О внесении изменений в решение Бейнеуского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №24/182 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №24/182 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 694 562,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 541 957,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 86 717,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 120 359,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 945 527,6 тысяч тенге;
2) затраты – 10 869 820,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 107 098,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 216 260,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 109 162,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -282 356,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
282 356,5 тысячи тенге;
поступление займов - 216 260,0 тысяч тенге;
погашение займов - 109 555,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 175 651,3 тысяча тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«Учесть, что установлены нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 37,7 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 37,8 процентов.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Принять к сведению, что в районный бюджет на 2025 год из республиканского, областного бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 921 563,0 тысячи тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Бейнеуского районного маслихата
А.Бораш
Приложение 1 к решению
Бейнеуского районного маслихата
от 11 марта 2025 года №26/202
Приложение 1 к решению
Бейнеуского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №24/182
Бюджет района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1. Доходы
|
10 694 562,0
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 541 957,6
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 306 631,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
161 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 145 631,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
669 837,1
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
669 837,1
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 392 797,5
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5 306 119,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
7 361,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
79 317,5
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32 921,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
7 169,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
13 762,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
11 990,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
333,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
333,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
139 438,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
139 438,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
86 717,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
14 679,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
14 620,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
59,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 541,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 541,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 450,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
1 450,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
69 047,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
69 047,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
120 359,8
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
4 754,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
4 754,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
115 605,8
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
111 060,8
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 545,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 945 527,6
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
10,6
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
10,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 945 517,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 945 517,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
2. Затраты
|
10 869 820,5
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
3 748 506,7
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 623,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
58 623,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
558 055,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
408 055,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 500,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 500,0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
52 138,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
52 138,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
135 047,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
100 047,0
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 889 253,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
57 752,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 728 664,7
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 102 837,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
52 890,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
52 890,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
53 836,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
53 836,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
49 128,0
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
4 708,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
6 049,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 049,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
6 049,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
2 221 469,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 214 934,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
56 746,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
740 237,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
3 304,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
462 416,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
14 219,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
131 630,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
549 451,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
76 489,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
10 162,0
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
98 254,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
72 026,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 535,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
6 535,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 498 867,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
98 454,0
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
32 056,0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 000,0
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
50 398,0
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
15 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
43 311,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
12 430,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
30 881,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 223 706,0
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
390 923,0
|
||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
832 783,0
|
||
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
0
|
||
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
133 396,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
133 396,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 515 734,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 425,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
1 425,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
269 104,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
266 766,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
2 338,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
732 821,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
732 821,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
34 387,0
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
11 469,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
22 918,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
220 499,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
3 528,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
216 971,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
257 498,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
65 842,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
191 656,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
44 429,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
44 429,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
44 429,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
51 309,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
51 309,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
51 309,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 066 142,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 066 142,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
13 647,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
1 052 495,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
321 004,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
221 004,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
221 004,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
50 452,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
50 452,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
50 452,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
292 022,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
292 022,8
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10,8
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
278 576,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
13 436,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
107 098,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
216 260,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
216 260,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
216 260,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
216 260,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 162,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 162,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 162,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
109 162,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-282 356,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
282 356,5
|
|||
|
Поступление займов
|
216 260,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
216 260,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
216 260,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
216 260,0
|
||
|
Погашение займов
|
109 555,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
109 555,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
109 555,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
109 162,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
393,0
|
||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
Приложение 2 к решению
Бейнеуского районного маслихата
от 11 марта 2025 года №26/202
Приложение 4 к решению
Бейнеуского районного маслихата
от 25 декабря марта 2024 года №24/182
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2025 год
|
Функциональная группа
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
||
|
13
|
Прочие
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.