О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 8 мая 2025 г.

    О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 347 093 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 851 314 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;

    2) расходы – 1 408 904 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 125 356 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 21 219 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 60 568 тысяч тенге;

    2) расходы – 126 263 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 140 048 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 152 649 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    «7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы –113 197 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 50 719 тысяч тенге;

    2) расходы – 140 319 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    «9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 245 814 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 269 164 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -23 350 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    «11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 137 980 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 45 778 тысяч тенге;

    2) расходы – 165 095 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;

    пункт 13 изложить в новой редакции:

    «13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 670 599 тысяч тенге;

    налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 685 465 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;

    пункт 15 изложить в новой редакции:

    «15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 170 967 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 112 301 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 20 495 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 174 827 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3860 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;

    пункт 17 изложить в новой редакции:

    «17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 337 057 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 348 615 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;

    пункт 21 изложить в новой редакции:

    «21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 514 967 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

    2) расходы – 514 967 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 0;».

    приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Сайрамского районного маслихата

    Ш. Халмурадов

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного маслихата

    от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 24-174/VIII

    Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    1 347 093
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    851 314
    01
    Подоходный налог
    588 132
    2
    Налоговые поступления
    588 132
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    258 173
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 088
     
     
    3
     
    Земельный налог
    4 120
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    239 082
    5
    Единый земельный налог
    11 883
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    5 009
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    100
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    4 909
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    177 779
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    177 779
    1
    Продажа земли
    177 779
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    318 000
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    1 408 904
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    118 086
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    118 086
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    118 086
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 426
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    660
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    982 009
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    982 009
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    982 009
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    54 811
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    010
    Содержание могильников и захоронение посторонних людей
    2 825
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    924 373
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    0
    1
    Деятельность в области культуры
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    0
    12
    Транспорт и коммуникации
    0
    1
    Автомобильный транспорт
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0
    15
    Трансферты
    308 809
    1
    Трансферты
    308 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    308 809
    043
    Бюджетные изъятия
    308 809
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -61 811
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    61 811
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    61 811

    Приложение 2 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря 2024 года

    №24-174/VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    125 356
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    43 569
    01
    Подоходный налог
    20 599
    2
    Налоговые поступления
    20 599
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    22 683
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    449
     
     
    3
     
    Земельный налог
    284
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    21 279
    5
    Единый земельный налог
    671
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    287
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    287
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    21 219
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    60 568
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    60 568
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    60 568
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    126 263
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    59 131
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    59 131
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 131
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 892
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    239
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    47 275
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    47 275
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47 275
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    17 570
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    29 705
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 857
    1
    Деятельность в области культуры
    19 857
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 857
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 857
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -907
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    907
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    907

    Приложение 3 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года № 24-174/VIII

    Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    140 048
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    82 217
    01
    Подоходный налог
    36 306
    2
    Налоговые поступления
    36 306
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    45 609
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    747
     
     
    3
     
    Земельный налог
    250
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    33 830
    5
    Единый земельный налог
    10 782
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    302
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    10
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    292
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    21 249
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    36 582
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    152 649
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 538
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 538
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 538
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 318
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    220
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    54 296
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    54 296
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 296
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    15 806
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    38 490
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 006
    1
    Деятельность в области культуры
    8 006
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 006
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 006
    12
    Транспорт и коммуникации
    0
    1
    Автомобильный транспорт
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    0
    15
    Трансферты
    25 809
    1
    Трансферты
    25 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 809
    043
    Бюджетные изъятия
    25 809
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -12 601
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    12 601
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    12 601

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года № 24-174/VIII

    Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    113 197
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    61 400
    01
    Подоходный налог
    41 895
    2
    Налоговые поступления
    41 895
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    19 491
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    359
     
     
    3
     
    Земельный налог
    203
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    18 120
    5
    Единый земельный налог
    809
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    14
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    1 078
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 078
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 078
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    50 719
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    50 719
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    50 719
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    140 319
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    58 965
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    58 965
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 965
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 745
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    220
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    46 734
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    46 734
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 734
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    7 033
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    39 701
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    34 620
    1
    Деятельность в области культуры
    34 620
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 620
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    34 620
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -27 122
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 122
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 122

    Приложение 5 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 13 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года № 24-174/VIII

    Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    245 814
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    189 029
    01
    Подоходный налог
    96 879
    2
    Налоговые поступления
    96 879
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    92 039
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 910
     
     
    3
     
    Земельный налог
    362
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    87 287
    5
    Единый земельный налог
    2 480
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    111
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    26
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    85
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    203
    01
    Доходы от государственной собственности
    43
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    43
    04
    Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    160
    1
    Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
    160
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    20 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    36 582
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    269 164
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    88 008
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    88 008
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    88 008
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    88 008
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    73 722
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    66 722
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    14 989
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    -
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    51 733
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    14 558
    1
    Деятельность в области культуры
    14 558
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 558
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    14 558
    12
    Транспорт и коммуникации
    25 000
    1
    Автомобильный транспорт
    25 000
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 000
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    25 000
    15
    Трансферты
    67 876
    1
    Трансферты
    67 876
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 876
    043
    Бюджетные изъятия
    67 876
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -23 350
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    23 350
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    23 350

    Приложение 6 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 16 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года № 24-174/VIII

    Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    137 980
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    77 183
    01
    Подоходный налог
    37 785
    2
    Налоговые поступления
    37 785
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    38 384
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 867
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 172
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    35 193
    5
    Единый земельный налог
    152
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 014
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    636
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    378
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    19
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    15 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    45 778
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    45 778
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    45 778
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    165 095
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    78 994
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    78 994
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 994
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 942
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    1052
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    71 150
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    71 150
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    71 150
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    11 046
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    60 104
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 937
    1
    Деятельность в области культуры
    3 937
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 937
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    3 937
    12
    Транспорт и коммуникации
    11 014
    1
    Автомобильный транспорт
    11 014
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 014
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    11 014
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 27 115
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 115
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 115

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 19 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года № 24-174/VIII

    Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    670 599
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    591 068
    01
    Подоходный налог
    390 722
    2
    Налоговые поступления
    390 722
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    196 859
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 728
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    183 239
    5
    Единый земельный налог
    8 732
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    3 487
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    259
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    3 228
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    2 949
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 049
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 049
    04
    Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    900
    1
    Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
    900
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    40 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    685 465
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    117 703
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    117 703
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 703
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    116 968
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    735
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    385 601
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    385 601
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    385 601
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    265 237
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    120 364
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 789
    1
    Деятельность в области культуры
    19 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 789
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 789
    12
    Транспорт и коммуникации
    60 629
    1
    Автомобильный транспорт
    60 629
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 629
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    60 629
    15
    Трансферты
    101 743
    1
    Трансферты
    101 743
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    101 743
    043
    Бюджетные изъятия
    101 743
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -14 866
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    14 866
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    14 866

    Приложение 8 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 22 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря 2024 года

    № 24-174/VIII

    Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    170 967
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    112 301
    01
    Подоходный налог
    59 108
    2
    Налоговые поступления
    59 108
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    52 843
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 519
     
     
    3
     
    Земельный налог
    746
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    44 401
    5
    Единый земельный налог
    6 177
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    350
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    118
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    232
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    1 589
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 589
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 589
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    20 495
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    36 582
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    174 827
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    82 648
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    82 648
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 648
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 428
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    220
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    51 234
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    51 234
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 234
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    8 292
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    42 942
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 296
    1
    Деятельность в области культуры
    18 296
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 296
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 296
    15
    Трансферты
    18 789
    1
    Трансферты
    18 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 789
    043
    Бюджетные изъятия
    18 789
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 860
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 860
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 860

    Приложение 9 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 25 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря 2024 года

    № 24-174/VIII

    Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    337 057
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    255 475
    01
    Подоходный налог
    141 770
    2
    Налоговые поступления
    141 770
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    113 084
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    2 343
     
     
    3
     
    Земельный налог
    967
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    107 998
    5
    Единый земельный налог
    1 776
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    621
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    120
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    501
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    45 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    348 615
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    110 362
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    110 362
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    110 362
    07
     
     
     
    Жилищно - коммунальное хозяйство
    110 362
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    128 785
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    46 551
     
     
    011 
    Благоустройство населенных пунктов
    82 234
    12
    Транспорт и коммуникации
    80 472
    1
    Автомобильный транспорт
    80 472
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    80 472
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    80 472
    15
    Трансферты
    28 996
    1
    Трансферты
    28 996
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28 996
    043
    Бюджетные изъятия
    28 996
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -11 558
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    11 558
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    11 558

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 8 мая 2025 года

    № 28-202/VIII

    Приложение 31 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря 2024 года

    № 24-174/VIII

    Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    514 967
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    453 385
    01
    Подоходный налог
    247 301
    2
    Налоговые поступления
    247 301
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    205 882
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 742
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 169
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    158 214
    5
    Единый земельный налог
    42 757
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    202
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    40
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    162
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    25 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    36 582
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    514 967
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    103 286
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    103 286
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    103 286
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    103 286
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    285 279
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    285 279
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    285 279
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    173 136
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    112 143
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 644
    1
    Деятельность в области культуры
    18 644
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 644
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 644
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 667
    1
    Автомобильный транспорт
    3 667
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 667
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    3 667
    15
    Трансферты
    104 091
    1
    Трансферты
    104 091
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    104 091
    043
    Бюджетные изъятия
    104 091
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0
     
     
     
     
    Поступления займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.