2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданы Казанка ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына, 85-бабының 3-тармағына, 91-бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданы Казанка ауылдық округінің бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 54 934,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 13 383,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 41 551,0 мың теңге;
2) шығындар – 58 394,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 460,0 мың теңге;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)- -3 460,0 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –3 460,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 460,0 мың теңге.
2. 2025 жылға арналған ауылдық округ бюджетінің кірістері Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 168-бабына сәйкес құрылатындығы белгіленсін.
3. 2025 жылға аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі 22 009,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
4. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін нысаналы трансферттер 19 461,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Көрсетілген аудандық бюджеттен нысаналы трансферттердің бөлуі 2025-2027 жылдарға арналған Казанка ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы Айыртау аудандық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы ауылдық округ әкімінің шешімімен айқындалады.
5. 2025 жылға арналған республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін нысаналы трансферттер 81,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Көрсетілген республикалық бюджеттен нысаналы трансферттердің бөлуі 2025-2027 жылдарға арналған Казанка ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы Айыртау аудандық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы ауылдық округ әкімінің шешімімен айқындалады.
6. 4-қосымшаға сәйкес ауылдық округінің бюджетінде қаржылық жыл басына қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен шығындары қарастырылсын.
7. Айыртау аудандық мәслихаттың келесі шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
1) «2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданы Казанка ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 8-22-9 шешімі;
2) «2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданы Казанка ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 8-22-9 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Айыртау аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 19 наурыздағы № 8-24-8 шешімі.
8. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының төрағасы
Г. Әбілқайырова
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 8 мая 2025 года № 8-26-8
Бюджет Казанского сельского округа Айыртауского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
54 934,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 383,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
||
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 383,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
200,0
|
||
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 883,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1000,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1000,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41 551,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 551,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 551,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
58394,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 453,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 453,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 413,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 938,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 938,2
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 648,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1500,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4790,2
|
|
15
|
Трансферты
|
2,8
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,8
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,8
|
||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 460,0
|
|
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 460,0
|
|||
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 460,0
|
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 8 мая 2025 года № 8-26-8
Бюджет Казанского сельского округа Айыртауского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
64 322,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 051,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 150,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 150,0
|
||
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 851,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
315,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
210,0
|
||
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 226,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 100,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 050,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 050,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 271,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 271,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 271,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
64 322,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 670,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 670,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 670,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 652,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 652,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 880,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
601,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 171,0
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 8 мая 2025 года № 8-26-8
Бюджет Казанского сельского округа Айыртауского района на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
2) Доходы
|
65 618,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 753,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 308,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 308,0
|
||
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 343,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
331,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
220,0
|
||
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 587,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 205,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 102,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 102,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 865,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 865,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 865,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
65 618,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 234,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 234,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 234,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 384,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 384,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 124,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
631,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 629,0
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 8 мая 2025 года № 8-26-8
Направление свободных остатков, сложившихся на 1 января 2025 года
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
специфика
|
|||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
|||
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 460,0
|
||
|
Всего
|
3460,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Подпрограмма
|
|||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 457,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 457,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
927,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
927,0
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2530,2
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
2530,2
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2,8
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,8
|
|
|
|
048
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,8
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
2,8
|
|
Всего
|
3 460,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.