О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 8 января 2025 года №27/148 «О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 8 января 2025 года №27/148 «О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 206653) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 6 548 894,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 169 442,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 20 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 302 232,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 5 077 200,2 тысяч тенге;
2)затраты – 7 512 593,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 963 699,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 963 699,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 963 699,0 тысяч тенге.»;
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата
Б. Билялов
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 1
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Атамекен на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
343 818,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
210 240,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
112 735,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
500,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
110 115,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
120,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
385,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
31 700,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
97 578,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 578,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 578,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
415 257,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
98 585,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
98 585,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 585,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 585,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
239 066,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
299 066,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
299 066,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 318,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
271 748,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6,2
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-71 438,5
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
71 438,5
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
Приложение 2
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 2
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Баскудык на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
481 364,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
226 185,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
107 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
107 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
118 525,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
114 225,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
660,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
200,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
460,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 100,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
22 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
13 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
219 079,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
219 079,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
219 079,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
508 627,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
97 772,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
97 772,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 772,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 772,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
395 855,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
395 855,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
395 855,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
37 484,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
358 371,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 27 262,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 262,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
Приложение 3
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 3
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Батыр на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
2 053 037,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
106 695,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
55 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
50 595,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 200,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
45 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
595,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 100,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
61 732,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
61 732,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
46 598,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
15 134,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 884 610,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 884 610,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 884 610,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
2 223 441,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
92 379,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
92 379,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 379,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 379,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
545 295,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
545 295,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
545 295,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 369,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
525 926,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
23 531,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
23 531,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 531,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
23 531,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
1 398 605,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 398 605,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 398 605,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
1 398 605,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
163 631,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
163 631,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
163 631,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
163 631,8
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 170 404,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
170 404,3
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
Приложение 4
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 4
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет села Баянды на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
412 907,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
73 800,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
30 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
42 900,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
40 300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
200,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
900,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
900,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
44 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
44 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
30 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
14 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
294 607,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
294 607,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
294 607,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
422 648,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
127 198,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 198,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 929,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 000,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 269,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
145 761,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
145 761,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
145 761,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 781,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
128 980,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
64 389,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
64 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 389,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
64 389,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 300,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
70 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
70 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
70 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 9 740,6
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 740,6
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
Приложение 5
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 5
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Даулет на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
503 831,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
59 620,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
25 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
34 240,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
550,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
370,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 270,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
50,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
380,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
380,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
19 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
19 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
13 200,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
424 711,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
424 711,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
424 711,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
516 195,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 539,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 539,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 539,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 649,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 890,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
314 617,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
314 617,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
314 617,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
21 168,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
293 449,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
128 538,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
128 538,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 538,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
128 538,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 364,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 364,3
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
Приложение 6
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 6
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
1 167 835,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
187 152,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
80 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
80 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
106 550,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 900,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
103 100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
50,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
602,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
300,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
302,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 400,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 400,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
18 400,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
22 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
940 283,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
940 283,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
940 283,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 449 184,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
107 070,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
107 070,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 070,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 180,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 890,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
380 714,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
380 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
380 714,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
36 806,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
343 908,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
181 179,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
181 179,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
181 179,2
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
181 179,2
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
46 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
485 595,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
485 595,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
485 595,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
485 595,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
248 626,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
248 626,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
248 626,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
248 626,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 281 349,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
281 349,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
Приложение 7
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 17 марта 2025 года №30/164
Приложение 7
К решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет села Мангистау на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
1 586 099,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
305 750,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
150 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
150 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
153 000,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 300,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 200,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
149 400,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 750,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
2 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
750,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
20,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
20,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
20,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
64 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
64 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
45 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
19 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 216 329,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 216 329,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 216 329,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 977 239,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
139 774,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
139 774,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 774,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 544,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 230,8,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
762 333,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
762 333,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
762 333,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
280 721,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
481 612,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
132 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
132 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
132 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
132 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
606 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
606 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
606 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
606 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
337 131,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
337 131,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
337 131,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
337 131,3
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-391 140,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
391 140,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.