О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 25 апр. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 544 810 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 444 213 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 377 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 100 220 тысяч тенге;

    2) затраты – 550 488 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 124 013 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 28 480 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 95 377 тысяч тенге;

    2) затраты – 124 455 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1)доходы – 254 325 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 41 843 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 212 374 тысяч тенге;

    2) затраты – 255 660 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

    пункт 4 изложить в новой редакции:

    4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 108 791 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 26 791 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

    2) затраты – 109 556 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 163 590 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 56 271 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 107 319 тысяч тенге;

    2) затраты – 165 043 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

    пункт 6 изложить в новой редакции:

    6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 81 611 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 959 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;

    2) затраты – 82 011 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 76 73 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 12 788 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;

    2) затраты –76 358 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

    пункт 8 изложить в новой редакции:

    8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 117 795 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 15 414 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 102 309 тысяч тенге;

    2) затраты – 119 225 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 109 792 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 10 790 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 98 943 тысяч тенге;

    2) затраты – 109 956 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

    пункт 10 изложить в новой редакции:

    10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 140 599 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 333 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 126 152 тысяч тенге;

    2) затраты – 140 947 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 96 217 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 21 088 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 75 129 тысяч тенге;

    2) затраты – 97 571 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет города Шардара на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    544 810
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    444 213
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    291 024
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    291 024
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    149 263
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 503
     
     
    3
     
    Земельный налог
    6 834
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    140 610
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    316
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    3 926
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 819
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 107
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    377
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    377
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    377
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    100 220
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    100 220
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    100 220
     
    II. ЗАТРАТЫ
    550 488
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    168 542
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    168 542
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    168 542
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    156 542
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    12 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    371 944
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    371 944
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    371 944
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    100 600
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    48 519
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    345
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    222 480
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 000
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    10 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 000
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 678
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 678
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    5 678
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 678
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    5 678
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 678
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 2 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    124 013
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    28 480
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    10 817
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    10 817
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    17 433
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    280
     
     
    3
     
    Земельный налог
    312
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    13 841
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    230
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    230
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    156
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    156
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    156
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    95 377
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    95 377
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    95 377
     
    II. ЗАТРАТЫ
    124 455
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    86 633
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    86 633
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 633
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 633
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    26 337
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    26 337
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26 337
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 300
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    16 537
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    11 463
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    11 463
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 463
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    11 463
    15
     
     
     
    Трансферты
    22
     
    1
     
     
    Трансферты
    22
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    22
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -442
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    442
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    442
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    442
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    442
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    442
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    254 325
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    41 843
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    21 581
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    21 581
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    20 162
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    150
     
     
    3
     
    Земельный налог
    150
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    15 362
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    4 500
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    100
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    100
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    108
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    108
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    108
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    212 374
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    212 374
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    212 374
     
    II. ЗАТРАТЫ
    255 660
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    212 659
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    212 659
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    212 659
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    202 139
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 520
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    43 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    43 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    40 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 335
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 335
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 335
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 335
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 335
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 335
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    108 791
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    26 791
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    14 364
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    14 364
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    12 387
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    195
     
     
    3
     
    Земельный налог
    150
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 442
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 600
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    40
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    40
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    82 000
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    82 000
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    82 000
     
    II. ЗАТРАТЫ
    109 556
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    53 369
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    53 369
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 369
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 869
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    56 187
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    56 187
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 187
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    12 687
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    36 000
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -765
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    765
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    765
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    765
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    765
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    765
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 5 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 13 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    163 590
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    56 271
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    22 247
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    22 247
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    33 989
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    740
     
     
    3
     
    Земельный налог
    300
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    22 249
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    10 700
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    35
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    35
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    107 319
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    107 319
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    107 319
     
    II. ЗАТРАТЫ
    165 043
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    105 276
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    105 276
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    105 276
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    102 776
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    49 766
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    49 766
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    49 766
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 050
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    45 716
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 000
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    10 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 453
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 453
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 453
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 453
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 453
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 453
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 6 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 16 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    81 611
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 959
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    8 049
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    8 049
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    6 880
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    155
     
     
    3
     
    Земельный налог
    93
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    4 682
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 950
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    66 580
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    66 580
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    66 580
     
    II. ЗАТРАТЫ
    82 011
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    62 003
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    62 003
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 003
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 503
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    20 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    8
     
    1
     
     
    Трансферты
    8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    8
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -400
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    400
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    400
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    400
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    400
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    400
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 19 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    76 073
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    12 788
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    3 863
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    3 863
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 900
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    107
     
     
    3
     
    Земельный налог
    30
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 713
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 050
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    25
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    25
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    63 213
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    63 213
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    63 213
     
    II. ЗАТРАТЫ
    76 358
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    53 357
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    53 357
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 357
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 857
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    23 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -285
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    285
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    285
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    285
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    285
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    285
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 8 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 22 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    117 795
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    15 414
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    4 834
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4 834
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 485
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    200
     
     
    3
     
    Земельный налог
    46
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    7 239
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    95
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    95
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    102 309
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    102 309
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    102 309
     
    II. ЗАТРАТЫ
    119 225
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    62 996
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    62 996
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 996
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 496
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    56 182
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    56 182
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 182
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    53 182
    15
     
     
     
    Трансферты
    47
     
    1
     
     
    Трансферты
    47
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    47
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 430
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 430
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 430
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 430
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 430
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 430
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 9 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 25 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    109 792
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    10 790
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    2 262
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    2 262
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 508
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    180
     
     
    3
     
    Земельный налог
    237
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 091
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    20
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    20
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    59
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    59
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    59
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    98 943
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    98 943
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    98 943
     
    II. ЗАТРАТЫ
    109 956
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    61 956
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    61 956
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 956
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 456
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    48 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    48 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    45 000
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -164
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    164
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    164
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    164
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    164
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    164
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 28 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    140 599
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 333
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    4 085
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4 085
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 218
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    260
     
     
    3
     
    Земельный налог
    100
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 058
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    800
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    114
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    114
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    114
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    126 152
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    126 152
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    126 152
     
    II. ЗАТРАТЫ
    140 947
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    71 163
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    71 163
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    71 163
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 663
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    6 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    69 770
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    69 770
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 770
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    13 980
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    50 290
    15
     
     
     
    Трансферты
    14
     
    1
     
     
    Трансферты
    14
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    14
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -348
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    348
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    348
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    348
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    348
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    348
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 11 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 апреля

    2025 года №37-198-VIII

    Приложение 31 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    96 217
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    21 088
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    9 979
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    9 979
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    11 067
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    250
     
     
    3
     
    Земельный налог
    238
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 279
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 300
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    42
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    42
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    75 129
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    75 129
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    75 129
     
    II. ЗАТРАТЫ
    97 571
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 371
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 371
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 371
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 371
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    30 600
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    30 600
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    30 600
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 200
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    17 400
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 600
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    2 600
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 600
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 600
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 354
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 354
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 354
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 354
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 354
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 354
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.