О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 283 «О бюджете Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2025 - 2027 годы»
Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 283 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2025 - 2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 69179,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5965,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63214,9 тысяч тенге;
2) затраты – 69180,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Камыстинского районного маслихата
Н. Искаков
Приложение
к решению маслихата
от «23» апреля 2025 года
№ 332
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 283
Бюджет Клочковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
69179,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5965,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2465,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1200,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1200,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
63214,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63214,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63214,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
69180,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26480,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26480,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26480,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24947,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1533,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41627,9
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
33333,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33333,1
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
33333,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8294,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8294,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6467,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1827,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1072,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1072,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1072,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1072,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
IV. Дефицит (Профицит) бюджета
|
-0,1
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.