О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 275 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы»
Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 275 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 254 132 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 575 610 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 676 522 тысяч тенге;
2) затраты – 2 559 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -305 465 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 305 465 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 305 465 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата
Болатов Э. Б.
Приложение к решению
Хромтауского районного маслихата
от 28 февраля 2025 года № 299
Приложение 1 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 275
Бюджет города Хромтау на 2025 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
2 254 132
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
575 610
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
400 000
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
400 000
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
155 210
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10 000
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
135 210
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 400
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
20 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
400
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
2 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 676 522
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 676 522
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 676 522
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
2 559 597
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
2 559 597
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
2 559 597
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 461
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 461
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 000
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 000
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
6 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
6 000
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 418 560
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 418 560
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 418 560
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
238 358
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
88 875
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 091 327
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 021 576
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 021 576
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 021 576
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
315 397
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
706 179
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджет
|
-305 465
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
305 465
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
305 465
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
305 465
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
305 465
|
|||
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.