О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №319 О бюджете сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 25 апр. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №319 О бюджете сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы

    Маслихат Жанакорганского района маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №319 О бюджете сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2025 год в следующем объеме:

    1) доходы – 83 454,3 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 2 860,0 тысяч тенге;

    поступления от продаж основного капитала – 528,3 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 80 066,0тысяч тенге;

    2) затраты – 85 891,4 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продаж финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -2437,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2437,1 тысяч тенге.».

    приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Г.Жарқынбек

    приложение к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 апреля 2025 года №357

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №319

    Бюджет сельского округа Косуйенки на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    83 454,3
    1
     
     
    Налоговые поступления
    2 860,0
    01
    Подоходный налог
    996,0
    2
    Подоходный налог
    996,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    1 864,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    175,0
     
     
    3
    Земельный налог
    18,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 531,0
    5
    Единый земельный налог
    140,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    80 066,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    80 066,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    80 066,0
    3
    Поступление от продажа основного капитала
    528,3
    01
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    528,3
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    528,3
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    85 891,4
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    44 992,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 992,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 992,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 355,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 355,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 179,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    528,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    16 648,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    22 544,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22 239,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    22 239,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    305,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    305,0
    15
    Трансферты
    0,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,4
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (за счет средств местного бюджета)
    0,4
     
     
     
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -2437,1
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    2437,1
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    2437,1
    01
    Остатки бюджетных средств
    2437,1
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    2437,1

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.