О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы»
Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Степногорского городского маслихата «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 138 132,5 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 197 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 765,5 тысяч тенге;
2) затраты – 138 603,6 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 211 252,5 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 46 785 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 164 397,5 тысяч тенге;
2) затраты – 216 172,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 475 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 993 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 50 467 тысяч тенге;
2) затраты – 83 887,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 098,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 900 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 186 798,2 тысяч тенге;
2) затраты – 202 054,2 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 634,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 781 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 728,9 тысяч тенге;
2) затраты – 86 818,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 153,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 130 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 853,6 тысячи тенге;
2) затраты – 99 242,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 226 926,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 738 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 222 188,2 тысяч тенге;
2) затраты – 227 330,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 132 587 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 797 тысяч тенге;
2) затраты – 132 849,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Степногорского городского маслихата
О.Джагпаров
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Аксу на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
138 132,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 197
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
13 782
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 192
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 350
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
315
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
315
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 765,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 765,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 765,5
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
138 603,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 469,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 469,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 469,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 707,6
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
762
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 533
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 533
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 533
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 662
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 071
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
36 600
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
36 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
36 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
600
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-471,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
471,1
|
Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Бестобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
211 252,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
46 785
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
29 717
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
290
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
207
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
29 220
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
568
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
568
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
164 397,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 397,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 397,5
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
216 172,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 703,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 703,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 703,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 703,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
69 689,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
69 689,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 689,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
43 089,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 600
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
92 779,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
92 779,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 779,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
84 779,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 919,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 919,9
|
Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Заводской на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
82 475
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
30 993
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
15 190
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
130
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 820
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 015
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 015
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 015
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 467
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 467
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 467
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
83 887,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 949
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 949
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 949
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 913
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
36
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 307,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 307,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 307,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 238
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 739,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 330
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
12 630
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
12 630
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 630
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 130
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 412,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 412,1
|
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Шантобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
201 098,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 900
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 736
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
151
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
35
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 550
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 400
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 400
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 400
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
186 798,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
186 798,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
186 798,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
202 054,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 867,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 867,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 867,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
59 128,7
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
739
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 440
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 440
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 815
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
992
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
382
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 251
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
137 746
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
137 746
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 746
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 167
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
130 579
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-956
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
956
|
Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Карабулак на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
86 634,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 781
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 796
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
32
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 600
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
985
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
985
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 125
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 125
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 125
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
75 728,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 728,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 728,9
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86 818,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 832,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 832,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 832,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
43 264,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
567,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 036
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 036
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 036
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36 036
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 950
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 950
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 950
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
950
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-183,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
183,5
|
Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Изобильное на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
99 153,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 130
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
290
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
290
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
840
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
830
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97 853,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 853,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 853,6
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
99 242,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 056,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 056,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 056,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
53 021,9
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
42 835,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 835,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 835,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 931,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 904
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 350
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 350
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 350
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 350
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-88,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
88,8
|
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Кырык кудык на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
226 926,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 738
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 013
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 000
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 000
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 000
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 000
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
222 188,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
222 188,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
222 188,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
227 330,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 047,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 047,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 047,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 645,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
402
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 650
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 650
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 650
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 134
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 316
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
105 283
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
105 283
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 283
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
94 283
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
350,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-404,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
404,5
|
Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
132 587
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 790
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
60
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
60
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 180
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
15
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130 797
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 797
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130 797
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
132 849,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 565,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 565,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 565,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
45 910,6
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
655
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 082
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 082
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 082
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 582
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
48 200,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
48 200,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 200,9
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
44 200,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-262,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
262,3
|
Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 8С-20/5
Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год
|
Администратор бюджетных программ
|
Наименование
|
сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Трансферты
|
775 636,9
|
|
Аппарат акима поселка Аксу
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
94
|
|
На установку пункта временного размещения животных
|
5 000
|
|
|
На установку контейнерных площадок
|
5 500
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
7 000
|
|
|
На текущий ремонт дорог (подсыпка)
|
6 000
|
|
|
На дополнительную единицу методиста
|
2 021,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
514,1
|
|
|
На приобретение хозяйственных товаров
|
41,7
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
200
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
150
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
376
|
|
|
На 5 рабочих проектов на уличное освещение
|
336
|
|
|
На кронирование деревьев
|
1 600
|
|
|
На устройство детской площадки
|
14 846
|
|
|
На приобретение ноутбука
|
390
|
|
|
На приобретение газонокосилки
|
268
|
|
|
На приобретение тележки хозяйственной
|
20
|
|
|
На приобретение телефона
|
27
|
|
|
На ямочный ремонт дорог
|
25 000
|
|
|
Аппарат акима поселка Бестобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
86
|
|
На средний ремонт дорог
|
84 779,1
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
20 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
5 000
|
|
|
На благоустройство детской площадки
|
15 000
|
|
|
На вывоз мусора
|
5 000
|
|
|
На текущий ремонт освещения
|
18 459,4
|
|
|
Аппарат акима поселка Заводской
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На установку опор освещения
|
7 500
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
5 000
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог
|
2 500
|
|
|
Выходное пособие по сокращению штатной численности
|
982,2
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
140
|
|
|
На замену элемента питания на тепловычислителе
|
12
|
|
|
На изготовление баннера на стойке
|
18
|
|
|
На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
|
1 590,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
137,3
|
|
|
На уличное освещение
|
800
|
|
|
На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка
|
800
|
|
|
На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части
|
4 285,8
|
|
|
На завершение работ по вывозу строительного мусора с бывшей территории воинской части
|
3 000
|
|
|
На полив зеленых насаждений
|
1 300
|
|
|
На работы по нанесению горизонтальной разметки
|
3 980
|
|
|
На приобретение телефонного аппарата
|
36
|
|
|
Аппарат акима поселка Шантобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На средний ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
|
9 579
|
|
|
На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области
|
121 000
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
1 376,2
|
|
|
На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста
|
5 000
|
|
|
На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности
|
852
|
|
|
На приобретение веб-камеры
|
47
|
|
|
Аппарат акима села Карабулак
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
88
|
|
На разработку проектно-сметной документации
|
950
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
2 000
|
|
|
На командировочные расходы
|
270,4
|
|
|
На восполнение затрат
|
375
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
281,9
|
|
|
На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
|
168
|
|
|
На оплату услуг "Универсальный номер"
|
125,8
|
|
|
На установку многофункциональной площадки
|
36 000
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
567,8
|
|
|
Аппарат акима села Изобильное
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
78
|
|
На текущий ремонт административного здания акимата
|
20 973
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
10 000
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
5 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
5 000
|
|
|
На установку металлического цветочного ограждения
|
6 904
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
1 060
|
|
|
Материальная помощь главному специалисту
|
192,3
|
|
|
На командировочные расходы
|
566,1
|
|
|
На работы по текущему ремонту уличного освещения
|
15 331,2
|
|
|
Аппарат акима села Кырык кудык
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
43
|
|
На работы по внешнему электроснабжению здания акимата
|
25 176
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
1 134
|
|
|
На установку тренажеров
|
11 300
|
|
|
На установку малых архитектурных форм
|
1 915
|
|
|
На проведение межведомственной экспертизы тротуаров
|
481
|
|
|
На установку беговой дорожки
|
10 000
|
|
|
На вывоз мусора
|
10 000
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск
|
93 283
|
|
|
На командировочные расходы
|
985
|
|
|
На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата
|
10 000
|
|
|
На изготовление 5 земельных актов
|
1 833,6
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
291,8
|
|
|
На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык
|
11 199,8
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла
|
500
|
|
|
На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)
|
5 000
|
|
|
На приобретение мотопомпы
|
357
|
|
|
Аппарат Богенбайского сельского округа
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
67
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс
|
15 000
|
|
|
На коммунальные расходы
|
16 000
|
|
|
На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс
|
10 201
|
|
|
На вывоз мусора в селе Байконыс
|
1 500
|
|
|
На вывоз мусора в селе Богенбай
|
5 000
|
|
|
На командировочные расходы
|
1 000,1
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай
|
15 000
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
635
|
|
|
На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)
|
20
|
|
|
На средний ремонт дорог села Богенбай
|
33 999,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.