О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №319 О бюджете сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы
Маслихат Жанакорганского района маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №319 О бюджете сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Косуйенки на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 83 454,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 860,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 528,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 066,0тысяч тенге;
2) затраты – 85 891,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2437,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2437,1 тысяч тенге.».
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Г.Жарқынбек
приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 апреля 2025 года №357
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №319
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
83 454,3
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 860,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
996,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
996,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 864,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
175,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 531,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
140,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
80 066,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 066,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
80 066,0
|
|
3
|
Поступление от продажа основного капитала
|
528,3
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
528,3
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
528,3
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
85 891,4
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 992,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 992,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 992,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 355,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 355,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 179,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
528,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 648,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 544,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 239,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
22 239,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
305,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (за счет средств местного бюджета)
|
0,4
|
||
|
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2437,1
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2437,1
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2437,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2437,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2437,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.