О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 347 093 тысяч тенге;
налоговые поступления – 851 314 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;
2) расходы – 1 408 904 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 356 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 219 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 60 568 тысяч тенге;
2) расходы – 126 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 048 тысяч тенге;
налоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 152 649 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 197 тысяч тенге;
налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 719 тысяч тенге;
2) расходы – 140 319 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 245 814 тысяч тенге;
налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 269 164 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 980 тысяч тенге;
налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 778 тысяч тенге;
2) расходы – 165 095 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 670 599 тысяч тенге;
налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 685 465 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 170 967 тысяч тенге;
налоговые поступления – 112 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 495 тысяч тенге;
поступления трансфертов –36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 174 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 337 057 тысяч тенге;
налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 348 615 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 514 967 тысяч тенге;
налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 514 967 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 347 093
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
851 314
|
|
01
|
Подоходный налог
|
588 132
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
588 132
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
258 173
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 088
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 120
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
239 082
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
11 883
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 009
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
100
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 909
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
177 779
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
177 779
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
177 779
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
318 000
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 408 904
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 086
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 086
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 086
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 426
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
660
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
982 009
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
982 009
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
982 009
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
54 811
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
2 825
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
924 373
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-61 811
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
61 811
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
61 811
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
125 356
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 569
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 599
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
20 599
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
22 683
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
449
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
284
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
21 279
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
671
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
287
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
287
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 219
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60 568
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60 568
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
60 568
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
126 263
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 131
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 131
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 131
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 892
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
239
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 275
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 275
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 275
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 570
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 705
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 857
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 857
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 857
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 857
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-907
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
907
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
907
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
140 048
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
82 217
|
|
01
|
Подоходный налог
|
36 306
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
36 306
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
45 609
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
747
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
250
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
33 830
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 782
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
302
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
292
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 249
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 582
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
152 649
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 538
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 538
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 538
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 318
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 296
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 296
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 296
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 806
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38 490
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 006
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 006
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 006
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 006
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 601
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 601
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 601
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
113 197
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 400
|
|
01
|
Подоходный налог
|
41 895
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
41 895
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
19 491
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
359
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
203
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 120
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
809
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 078
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 078
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 078
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 719
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 719
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 719
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
140 319
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 965
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 965
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 965
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 745
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 734
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 734
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 734
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 033
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 701
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
34 620
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
34 620
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 620
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
34 620
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 122
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 122
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 122
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
245 814
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
189 029
|
|
01
|
Подоходный налог
|
96 879
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
96 879
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
92 039
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 910
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
362
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
87 287
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 480
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
111
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
26
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
85
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
203
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
43
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
43
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
160
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
160
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 582
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
269 164
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 008
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 008
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 008
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 008
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
73 722
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
66 722
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 989
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
-
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51 733
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 558
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 558
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 558
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 558
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
25 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
25 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
25 000
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 876
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
67 876
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-23 350
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
23 350
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23 350
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
137 980
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
77 183
|
|
01
|
Подоходный налог
|
37 785
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
37 785
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
38 384
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 867
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 172
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
35 193
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
152
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 014
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
636
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
378
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
19
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 778
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 778
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 778
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
165 095
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 994
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 994
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 994
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 942
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
1052
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
71 150
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
71 150
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 150
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 046
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 104
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 937
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 937
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 937
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 937
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
11 014
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 014
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 014
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
11 014
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 27 115
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 115
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 115
|
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
670 599
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
591 068
|
|
01
|
Подоходный налог
|
390 722
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
390 722
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
196 859
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 728
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
183 239
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 732
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 487
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
259
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 228
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 949
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 049
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 049
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
900
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
900
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
685 465
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
117 703
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
117 703
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 703
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 968
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
735
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
385 601
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
385 601
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
385 601
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
265 237
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
120 364
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 789
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 789
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 789
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
60 629
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
60 629
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 629
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
60 629
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 866
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 866
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 866
|
Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
170 967
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
112 301
|
|
01
|
Подоходный налог
|
59 108
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
59 108
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
52 843
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 519
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
746
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
44 401
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 177
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
350
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
118
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
232
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 589
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 589
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 589
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20 495
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 582
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
174 827
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82 648
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 648
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 648
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 428
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
51 234
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 234
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 292
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42 942
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 296
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 296
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 296
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 296
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 860
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 860
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 860
|
Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
337 057
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
255 475
|
|
01
|
Подоходный налог
|
141 770
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
141 770
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
113 084
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 343
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
967
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
107 998
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 776
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
120
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
501
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
45 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
348 615
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
110 362
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 362
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 362
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
110 362
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
128 785
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 551
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство населенных пунктов
|
82 234
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
80 472
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
80 472
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 472
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
80 472
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 558
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 558
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 558
|
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
514 967
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
453 385
|
|
01
|
Подоходный налог
|
247 301
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
247 301
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
205 882
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 742
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 169
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
158 214
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
42 757
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
202
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
40
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
162
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 582
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
514 967
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
103 286
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
103 286
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 286
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 286
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
285 279
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
285 279
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
285 279
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
173 136
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
112 143
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 644
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 644
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 644
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 644
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 667
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 667
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 667
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 667
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.