О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/15 «О бюджете сельского округа Кердели на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 14 мар. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/15 «О бюджете сельского округа Кердели на 2025-2027 годы»

    Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/15 «О бюджете сельского округа Кердели на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 99 222 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 4 960 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 94 262 тысяч тенге;

    2) затраты – 102 321 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование - 0;

    бюджетные кредиты - 0;

    погашение бюджетных кредитов - 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

    приобретение финансовых активов - 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета - - 3 099 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 099 тысяч тенге;

    поступление займов - 0;

    погашение займов - 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 099 тысяч тенге.».

    Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    М.Турабаев

    Приложение к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 14 марта 2025 года №27/18

    Приложение 1 к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 26 декабря 2024 года №25/15

    Бюджет сельского округа Кердели на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
    Класс  
     
     
    Подкласс
    Специфика
     
     
    Наименование
     
     
    1.Доходы
    99 222
    1
     
    Налоговые поступления
    4 960
    01
    Подоходный налог
    1010
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1010
    04
    Hалоги на собственность
    3950
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    300
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    3650
    5
    Единый земельный налог
    0
    4
     
    Поступления трансфертов
    94 262
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    94 262
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    94 262
    Функциональные группы 
    Сумма,
    тысяча тенге
    Функциональные подгруппы
     
    Администраторы бюджетных программ
    Бюджетные программы (подпрограммы)
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    2. Затраты
    102321
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    37 272
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    37 272
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 272
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 272
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18013,2
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    18013,2
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18013,2
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1618,2
    009
    Обеспечение санитарий населенного пункта
    800
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15595
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    47035
    1
    Деятельность в области культуры
    47035
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47035
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    47035
    15
    Трансферты
    0,8
    1
    Трансферты
    0,8
    124
    За счет средств местного бюджета
    0,8
    048
    Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,8
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -3099
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3099
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    3099
    01
    Остатки бюджетных средств
    3099
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    3099

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.