О внесении изменений в решение Илийского районного маслихата от от 27 декабря 2024 года № 38-128 «О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы»
В соответсвии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 38-128 «О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205432) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 528 604 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 507 504 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 21 100 тысяч тенге;
2) затраты 1 530 575 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 971 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 971 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 1 971 тысяча тенге.
2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 246 630 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 217 126 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 29 504 тысячи тенге;
2) затраты 1 250 933 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 303 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 4 303 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 303 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 2 019 690 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 2 019 690 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 2 2 031 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 12 220 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 12 220 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 12 220 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токпанова на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 604 792 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 604 792 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 610 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 457 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 457 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 5 457 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 372 591 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 370 887 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 1 704 тысячи тенге;
2) затраты 385 887 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 296 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 296 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 13 296 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 124 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 63 409 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 715 тысяч тенге;
2) затраты 94 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 714 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 714 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 714 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет Аксайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 530 356 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 492 745 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 37 611 тысяча тенге.
2) затраты 531 186 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 830 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 830 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 830 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Байкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 229 440 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 224 795 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 4 645 тысяч тенге;
2) затраты 231 295 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 855 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 855 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 588 289 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 566 289 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 22 000 тысяч тенге;
2) затраты 1 593 747 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 458 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 458 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 458 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Илийского районного маслихата
М. Карибаев
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года
№ 42-142
Бюджет поселка Боралдай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 528 604
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 507 504
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 180 738
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 180 738
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
320 706
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
12 295
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
10 487
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
297 916
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 060
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 578
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 482
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
21 100
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 100
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 100
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 530 575
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
85 879
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
85 879
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 879
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
85 879
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
193 200
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
193 200
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193 200
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
38 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
127 700
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
49 840
|
||||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
49 840
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 840
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 840
|
||||
|
13
|
Прочие
|
21 100
|
||||
|
9
|
Прочие
|
21 100
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 100
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
21 100
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 179 556
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 179 556
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 179 556
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
400 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
779 556
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 971
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 971
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 971
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 971
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 971
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 246 630
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 217 126
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
864 286
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
864 286
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
348 254
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
18 282
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
11 860
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
316 889
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 223
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 586
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 308
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 278
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
29 504
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 504
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 504
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 250 933
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 576
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 576
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 576
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 576
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
51 697
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 697
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 697
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 197
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 740
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 740
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 740
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 740
|
||||
|
13
|
Другие
|
29 504
|
||||
|
9
|
Другие
|
29 504
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 504
|
|
040
|
Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
29 504
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 073 416
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 073 416
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 073 416
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
300 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
773 416
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 303
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 303
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 303
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 303
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 303
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
2 019 690
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 019 690
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 605 684
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 605 684
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
402 597
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
17 623
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
13 203
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
367 627
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 144
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 409
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 312
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 097
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
2 031 910
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 732
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 732
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 732
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
69 732
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
106 717
|
||||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
24 942
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 942
|
||||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
24 942
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
81 775
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 775
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 935
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17 840
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 000
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 000
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 000
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 000
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 849 461
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 849 461
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 849 461
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
350 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 499 461
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 220
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 220
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 220
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 220
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 220
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Аскара Токпанова сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
604 792
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
604 792
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
408 582
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
408 582
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
192 459
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
6 946
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
3 756
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
181 427
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
330
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 751
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
735
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 016
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
610 249
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
62 552
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 552
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 552
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
62 552
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
54 697
|
||||
|
2
|
Куммунальное хозяйство
|
13 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 000
|
||||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
13 000
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 697
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 697
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 500
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 697
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
700
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
27 500
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
27 500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 500
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
27 500
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
464 800
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
464 800
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
464 800
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
50 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
414 800
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 5 457
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 457
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 457
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 457
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 457
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Караойского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
372 591
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
370 887
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
277 425
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
277 425
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
89 334
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
7 517
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
2 477
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
62 006
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
17 334
|
||||
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 128
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 892
|
||||
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
1 704
|
||||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 704
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 704
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
385 887
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 704
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 704
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 704
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
57 704
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
65 700
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 700
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 700
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
20 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36 200
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 579
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 579
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 579
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
44 579
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
216 904
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
216 904
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
216 904
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
216 904
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 13 296
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 296
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 296
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
13 296
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13 296
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Куртинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
94 124
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
63 409
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
24 186
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 186
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
35 952
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
1 812
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
61
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
30 792
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 287
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 271
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 271
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
30 715
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 715
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 715
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
94 838
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 276
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 276
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 276
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
50 276
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
29 998
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 998
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 998
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 998
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 000
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
700
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 000
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 000
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 000
|
||||
|
13
|
Прочие
|
8 150
|
||||
|
9
|
Прочие
|
8 150
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 150
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
8 150
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
714
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
714
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
714
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
714
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 714
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
714
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
714
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
714
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
714
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
530 356
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
492 745
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
377 094
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
377 094
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
113 398
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
3 207
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
5 776
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
99 577
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 838
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 253
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 705
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
548
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
37 611
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 611
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 611
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
531 186
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 250
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 250
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 250
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
69 250
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
65 290
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 290
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 290
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 512
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 778
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 694
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 694
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 694
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 694
|
||||
|
13
|
Прочие
|
13 441
|
||||
|
9
|
Прочие
|
13 441
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 441
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
13 441
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
361 511
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
361 511
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361 511
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
53 000
|
||||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
308 511
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 830
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
830
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
830
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
830
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
830
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет сельского округа Байкент на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
229 440
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
224 795
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
143 778
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
143 778
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
79 865
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
3 752
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
583
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
75 276
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
254
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 152
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
528
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
624
|
|
|
4
|
Поступление трансфертов
|
4 645
|
||||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 645
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
4 645
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
231 295
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 215
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 215
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 215
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
60 215
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
38 776
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 776
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 776
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 276
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
21 500
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
21 500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 500
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 500
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
110 304
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
110 304
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 304
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
110 304
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 855
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 855
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 855
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 855
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 885
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142
Бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 588 289
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 566 289
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 101 365
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 101 365
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
411 996
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
19 993
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
8 221
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
383 730
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
52
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
52 928
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 372
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47 556
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
22 000
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22 000
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22 000
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 593 747
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
91 569
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
91 569
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 569
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
89 069
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 500
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
194 000
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
194 000
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
194 000
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
41 000
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
28 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
125 000
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
8 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 000
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 000
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 000
|
||||
|
13
|
Прочие
|
22 000
|
||||
|
9
|
Прочие
|
22 000
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 000
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
22 000
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 264 178
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 264 178
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 264 178
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
380 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
884 178
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 5 458
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 458
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 458
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 458
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 458
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.