
9 247 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
212 422 тысяч тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.
8. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в следующих объемах:
620 143 тысяч тенге на приобретение основных средств для государственных органов;
96 579 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
106 539 тысяч тенге на расходы содержание центров поддержки семьи;
167 837 тысяч тенге на текущее расходы учреждений социальной защиты;
77 560 тысяч тенге на социальная помощь отдельным категориям граждан;
38 194 тысяч тенге на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
221 660 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
369 654 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
100 000 тысяч тенге на проведение новых электрических сетей, текущий и капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации;
190 803 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
87 578 тысяч тенге на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
14 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев.
9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в следующих объемах:
1 750 000 тысяч тенге на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»;
181 298 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры.
10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из областного бюджета в следующих объемах:
219 717 тысяч тенге на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
36 060 тысяч тенге на развитие системы освещения населенных пунктов;
35 939 тысяч тенге на строительство и реконструкцию объектов;
1 381 358 тысяч тенге на развитие объектов спорта;
2 415 028 тысяч тенге на развитие объектов культуры;
600 000 тысяч тенге на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий;
457 295 тысяч тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
3 200 000 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры.
11. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено 40 850 тысяча тенге для погашения и обслуживания долга местных исполнительных органов.
12. Утвердить на 2025 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджет района в следующих объемах:
корпоративный подоходный налог – 50%;
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 50%;
социальный налог – 50%.
13. Учесть в районном бюджете на 2025 год специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, предусмотрено единовременное подъемное пособие в размере стократного месячного расчетного показателя и для специалистов прибывших в сельские населенные пункты являющиеся административным центром района бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья в размере двух тысяч пятисоткратного месячного расчетного показателя, для специалистов прибывших в сельские населенные пункты в размере двух тысячкратного месячного расчетного показателя.
14. Установить на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов в следующих объемах:
190 803 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
5 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев;
296 201 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
170 070 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
3 721 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Г. Калиева
Приложение
к решению Курмангазинского
районного маслихата № 194-VІІІ
от 20 мая 2025 года
Приложение 1
к решению Курмангазинского
районного маслихата № 173-VІІІ
от 26 декабря 2024 года
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
І. Доходы
|
17 876 371
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 719 079
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
772937
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
112937
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
660000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
519100
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
519100
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2355702
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
2340902
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9900
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4900
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24915
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5800
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3100
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16015
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
325
|
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
325
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
46100
|
|
|
|
|
1
|
Госпошлина
|
46100
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
131793
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
22293
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
506
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
21700
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
24
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
63
|
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3400
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3400
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
380
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
380
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
105720
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
105720
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12258
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5058
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5058
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7200
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
7200
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 013 241
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
19 324
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
19 324
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13993917
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
13 993 917
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
2 555 802
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
10 276 695
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
1161420
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
18 692 381
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 866 874
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
420 999
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
53 700
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
52 440
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 260
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
367 299
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
246 048
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
66 163
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
55 088
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
22 421
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
22 421
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 024
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
20 397
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 423 454
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
58 540
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
57 553
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
987
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
559 581
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
58 816
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
956
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
499 809
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
35 939
|
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
35 939
|
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
115 625
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
114 475
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 150
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
653 769
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
61 765
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
592 004
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
8 808
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
6 508
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
6 508
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
6 508
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 300
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
2 300
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 300
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 764 894
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
326 076
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
326 076
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
326 076
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
1 137 591
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 137 591
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
50 700
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
700
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
406 554
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
6 193
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
111 199
|
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
179 347
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
317 588
|
|
|
|
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
65 310
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
301 227
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
301 227
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
79 119
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 200
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 100
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
51 710
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
167 098
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 600 259
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 139 991
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
939 991
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
639 991
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
300 000
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
200 000
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
200 000
|
|
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
831 125
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
823 717
|
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
600 000
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
219 717
|
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
4 000
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
7 408
|
|
|
|
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
4 908
|
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
2 500
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
629 143
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
629 143
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
629 143
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 971 325
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 105 020
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
302 343
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
302 343
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
802 677
|
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
802 677
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
1 204 909
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
33 750
|
|
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
16 250
|
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
17 500
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 171 159
|
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
1 171 159
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
268 089
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
6 000
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
6 000
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
262 089
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
262 089
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
393 307
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
58 603
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственностии формирования социального оптимизма граждан
|
29 211
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
27 592
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 800
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
334 704
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
37 978
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
125 132
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
171 594
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
36 060
|
|
|
01
|
|
|
Топливо и энергетика
|
36 060
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
36 060
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
36 060
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
32 210
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
32 210
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
32 210
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
32 210
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
58 295
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
58 295
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
58 295
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
58 295
|
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 463 433
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 268 084
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
3 268 084
|
|
|
|
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
3 202 500
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
65 584
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
195 349
|
|
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
195 349
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
195 349
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 735 928
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 735 928
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
73 442
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
73 442
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
3 662 486
|
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
3 662 486
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
5 046
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
5 046
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
5 046
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
5 046
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 149 249
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2 149 249
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 149 249
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
361 643
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
1 495 955
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
291 651
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование
|
72 742
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
72 742
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
72 742
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
72 742
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
72 742
|
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
72 742
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
35804
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
35804
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
35804
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-852 948
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
852 948
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
72 742
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
72 742
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
72 742
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
816010
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
816010
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
816010
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
35804
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
35804
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
35804
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
35804
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.