О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы»
Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204903) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 376 404 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 94 680 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 495 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 279 229 тысяч тенге;
2) затраты – 390 380 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 13 976 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 13 976 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 976 тенге.».
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 141 045 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 257 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 137 788 тысяч тенге;
2) затраты – 144 545 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 500 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 500 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 500 тенге.».
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 40, 41, 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 863 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 951 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 912 тысяч тенге;
2) затраты – 42 863 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 000 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 000 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 000 тенге.».
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет села Кертенди на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 46, 47, 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 677 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 750 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 28 927 тысяч тенге;
2) затраты – 40 460 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 783 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -4 783 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 783 тысяч тенге.».
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет села Кайнар на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 52, 53, 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 713 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 210 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 164 503 тысяч тенге;
2) затраты – 175 213 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 500 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 500 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 500 тенге.».
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет села Карой на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 068 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 513 тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76 тенге;
поступления трансфертов – 25 479 тысяч тенге;
2) затраты – 30 911 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 843 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 843 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 843 тысяч тенге.».
приложения 1, 37, 40, 46, 52, 55 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Нуринского районного маслихата
К. Жунусбеков
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет поселка Нура на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
376 404
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
94 680
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
63 458
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
63 458
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
29 668
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 400
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 245
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 023
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 554
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 318
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 495
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 495
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 495
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
279 229
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
279 229
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
279 229
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
390 380
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
120 518
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
120 518
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 518
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 168
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
94 404
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
94 404
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 404
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 206
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
75 198
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
165 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
165 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
165 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
165 000
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 458
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 458
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
13 976
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-13 976
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
13 976
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
Приложение 37
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Акмешит на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
141 045
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 257
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
330
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
330
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 327
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
34
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 061
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
157
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
137 788
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 788
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 788
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
144 545
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 254
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 254
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 254
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 254
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 790
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 790
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 790
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
780
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
13
|
Прочие
|
107 876
|
|||
|
9
|
Прочие
|
107 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 876
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
107 876
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
3 500
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-3 500
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3 500
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
Приложение 40
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Байтуган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
37 863
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 951
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 822
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
14
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 865
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
805
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
543
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
543
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 912
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 912
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 912
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
42 863
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 085
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 085
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 085
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 385
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 338
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 338
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 338
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
828
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 510
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 440
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 440
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 440
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
5 000
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
- 5 000
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 000
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
Приложение 46
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кертенди на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
35 677
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 750
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
998
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
998
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 269
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
191
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 069
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
998
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
483
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
483
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 927
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 927
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 927
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40 460
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 411
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 411
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 411
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 061
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 559
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 559
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 559
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
466
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 793
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 490
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 490
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 490
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
4 783
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
- 4 783
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
4 783
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
Приложение 52
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кайнар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
173 713
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 210
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 859
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
101
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
337
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 300
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
121
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 851
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 851
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
164 503
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 503
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 503
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
175 213
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 204
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 204
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 204
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 504
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 797
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 797
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 797
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 287
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
520
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
520
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
520
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
520
|
|
13
|
Прочие
|
120 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
120 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 000
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-Бесігі»
|
120 000
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 692
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
21 692
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
1 500
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
- 1500
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 500
|
Приложение 6
к решению Нуринского
районного маслихата
от 29 апреля 2025 года № 157
Приложение 55
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карой на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29 068
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 513
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 146
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 146
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
2 026
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
6
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 633
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
344
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
341
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
341
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
76
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 479
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 479
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 479
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
30 911
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 369
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 369
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 369
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 669
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
777
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
777
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
777
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
328
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
449
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 765
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 765
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 765
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 765
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
1 843
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-1 843
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 843
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.