О внесении изменений в решение Кобдинского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 281 «Об утверждении бюджета Кобдинского сельского округа на 2025-2027 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кобдинского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 281 «Об утверждении бюджета Кобдинского сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Кобдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах»
1) доходы – 275 885,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 61 820,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 100,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 211 965,0 тысяч тенге;
2) затраты – 284 216,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
6) не нефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 331,1 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кобдинского районного маслихата
Ж. Ергалиев
Приложение к решению
Кобдинского районного маслихата
от 15 мая 2025 года № 329
Приложение 1 к решению
Кобдинского районного маслихата
от 31 декабря 2024 года № 281
Бюджет Кобдинского сельского округа на 2025 год.
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
275885,0
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61820,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
42000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
42000,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
19520,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
600,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
17900,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
420,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
300,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
300,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2100,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1900,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
200,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
211965,0
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
211965,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
211965,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
284216,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
72208,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72208,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72208,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71798,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы гос.органов
|
410,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
128429,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1847,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1847,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1847,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
126582,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126582,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
38000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6287,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
82294,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
82694,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
82694,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82694,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
80694,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
15
|
Трансферттер
|
884,5
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
884,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
884,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
884,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8331,1
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
8331,1
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8331,1
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8331,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.