О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 «О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы»

    НовыйАкт Маслихата
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 18 мар. 2016 г.

    О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 «О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы»

    В соответствии со статьями 104, 106, 109 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 «О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3551 от 13 января 2016 года, опубликовано 12 февраля 2016 года в газете «Қызылжар Нұры» № 6, в газете «Проспект СК» № 7) следующие изменения и дополнения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:

    1) доходы – 20 837 200,7 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 10 258 592 тысячи тенге;

    неналоговым поступлениям – 78 175 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 163 233 тысячи тенге;

    поступления трансфертов – 10 337 200,7 тысяч тенге;

    2) затраты – 21 547 803,4 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 3 287 388 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 3 287 388 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит бюджета – -3 997 990,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита – 3 997 990,7 тысяч тенге.»;

    в пункте 5:

    подпункт 9) исключить;

    дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

    «11) обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.»;

    дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

    «6-1. Учесть в городском бюджете на 2016 год бюджетные кредиты за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан:

    на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

    Распределение указанных сумм определяется постановлением акимата города Петропавловска о реализации решения городского маслихата о бюджете города на 2016-2018 годы.»;

    дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

    «7-1. Предусмотреть расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2016 года, согласно приложению 3-1.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

    дополнить приложением 3-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

    Председатель сессии Петропавловского городского маслихата

    Е. Хан

    Секретарь Петропавловского городского маслихата

    Л. Жалмуканова

    Приложение 1

    к решению городского маслихата № 45/1

    от 18 марта 2016 года

    Приложение 1

    к решению городского маслихата № 41/1

    от 23 декабря 2015 года

    Бюджет города Петропавловска на 2016 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    I. Доходы
    20 837 200,7
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 258 592,0
     
    03
     
    Социальный налог
    4 819 846,0
     
     
    1
    Социальный налог
    4 819 846,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    2 222 456,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 453 256,0
     
     
    3
    Земельный налог
    174 200,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    595 000,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 873 424,0
     
     
    2
    Акцизы
    2 141 520,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    311 000,0
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    397 631,0
     
     
    5
    Налог на игорный бизнес
    23 273,0
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    342 866,0
     
     
    1
    Государственная пошлина
    342 866,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    78 175,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    78 175,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    78 175,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    163 233,0
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    47 000,0
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    47 000,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    116 233,0
     
     
    1
    Продажа земли
    104 733,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    11 500,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    10 337 200,7
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    10 337 200,7
     
     
    2
    Трансферты из областного бюджета
    10 337 200,7
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    II.Затраты
    21 547 803,4
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    348 752,0
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    17 095,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    17 095,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    182 773,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    168 873,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    13 900,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    39 202,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    27 468,0
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    8 559,0
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    3 175,0
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    19 766,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    19 766,0
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    20 505,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
    20 505,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    69 411,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    65 311,0
     
     
    013
    Капитальные расходы государственного органа
    4 100,0
    2
     
     
    Оборона
    33 724,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    33 724,0
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    33 724,0
    3
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    54 000,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    54 000,0
     
     
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    54 000,0
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
    4
     
     
    Образование
    7 758 268,0
     
    464
     
    Отдел образования района (города областного значения)
    7 626 568,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    25 876,0
     
     
    003
    Общеобразовательное обучение
    4 962 414,0
     
     
    004
    Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
    55 096,0
     
     
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
    156 457,0
     
     
    006
    Дополнительное образование для детей
    349 469,0
     
     
    009
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
    1 021 045,0
     
    015
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    58 716,0
     
     
    022
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    1 591,0
     
     
    029
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    10 213,0
     
     
    040
    Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
    829 825,0
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    155 866,0
     
    465
     
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    131 700,0
     
     
    017
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    131 700,0
    6
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    678 559,0
     
    464
     
    Отдел образования района (города областного значения)
    15 411,0
     
     
    030
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    15 411,0
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    662 255,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    74 455,0
     
     
    002
    Программа занятости
    131 897,0
     
     
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    16 480,0
     
     
    006
    Оказание жилищной помощи
    21 716,0
     
     
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    114 017,0
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    010
    Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
    4 688,0
     
     
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    900,0
     
     
    013
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    53 628,0
     
     
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    95 917,0
     
     
    016
    Государственные пособия на детей до 18 лет
    8 166,0
     
     
    017
    Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
    137 593,0
     
     
    050
    Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
    2 798,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    893,0
     
     
    050
    Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
    893,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 580 234,2
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    2 646 565,9
     
     
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    622 533,9
     
     
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    1 988 338,0
     
     
    072
    Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
    35 694,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    1 911 073,3
     
     
    002
    Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
    47 350,0
     
     
    003
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    20 000,0
     
     
    004
    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
    476 000,0
     
     
    012
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    174 866,0
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    015
    Освещение улиц в населенных пунктах
    316 970,8
     
     
    016
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    214 381,2
     
     
    017
    Содержание мест захоронений и захоронение безродных
    17 099,8
     
     
    018
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    598 581,0
     
     
    026
    Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
    30 000,0
     
     
    028
    Развитие коммунального хозяйства
    14 824,5
     
     
    031
    Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
    1 000,0
     
    464
     
    Отдел образования района (города областного значения)
    9 238,0
     
     
    026
    Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
    9 238,0
     
    465
     
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    773,0
     
     
    009
    Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
    773,0
     
    479
     
    Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
    12 584,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
    12 584,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    333 485,0
     
    455
     
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    113 617,0
     
     
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    113 617,0
     
    465
     
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    5 632,0
     
     
    006
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    5 632,0
     
    455
     
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    36 898,0
     
     
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    34 687,0
     
     
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    2 211,0
     
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    22 368,0
     
     
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    22 368,0
     
    455
     
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    19 636,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
    13 225,0
     
     
    010
    Капитальные расходы государственного органа
    224,0
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 187,0
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    57 670,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    52 642,0
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    5 028,0
     
    465
     
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    14 164,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    11 364,0
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    2 800,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    63 500,0
     
     
    008
    Развитие объектов спорта
    35 000,0
     
     
    011
    Развитие объектов культуры
    28 500,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    63 056,0
     
    463
     
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    27 623,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
    27 623,0
     
    473
     
    Отдел ветеринарии района (города областного значения)
    35 433,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
    20 326,0
     
     
    005
    Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
    6 577,0
     
     
    007
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    6 935,0
     
     
    008
    Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
    68,0
     
     
    011
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    1 527,0
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    62 660,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    28 695,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    28 695,0
     
    468
     
    Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    33 965,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне  
    15 123,0
    Функциональная группа
     
     
     
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    003
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    18 842,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 655 883,2
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    2 655 883,2
     
     
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    28 753,8
     
     
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    1 649 910,0
     
     
    024
    Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
    4 535,9
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    972 683,5
    13
     
     
    Прочие
    1 467 476,6
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    96 253,0
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    96 253,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    1 371 223,6
     
     
    043
    Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
    1 371 223,6
    15
     
     
    Трансферты
    3 511 705,4
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    3 511 705,4
     
     
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    199 596,3
     
     
    007
    Бюджетные изъятия
    3 312 108,0
     
     
    052
    Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
    1,1
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    3 287 388,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    3 287 388,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 287 388,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    3 287 388,0
     
     
    053
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    3 287 388,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 997 990,7
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 997 990,7
    Категория
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    434 002,7
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    434 002,7
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    434 002,7

    Приложение 2

    к решению городского маслихата № 45/1

    от 18 марта 2016 года

    Приложение 3-1

    к решению городского маслихата № 41/1

    от 23 декабря 2015 года

    Расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2016 года

    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Администратор
     
     
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
     
    Подпрограмма
     
     
     
     
     
    Наименование
    1
    458
    013
    000
    Капитальные расходы государственного органа
    4 100,0
    6
    451
    002
    100
    Программа занятости. Общественные работы
    35 257,6
    6
    451
    005
    015
    Государственная адресная социальная помощь. За счет средств местного бюджета
    2 400,0
    6
    451
    007
    029
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов. За счет средств бюджета района (города областного значения)
    16 000,0
    7
    467
    003
    015
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда. За счет средств местного бюджета
    140 334,9
    7
    458
    028
    015
    Развитие коммунального хозяйства. За счет средств местного бюджета
    375,0
    8
    455
    003
    015
    Поддержка культурно-досуговой работы. За счет средств местного бюджета
    1 000,0
    8
    455
    032
    000
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 187,0
    8
    467
    011
    000
    Развитие объектов культуры
    28 500,0
    13
    458
    043
    015
    Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года. За счет средств местного бюджета
    250,8
    15
    452
    006
    000
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    199 596,3
    15
    452
    052
    000
    Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
    1,1
     
     
     
     
    Всего
    434 002,7

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.