О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Мунайлинского районного Маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 «О районном бюджете на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №205310) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 19 866 172,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 424 611,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 99 335,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 30 783,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 9 311 443,2 тысячи тенге;
2)затраты – 21 425 762,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 250 979,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –538 684,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 287 705,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 810 568,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 810 568,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 538 684,0 тысячи тенге;
погашение займов – 288 808,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 560 693,2 тысячи тенге.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата
Б. Билялов
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 18 апреля 2025 года №31/168
Приложение 1
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/139
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
2
|
3
|
||||
|
1. Доходы
|
19 866 172,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 424 611,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 064 893,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
2 938 765,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 126 128,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 828 724,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 828 724,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 914 220,5
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 738 780,5
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
21 510,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
153 930,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
91 153,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
9 966,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
46 750,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
34 437,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
4,0
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
4,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
525 617,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
525 617,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
99 335,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
50 768,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50 579,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
143,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
46,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
6 263,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
6 263,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 795,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
3 795,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
38 509,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
38 509,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
30 783,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
30 783,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
30 783,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
9 311 443,2
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
749 397,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
749 397,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
8 562 046,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
8 562 046,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
21 425 762,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
4 567 945,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
373 546,3
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
50 938,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
49 750,4
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1187,9
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
322 608,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
322 608,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
6 405,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
6 405,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 961,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
2 444,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
4 187 994,6
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
58 328,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
58 328,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
159 074,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
148 605,8
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 468,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 947 333,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
68 362,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 771,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 877 200,2
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
23 259,0
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
23 259,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
60 774,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
60 774,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
60 774,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
60 774,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
240 933,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
240 933,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
240 933,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
240 933,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 916 608,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
1 492 419,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 492 419,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 492 419,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
2 924 369,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 924 369,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
65 117,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
11 064,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
959 006,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
20 879,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
181 577,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
1 686 726,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
499 820,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
484 820,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
68 738,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
24 016,0
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
130 670,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
177 678,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
35 768,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
47 950,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 000,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
15 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 931 755,6
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
3 137 270,9
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 000 000,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
2 000 000,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
387 758,9
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
387 758,9
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
749 512,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
749 512,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 179 555,7
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 179 555,7
|
|||
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
1 102,7
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 178 453,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
614 929,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
614 929,0
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
492 588,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
60 001,0
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
62 340,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
801 904,7
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
376 534,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
376 534,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
376 534,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
54 977,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
35 887,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
35 887,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
19 090,0
|
|||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
7 083,0
|
|||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
12 007,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
84 417,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
8 200,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
8 200,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 005,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
1 005,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
75 212,0
|
|||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
75 212,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
285 976,7
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
162 904,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
72 797,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
89 310,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
797,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
123 072,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
40 326,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 035,7
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
81 711,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
113 207,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
63 215,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
63 215,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
63 215,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
49 992,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
49 992,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
49 992,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
131 281,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
131 281,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
131 281,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
128 107,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 174,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 896 517,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 494 819,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 494 819,3
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 095 462,3
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
399 357,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
401 698,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
401 698,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
401 698,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
1 747 904,9
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
10 500,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
10 500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
10 500,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 737 404,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 556 093,9
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
1 556 093,9
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
81 311,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
81 311,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
47 764,5
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
47 764,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 764,5
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
47 764,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 969 166,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 969 166,4
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 969 166,4
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
769 166,4
|
|||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
1 200 000,0
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
250 979,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
538 684,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
538 684,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
538 684,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
538 684,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
538 684,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
287 705,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
287 705,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
287 705,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 810 568,6
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 810 568,6
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
538 684,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
538 684,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
538 684,0
|
|||
|
Погашение займов
|
288 808,5
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
288 808,5
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
288 808,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
288 808,5
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
287 705,0
|
|||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
1 103,5
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 560 693,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 560 693,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 560 693,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.