О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинскогорайона на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 487 534,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 296 679,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 186 855,0 тысяч тенге;
2) затраты – 636 210,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 109 470,0 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 200 023,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 730,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 159 293,0 тысячи тенге;
2) затраты – 205 874,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 108 834,0 тысячи тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 209 358,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 789,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –198,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 148 371,0 тысяча тенге;
2) затраты – 229 769,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяча тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 60 887,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 582,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 563,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 151 019,0 тысяч тенге;
2) затраты – 210 920,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 101 561,0 тысяча тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 471,5 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 94 774,5 тысячи тенге;
2) затраты – 110 285,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7тысячтенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 64 297,5 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 792,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 878,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 196,0 тысячтенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 125 718,0 тысяч тенге;
2) затраты – 141 271,5 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 479,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 479,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 479,5 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 122,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 232,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 80 600,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3тысяч тенге.»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 900,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 132,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления –400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 31 368,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 718,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 818,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 818,9тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 818,9тысяч тенге.»;
пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 996,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 930,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 350,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 716,0 тысяч тенге;
2) затраты –92 557,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 561,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 561,1тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 561,1 тысяча тенге.»;
пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Предусмотреть в бюджете Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 36 876,0 тысяч тенге.»;
пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 603,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 757,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 55 846,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 838,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 235,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 235,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 235,0 тысяч тенге.»;
пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. Предусмотреть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 25 929,0 тысяч тенге.»;
пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 345,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 139,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 71 206,0 тысяч тенге;
2) затраты – 78 556,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.»;
пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 38 938,0 тысяч тенге.».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
И.о. председателя Шемонаихинского районного маслихата
Е. Григорьева
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
487 534,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
296 679,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
185 800,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
185 800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
95 989,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
82 489,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 890,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
890,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
186 855,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
186 855,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
186 855,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
636 210,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
83 140,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 140,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 140,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 140,3
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
159 971,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
159 971,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
159 971,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
43 212,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
51 126,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 328,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
64 305,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
378 297,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
378 297,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
378 297,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
186 056,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
192 241,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
14 802,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
14 802,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 802,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 802,4
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-148 676,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
148 676,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
200 023,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
40 730,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 324,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 324,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
20 956,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 723,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
17 499,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 043,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
159 293,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
159 293,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
159 293,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
205 874,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 031,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 031,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 031,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 031,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 026,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
67 026,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 026,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 629,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 730,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
867,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38 800,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
85 817,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
85 817,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
85 817,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 505,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
63 312,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 851,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 851,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
209 358,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
60 789,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38 560,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 560,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
21 788,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
581,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 567,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
917,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
441,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
399,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
148 371,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
148 371,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
148 371,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
229 769,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 956,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 956,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 956,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 860,3
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
96,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 159,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 159,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 159,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 415,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 244,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 500,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 811,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55 811,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 811,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 811,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
92 842,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
92 842,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 842,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 855,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
84 987,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 411,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 411,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
199 582,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 563,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
33 300,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 300,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
15 119,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 762,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
144,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
151 019,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
151 019,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
151 019,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
210 920,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 470,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 470,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 470,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 470,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 209,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 209,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 209,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 127,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 584,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 498,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
132 241,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
132 241,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
132 241,1
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 801,1
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
123 440,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10 000,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 338,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 338,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
104 471,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 697,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 800,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 847,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
94 774,5
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
94 774,5
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
94 774,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110 285,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 299,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 299,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 299,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 019,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 280,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 118,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 118,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 118,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 368,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
250,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 500,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 500,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 500,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
51 367,3
|
|
9
|
Прочие
|
51 367,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 367,3
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
51 367,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 813,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 813,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
137 792,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 878,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 614,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
318,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 508,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
196,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
125 718,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
125 718,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
125 718,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
141 271,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 245,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 245,9
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 245,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 245,9
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 763,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 763,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 763,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 424,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 339,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
95 262,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
95 262,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
95 262,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 290,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
87 972,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 479,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 479,5
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
71 122,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 232,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 011,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 011,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 001,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 675,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
220,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
220,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 890,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
53 890,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 890,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
80 600,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 441,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 441,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 441,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 841,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 789,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 789,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 789,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 494,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 467,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 828,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
18 369,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
18 369,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
18 369,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
18 369,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 478,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 478,3
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
52 900,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 132,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 402,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 402,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 074,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
152,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 906,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
774,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
656,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
656,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
400,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 368,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 368,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 368,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56 718,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 079,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 079,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 079,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 079,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 175,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 175,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 175,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 013,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 609,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 553,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 464,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 464,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
9 464,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 464,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 818,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 818,9
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 25 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
83 996,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 930,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 530,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
390,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
300,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 990,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 850,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
350,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
350,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
350,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 716,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
58 716,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 716,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
92 557,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 190,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 190,5
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 190,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 389,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
801,3
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 690,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 690,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25 793,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 218,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 679,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22 676,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
22 676,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
22 676,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 676,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 561,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8 561,1
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
62 603,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 757,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 260,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 336,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 950,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
195,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
55 846,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
55 846,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 846,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
63 838,0
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 136,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 136,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 136,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 743,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
393,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 125,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 125,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 125,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 169,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 199,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
757,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
23 577,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
23 577,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
23 577,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
23 577,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 235,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 235,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
Приложение 11 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
76 345,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 139,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
386,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
386,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 744,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 035,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 206,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
71 206,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 206,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
78 556,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 380,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 380,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 380,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 380,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 283,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 283,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 283,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 383,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 195,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 705,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 892,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 892,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
5 892,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 892,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 211,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 211,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.