О внесении изменений в решение маслихата района Алтай от 26 декабря 2024 года № 24/15-VIII «О бюджете города Серебрянска на 2025-2027 годы»
Маслихат района Алтай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Алтай «О бюджете города Серебрянска на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 24/15-VIII следующие изменения:
пункты 1, 3 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Серебрянска на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 283865,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 82589,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 627,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 200649,0 тысяч тенге;
2) затраты – 295023,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11158,5 тысяч тенге;
5-1) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11158,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11158,5 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете города Серебрянска на 2025 год объем трансфертов из районного бюджета в сумме 149320,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Алтай
Л. Гречушникова
Приложение
к решению маслихата
района Алтай от 8 мая
2025 года № 28/3-VIII
Приложение 1
к решению маслихата
района Алтай от 26 декабря
2024 года № 24/15- VIII
Бюджет города Серебрянска на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
I. Доходы
|
283865,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
82589,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
42000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
42000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
36050,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
808,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3857,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
31385,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4539,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4539,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
627,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
627,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
627,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
200649,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
200649,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
200649,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
II.Затраты
|
295023,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
94900,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94900,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94900,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89900,8
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
85802,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
85802,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85802,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20091,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
5711,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50000,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
114320,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
114320,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114320,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
54320,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11158,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11158,5
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11158,5
|
|||
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
11158,5
|
||
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11158,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.