О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 «О бюджете города Актау на 2025-2027 годы»
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 «О бюджете города Актау на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 205052) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 343 910,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 37 999 293,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 380 286,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 003 747,0 тысяч тенге;
2) затраты – 49 606 391,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 105 532,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 262 481,3 тенге.»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в новой редакции :
«корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 51,4 процентов»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 2,2 процентов»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Социальный налог – 2,3 процентов».
пункт 3 изложить в новой редакции :
«Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 959 742,0 тысяч тенге.»;
приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Актауского городского маслихата
С. Т.Закенов
Приложение №1
к решению городского маслихата
от 13 марта 2025 года №20/125
Приложение №1
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2024 года №18/118
Городской бюджет на 2025 год
|
Категория
|
ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
48 343 910,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
37 999 293,2
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 330 811,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
17 122 920,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 207 891,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 348 555,1
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 348 555,1
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 862 313,1
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 631 458,1
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
455 190,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 774 996,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
669,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 810 073,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 711 477,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
257 600,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 840 996,0
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
89,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
89,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
3 647 452,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
3 647 452,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
380 286,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
114 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
114 498,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
2,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 706,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 706,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
34 505,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
34 505,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
225 575,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
225 575,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 960 584,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 036 584,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 036 584,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
924 000,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
780 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
144 000,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
7 003 747,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
7 003 747,0
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
7 003 747,0
|
|
|
Функциональная группа
|
ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
49 606 391,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
610 807,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
341 361,4
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
51 050,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
48 067,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 983,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
290 311,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
290 311,4
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
113 036,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
113 036,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
62 000,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
15 750,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
35 144,0
|
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
142,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
62 382,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
62 382,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
60 882,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
94 028,4
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
94 028,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
94 028,4
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
194 740,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
135 283,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
135 283,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
135 283,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
59 457,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
59 457,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
59 457,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
711 354,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
711 354,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
711 354,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
711 354,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 986 637,8
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
1 293 039,8
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 293 039,8
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 293 039,8
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
6 165 343,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
6 137 506,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
50 160,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
1 991 723,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
38 927,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
547 593,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
3 509 103,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
27 837,0
|
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
27 837,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
528 255,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
352 255,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
127 795,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
25 673,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
97 756,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 994,0
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
47 037,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
29 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
176 000,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
176 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 232 357,8
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
2 352 440,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
886 854,0
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
886 854,0
|
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
91 763,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
91 208,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
555,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 373 823,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
174 462,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 199 361,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
2 696 648,2
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 658 320,2
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 158 320,2
|
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
1 500 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
38 328,0
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование сиситемы водоснабжения и водоотведения
|
38 328,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 183 269,6
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
11 183 269,6
|
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
64 575,0
|
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 071 188,6
|
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 207 650,0
|
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
21 052,0
|
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 818 804,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 002 846,9
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 987 037,9
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
1 987 037,9
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 987 037,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
183 273,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
183 273,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
165 273,0
|
|
|
|
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
18 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
307 635,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
6 713,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
6 713,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
300 922,0
|
|
|
|
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
300 922,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
524 901,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
455 369,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
276 847,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
178 372,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
69 532,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
45 186,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 048,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
21 298,0
|
|
9
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 461 979,7
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
2 461 979,7
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 461 979,7
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 428 735,0
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
33 244,7
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
308 357,9
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
306 570,9
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
306 570,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
70 234,0
|
|
|
|
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
5 000,0
|
|
|
|
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
231 336,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 787,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
1 787,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
1 787,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
450 161,4
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
450 161,4
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
123 345,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
123 345,0
|
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
326 816,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
68 261,4
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
258 555,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 311 153,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 750 596,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 750 596,0
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 766 557,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 646 346,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
337 693,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
3 560 557,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 560 557,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
74 207,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
723 214,0
|
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
3 987,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
2 759 149,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 605 648,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
34 800,0
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
34 800,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
34 800,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 570 848,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 270 848,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 270 848,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 251 525,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 251 525,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 251 525,0
|
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 251 525,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 478 822,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 478 822,2
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
7 478 822,2
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,4
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
6 881 462,0
|
|
|
|
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
152,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
549 944,9
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
47 259,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-105 532,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 864,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 864,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
7 864,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
7 864,0
|
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
113 396,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 156 949,3
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 156 949,3
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
7 864,0
|
|
|
1
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
7 864,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
7 864,0
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
113 396,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
113 396,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
113 396,0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
113 396,0
|
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 262 481,3
|
|
|
1
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 262 481,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 262 481,3
|
Приложение №2
к решению городского маслихата
от 13 марта 2025 года №20/125
Приложение №4
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2024 года №18/118
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
тыс.тенге
|
Наименование
|
2025 год
|
2026год
|
2027 год
|
|
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
|
549 944,9
|
235 244,0
|
246 999,0
|
|
Село Умирзак
|
549 944,9
|
235 244,0
|
246 999,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.