О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»
Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 117,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 107,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 17 712,1 тысячи тенге;
2) затраты – 38 741,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 624,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 624,1 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 624,1 тысячи тенге»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 276 555,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 269 280,1 тысяч тенге;
2) затраты – 279 106,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 551,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 551,1 тысяча тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 551,1 тысяча тенге»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 785,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 292,1 тысячи тенге;
2) затраты – 35 601,4 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 816,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 816,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 816,3 тысяч тенге»;
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 626,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 23 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 44 047,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 421,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 421,3 тысяча тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 421,3 тысяча тенге»;
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 221 351,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 208 136,1 тысяч тенге;
2) затраты – 224 414,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 063,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 063,2 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 063,2 тысячи тенге»;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 193 072,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 99 148,1 тысяч тенге;
2) затраты – 211 491,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 18 419,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 419,1 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 18 419,1 тысяч тенге»;
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 128,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 488,1 тысяч тенге;
2) затраты – 50 455,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 327,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 327,5 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 327,5 тысяч тенге»;
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Люблинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 195,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 401,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 16 794,1 тысячи тенге;
2) затраты – 39 707,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 512,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 512,5 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 512,5 тысяч тенге»;
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 771,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2972,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 230,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 459,1 тысяч тенге»;
пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:
«20. Утвердить бюджет Ушаковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 177,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 958,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 31 219,1 тысяч тенге;
2) затраты – 42 174,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 997,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 997,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 997,8 тысяч тенге»;
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 114,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 41 755,1 тысяч тенге;
2) затраты – 82 963,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 849,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 849,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 849,0 тысяч тенге»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Черняевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 510,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 649,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 35 861,1 тысяча тенге;
2) затраты – 44 149,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 638,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 638,9 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 638,9 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата
С. Кажиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 1
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
34117,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16298,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14567,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
76,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
510,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4925,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9056,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
121,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
121,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
107,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
107,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
107,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17712,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17712,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17712,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
38741,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31234,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31234,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31234,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31234,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7507,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7507,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7507,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7507,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4624,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4624,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
4624,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4624,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4624,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4624,1
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 4
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
276555,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7217,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3733,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
25,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
67,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1962,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1679,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1980,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1980,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
58,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
58,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
58,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
269280,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
269280,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
269280,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
279106,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25651,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25651,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25651,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25651,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8050,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8050,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8050,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1650,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6400,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
245404,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
245404,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
245404,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
245404,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2551,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2551,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
2551,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2551,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2551,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2551,1
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 7
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
32785,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32493,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4300,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
28176,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
73,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
193,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4323,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
23587,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
17,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
292,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
292,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
292,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35601,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33199,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33199,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33199,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33199,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2401,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2401,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2401,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
934,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1467,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
-2816,3
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
2816,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
2816,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2816,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2816,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2816,3
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 10
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
37626,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13681,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11701,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
62,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
84,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2555,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
23945,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23945,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23945,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
44047,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32798,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32798,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32798,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32798,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11249,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11249,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11249,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7778,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3471,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6421,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6421,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
6421,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6421,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6421,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6421,3
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 13
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
221351,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13190,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9219,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
55,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
253,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2368,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6543,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1971,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1971,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
25,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
25,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
25,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
208136,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
208136,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
208136,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
224414,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28152,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28152,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28152,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28152,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10159,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10159,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10159,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1466,9
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8693,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
184602,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
184602,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
184602,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
184602,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3063,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3063,2
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
3063,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3063,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3063,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3063,2
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 16
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
193072,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
93171,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
51458,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
358,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
22000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1713,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1713,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
395,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
358,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
358,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
358,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
99148,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99148,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99148,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
211491,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
77821,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77821,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77821,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77821,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
124855,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
124855,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124855,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28987,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
11872,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
212,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83784,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
214,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-18419,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
18419,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
18419,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
18419,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
18419,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
18419,1
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 19
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
45128,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14270,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8030,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
425,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5683,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1831,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
344,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
344,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
370,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
50,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30488,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30488,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30488,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
50455,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35793,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35793,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35793,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35793,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14661,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14661,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14661,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9665,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4996,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5327,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5327,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5327,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5327,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5327,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5327,5
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 22
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Люблинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
32195,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15401,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8851,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
69,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4470,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
16794,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16794,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16794,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
39707,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30812,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30812,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30812,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30812,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8895,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8895,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8895,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6697,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2198,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7512,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7512,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
7512,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 25
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
31771,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2972,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
859,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
859,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2106,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2008,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
22,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
22,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28777,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28777,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28777,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
32230,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29873,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29873,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29873,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29873,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2353,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2353,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2353,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1898,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
455,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-459,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
459,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
459,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
459,1
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 31
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
40177,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8958,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8579,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2545,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
29,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
29,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31219,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31219,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31219,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
42174,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29029,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29029,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29029,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29029,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13145,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13145,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13145,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8748,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4397,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1997,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1997,8
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
1997,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 34
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
81114,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
39359,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
20022,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20022,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18857,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
161,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
596,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
480,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
480,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
41755,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41755,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41755,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
82963,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36825,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36825,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36825,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36825,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20268,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20268,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20268,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16280,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
648,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3340,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1200,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
24669,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
24669,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24669,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
24669,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1849,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1849,0
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
1849,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1849,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1849,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1849,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от 29 апреля 2025 года
№ 234
Приложение 37
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Черняевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
42510,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6649,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4871,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
59,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1787,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
578,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
578,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
35861,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35861,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35861,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
44149,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32419,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32419,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32419,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32419,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11729,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11729,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11729,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3261,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8468,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1638,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1638,9
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
1638,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1638,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1638,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1638,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.