О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 6 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 6 января 2025 года №24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 172 747,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 468 371,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 356,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 19 557,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 683 463,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 180 271,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 683 408,0 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 96 013,1 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 198 614,8 тысяч тенге;
села Жетыбай – 485 432,2 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 163 638,2 тысяч тенге;
села Курык – 334 958,8 тысячи тенге;
села Мунайшы – 223 183,2 тысяч тенге;
села Сенек – 181 567,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата
Калаубай Ж.
Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
98 318,1
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 000,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
200,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
200,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
600,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
600,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 200,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 200,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
300,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
300,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
300,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
96 018,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
96 018,1
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
96 018,1
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
98 340,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 792,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 792,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 792,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60 948,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 948,5
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51 948,5
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
800,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 22,4
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
22,4
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
22,4
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
22,4
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
22,4
|
Приложение 2 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
210 104,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 481,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 170,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 170,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 811,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
140,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 209,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
500,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
500,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
198 623,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
198 623,8
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
198 623,8
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
210 412,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 094,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 094,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 094,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
133 124,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 124,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 719,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
29 330,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
90 075,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 194,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
535,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
535,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
659,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
659,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 307,2
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
307,2
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
307,2
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
307,2
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
307,2
|
Приложение 3 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
693 613,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
208 121,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
95 320,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
95 320,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
67 955,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
560,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
441,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
66 544,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
410,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44 846,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
44 846,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
51,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
51,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
51,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
485 441,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
485 441,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
485 441,2
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
694 383,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
109 692,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 692,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 692,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
550 545,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
536 545,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
115 551,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
123 217,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
297 777,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 146,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 190,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 190,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
956,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
956,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
32 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
32 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 769,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
769,8
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
769,8
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
769,8
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
769,8
|
Приложение 4 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
170 866,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 061,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
854,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
854,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 089,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
280,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 500,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
299,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
118,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
118,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
158,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
158,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
158,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
163 647,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 647,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
163 647,2
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
171 649,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
84 905,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 905,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 905,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
81 803,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 803,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 261,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 380,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
59 162,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 156,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 268,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 268,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 888,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 888,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 785,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 785,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 785,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 782,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
782,8
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
782,8
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
782,8
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
782,8
|
Приложение 5 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Курык на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
519 589,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
168 527,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
34 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
34 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
85 527,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
400,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
41 000,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
44 000,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
127,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
49 000,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
49 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
898,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
898,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
898,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 201,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
15 201,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
14 611,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
590,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
334 963,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
334 963,8
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
334 963,8
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
524 605,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
138 897,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
138 897,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 897,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
371 868,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
371 868,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 010,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
105 283,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
233 575,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 840,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
920,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
920,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
920,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
920,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
12 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 015,2
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 015,2
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
5 015,2
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 015,2
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 015,2
|
Приложение 6 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
282 170,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
54 673,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 925,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 925,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
23 534,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
304,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
68,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 975,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
187,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22 214,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22 214,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 305,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 305,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 305,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
223 192,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
223 192,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
223 192,2
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
282 211,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
95 362,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 362,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 362,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
176 193,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
162 193,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 050,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
31 228,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
112 915,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
656,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
196,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
196,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
460,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
460,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 40,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
40,8
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
40,8
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
40,8
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
40,8
|
Приложение 7 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Сенек на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
198 084,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 508,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 160,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 160,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 073,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 463,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
435,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
275,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
275,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
181 576,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
181 576,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
181 576,7
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
198 671,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
99 524,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 921,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 921,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 603,0
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 603,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95 652,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 652,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 055,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 392,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
68 205,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 495,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
832,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
832,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
663,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
663,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 586,3
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
586,3
|
|
8
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
586,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
586,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
586,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.