О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»
Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы» (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 743 990.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 683 393.0 тысяч тенге;
2) затраты – 774 566.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге.»
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 244 804.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 238 928.0 тысяч тенге;
2) затраты – 248 072.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге.»
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 602.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 170 059.0 тысяч тенге;
2) затраты – 177 518.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге.»
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 858 450.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 816 570.0 тысяч тенге;
2) затраты – 881 470.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге.»
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 705.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 825.0 тысяч тенге;
2) затраты – 240 247.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге.»
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 566.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 249 116.0 тысяч тенге;
2) затраты – 254 207.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге.»
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 233 273.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;
поступления трансфертов – 228 335.0 тысяч тенге;
2) затраты – 236 007.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге.»
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 692.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 153 245.0 тысяч тенге;
2) затраты – 162 082.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге.»
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 322 787.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 317 009.0 тысяч тенге;
2) затраты – 324 514.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге.»
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 819.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 361.0 тысяч тенге;
2) затраты – 206 528.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т. Бейскали
Приложение 1
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
743990,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
56782,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16582,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
232,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
15,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
15,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
15,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3800,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2500,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2500,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1300,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1000,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
683393,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
683393,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
683393,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
774 566,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
350 872,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
350 872,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350 872,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
333 600.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 272.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
183 597.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
183 597.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
183 597.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
51 155.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
68 000.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
64 442.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
38 000.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
38 000.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 000.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38 000.0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
202 092.0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
202 092.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202 092.0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
202 092.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-30 576.0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
30 576.0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
30 576.0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 576.0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
30 576.0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
30 576.0
|
Приложение 2
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
244804,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5691,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3616,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3267,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
35,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
35,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
35,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
100,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
238928,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
238928,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
238928,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
248072,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
169024,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
169024,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
169024,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
164 497.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 527.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 421.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 421.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 421.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 950.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 718.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 753.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 941.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 941.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 941.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 941.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 683.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 683.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 683.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 683.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3268,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3268,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3268,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3268,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3268,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3268,0
|
Приложение 3
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
176602,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6293,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2278,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
23,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2090,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
250,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
250,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
200,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
170059,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
170059,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
170059,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
177518,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
87089,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87089,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87089,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 409.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 680.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 005.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 005.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 005.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 914.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 725.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
66 157.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
66 157.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 157.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
66 157.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 265.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 265.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 265.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 265.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-916,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
916,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
916,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
916,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
916,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
916,0
|
Приложение 4
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
858450,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
41300,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15860,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
250,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14610,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
740,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
440,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
440,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
250,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
250,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
330,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
330,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
120,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
210,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
816570,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
816570,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
816570,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
881470,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
686258,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
686258,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
686258,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
218 653.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
467 605.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
134 401.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
134 401.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
134 401.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
50 572.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
67 618.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 211.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
52 894.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
52 894.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 894.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
52 894.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 914.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 914.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 914.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 914.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-23020,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
23020,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
23020,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23020,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
23020,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
23020,0
|
Приложение 5
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
апреля 2025 года
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
229705,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 980.0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000.0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000.0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 980.0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300.0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
140.0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 040.0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 500.0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 000.0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000.0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
500.0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
500.0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
500.0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 400.0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 400.0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
400.0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 000.0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
207825,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
207825,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
207825,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
240247,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67341,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67341,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67341,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 634.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 707.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
137 639.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
137 639.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 639.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
52 419.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 160.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
62 060.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 527.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
30 527.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 527.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
30 527.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 737.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 737.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 737.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 737.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-10542,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
10542,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
10542,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10542,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
10542,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10542,0
|
Приложение 6
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
253566,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4150,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3140,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
86,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2530,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
300,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
249116,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
249116,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
249116,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
254207,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
190138,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
190138,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
190138,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
181 149.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 989.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 512.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 512.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 512.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 596.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 550.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 117.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
42 117.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 117.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 117.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 438.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 438.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 438.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 438.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-641,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
641,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
641,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
641,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
641,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
641,0
|
Приложение 7
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
233273,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4426,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1200,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1200,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3196,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
29,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
140,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
400,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
112,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
112,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
112,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
228335,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
228335,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
228335,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
236007,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112708,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112708,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112708,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 150.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
558.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
86 521.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
86 521.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 521.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 024.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
41 567.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 930.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 773.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
30 773.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 773.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
30 773.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 004.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 004.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 004.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 004.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2734,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2734,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2734,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2734,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2734,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2734,0
|
Приложение 8
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
158692,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5447,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3415,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3035,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
330,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
153245,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
153245,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
153245,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
162082,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
99767,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99767,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99767,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 449.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 318.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 168.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 168.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 168.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 359.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 938.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 871.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
32 598.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
32 598.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 598.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
32 598.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 547.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 547.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 547.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 547.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3390,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3390,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3390,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3390,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3390,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3390,0
|
Приложение 9
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
322787,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5758,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3738,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
30,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2500,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1200,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
317009,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
317009,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
317009,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
324514,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
147863,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
147863,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147863,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
146 803.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 060.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
129 109.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
129 109.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
129 109.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 000.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
112 743.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
43 739.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
43 739.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 739.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43 739.0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 797.0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 797.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 797.0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 797.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1727,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1727,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1727,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1727,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1727,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1727,0
|
Приложение 10
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
204819,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3288,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2373,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
150,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
201361,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
201361,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
201361,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
206528,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
162818,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
162818,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
162818,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 533.0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
22 285.0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 046.0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 046.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 046.0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 766.0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366.0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 914.0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 662.0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
21 662.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 662.0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 662.0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2.0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2.0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2.0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0.0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1709,0
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1709,0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0.0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
1
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1709,0
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1709,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1709,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1709,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.