О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-9 «О бюджете Улкенбокенского сельского округа на 2025-2027 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Улкенбокенского сельского округа на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23-9 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Улкенбокенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 227,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 740,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –– 71 487,0 тысяч тенге;
2) затраты – 110 784,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 17 557,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 28 февраля 2025 года
№ 25-8
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 23-9
Бюджет Улкенбокенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
93 227,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 740,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 600,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 570,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 150,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 080,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
570,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
570,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
10 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
71 487,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 487,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
71 487,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110 784,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 107,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 107,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 107,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 107,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 977,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 977,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 977,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 692,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 500,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
34 784,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 700,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
17 557,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
17 557,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
17 557,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.