О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 22 мая 2025 г.

    О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»

    Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:

    преамбулу изложить в новой редакции:

    «В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:»;

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 40 738 670,1 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 5 877 173,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 241 005,4 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 34 569 959,7 тысяч тенге;

    2) затраты – 44 074 667,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 15 891,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 222 339,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -3 351 888,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 351 888,4 тысяч тенге, в том числе:

    поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 335 997,4 тысяч тенге.»;

    приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Целиноградского районного маслихата

    Л.Конарбаева

    «СОГЛАСОВАНО»

    Аким Целиноградского района

    Д.Сабырғали

    22 мая 2025 года

    Исполняющая обязанности

    руководителя

    государственного учреждения

    «Отдел экономики и финансов

    Целиноградского района»

    А.Беркеева

    22 мая 2025 года

    Приложение 1 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 22 мая 2025 года

    № 335/44-8

    Приложение 1 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 24 декабря 2024 года

    № 271/35-8

    Районный бюджет на 2025 год

    Категория
    Сумма,
    тысяч тенге
     
    Класс
     
    Подкласс
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    I. Доходы
    40 738 670,1
    1
    Налоговые поступления
    5 877 173,0
    01
    Подоходный налог
    1 625 695,0
    1
    Корпоративный подоходный налог
    675 967,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    949 728,0
    03
    Социальный налог
    3 377 812,0
    1
    Социальный налог
    3 377 812,0
    04
    Hалоги на собственность
    751 347,0
    1
    Hалоги на имущество
    751 347,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    75 505,0
    2
    Акцизы
    6 421,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    52 666,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    16 418,0
    08
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    46 814,0
    1
    Государственная пошлина
    46 814,0
    2
    Неналоговые поступления
    50 532,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    8 839,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    8 620,0
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    219,0
    03
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    462,0
    1
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    462,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    1 783,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    1 783,0
    06
    Прочие неналоговые поступления
    39 448,0
    1
    Прочие неналоговые поступления
    39 448,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    241 005,4
    01
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    14 937,0
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    14 937,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    226 068,4
    1
    Продажа земли
    226 068,4
    4
    Поступления трансфертов
    34 569 959,7
    01
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    1 174,7
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    1 174,7
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    34 568 785,0
    2
    Трансферты из областного бюджета
    34 568 785,0
    Функциональная группа
    Сумма,
    тысяч тенге
     
    Администратор
     
    Программа
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    II. Затраты
    44 074 667,5
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    1 501 753,0
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    54 246,5
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    52 462,5
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    1 784,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    354 941,4
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    354 941,4
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    425 636,1
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    77 608,0
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    3 100,0
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    800,0
    015
    Капитальные расходы государственного органа
    10 080,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    334 048,1
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    633 445,5
    040
    Развитие объектов государственных органов
    633 445,5
     
    494
     
    Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
    33 483,5
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
    33 483,5
    02
     
     
    Оборона
    146 822,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    146 822,0
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    20 022,0
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
    33 800,0
    007
    Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
    93 000,0
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    971 529,5
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    958 008,5
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    59 313,5
    004
    Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
    98 192,0
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    103 002,0
    006
    Оказание жилищной помощи
    3 242,0
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    303 864,0
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    1 593,0
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    127 661,0
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    139 056,0
    027
    Реализация мероприятий по социальной защите населения
    16 300,0
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    38 745,0
     
     
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    67 040,0
    485
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    13 521,0
    068
    Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    13 521,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    9 162 067,4
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    7 215 956,3
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    1 836 460,0
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    887 341,4
    058
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    4 492 154,9
     
    496
     
    Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
    1 946 111,1
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
    58 252,6
    016
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    91 152,0
    025
    Освещение улиц в населенных пунктах
    237 653,2
    026
    Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
    50 000,0
    030
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    25 000,0
    035
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 950,0
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    1 461 103,3
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    907 236,7
    455
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    658 406,2
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
    33 045,2
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    468 422,0
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    107 147,0
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    49 792,0
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    152 154,2
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    73 861,2
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
    12 500,0
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    65 793,0
     
    465
     
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    66 916,3
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    43 916,3
     
     
    006
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    8 000,0
     
     
    007
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    15 000,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    29 760,0
    011
    Развитие объектов культуры
    29 760,0
    09
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    3 936 646,6
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    3 936 646,6
    009
    Развитие теплоэнергетической системы
    95 804,2
    036
    Развитие газотранспортной системы
    3 840 842,4
    496
    Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
    0,0
    009
    Развитие теплоэнергетической системы
    0,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    265 436,4
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    149 800,0
     
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    149 800,0
    462
     
    Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
    49 085,6
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    48 095,6
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    990,0
     
    463
     
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    66 550,8
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
    66 550,8
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    169 344,2
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    73 566,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    73 566,7
     
    468
     
    Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    95 777,5
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    37 194,5
    003
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    58 583,0
     12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 062 278,7
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    10 062 278,7
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    37 410,0
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    160 000,0
    025
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    9 526 518,7
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    338 350,0
    13
     
     
    Прочие
    14 324 722,5
    455
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    220 934,0
    052
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    220 934,0
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    106 000,0
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    106 000,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    2 104 610,7
    071
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    999 040,0
    079
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    1 105 570,7
    485
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    11 893 177,8
    052
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    344 065,0
    054
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    1 022 787,9
    071
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    10 526 324,9
     14
     
     
    Обслуживание долга
    277 602,0
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    277 602,0
     
     
    021
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    277 602,0
     15
     
     
    Трансферты
    2 349 228,5
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    2 349 228,5
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1 886 602,3
    007
    Бюджетные изъятия
    51 297,0
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    348 311,0
    054
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    63 018,2
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    15 891,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    238 230,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    238 230,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    238 230,0
     
     
    018
    Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
    238 230,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    222 339,0
     01
     
    Погашение бюджетных кредитов
    222 339,0
     
     1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    222 339,0
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета 
    -3 351 888,4
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 351 888,4
    Поступления займов
    238 230,0
    7
    Поступления займов
    238 230,0
     01
     
    Внутренние государственные займы
    238 230,0
     
    2
    Договоры займа
    238 230,0
    Погашение займов
    222 339,0
    16
     
     
    Погашение займов
    222 339,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    222 339,0
     
     
    005
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    222 339,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 335 997,4
    01
    Остатки бюджетных средств
    3 335 997,4
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    3 335 997,4

    Приложение 2 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 22 мая 2025 года

    № 335/44-8

    Приложение 5 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 24 декабря 2024 года

    № 271/35-8

    Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    Всего, в том числе:
    18 421 197,0
    Целевые текущие трансферты, в том числе:
    11 146 875,0
    на выплату государственной адресной социальной помощи
    25 300,0
    на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
    98 192,0
    на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
    2 556,0
    на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
    885,0
    на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
    1 573,0
    на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
    1 376,0
    на социальную поддержку пожилых людей
    50 575,0
    на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
    92 275,0
    на создание и содержание центров по поддержке семей
    16 300,0
    на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    64 790,0
    капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
    220 934,0
    на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    9 512 515,0
    на обеспечение льготного проезда
    13 521,0
    реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    344 065,0
    функционирование систем водоснабжения и водоотведения
    91 152,0
    текущий ремонт центральной котельной села Акмол
    50 000,0
    благоустройство дворовых территорий в селе Родина
    478 371,0
    ремонт объектов коммунальной собственности
    82 495,0
    Целевые трансферты на развитие, в том числе:
    7 274 322,0
    на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    674 548,0
    на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    299 779,0
    на развитие теплоэнергетической системы
    95 804,2
    на развитие газотранспортной системы
    3 208 058,0
    на развитие объектов государственных органов
    433 445,5
    на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    1 976 583,8
    на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    100 000,0
    на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    456 343,5
    на развитие объектов культуры
    29 760,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.