О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата «О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 26-1
Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата «О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 943 512 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 962 482 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 002 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 007 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 977 021 тысяч тенге;
2) затраты – 4 507 078 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге.»
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 159 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 28 962 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 159 117 тысяч тенге;
2) затраты – 202 541 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге.»
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 801 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 48 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 67 233 тысяч тенге;
2) затраты – 80 175 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге.»
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 374 641 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 115 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 358 526 тысяч тенге;
2) затраты – 423 402 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге.»
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 312 376 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 130 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 304 696 тысяч тенге;
2) затраты – 320 382 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге.»
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 361 022 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 936 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 358 076 тысяч тенге;
2) затраты – 364 266 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге.»
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 343 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 67 103 тысяч тенге;
2) затраты – 74 113 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге.».
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Қ. Мыңбаев
Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет города Кульсары на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
3 943 512
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
962 482
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
637 838
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
637 838
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
320 004
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
13 140
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
19 469
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
286 985
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
410
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4640
|
||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
3 959
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
681
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 002
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 002
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 002
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 007
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 007
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 007
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 977 021
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 977 021
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 977 021
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
4 507 078
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
461 771
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
461 771
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
196 254
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
265 517
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 435 128
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 435 128
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
111 500
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
674 802
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
648 826
|
||
|
13
|
Прочие
|
2 610 179
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 610 179
|
||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 897 808
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
712 371
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-563 566
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
563 566
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
563 566
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
563 566
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
563 566
|
Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 4 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы.
|
188 159
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
28 962
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 000
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 000
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18 950
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
550
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
380
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
18 000
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
20
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12
|
||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
12
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
80
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
80
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
159 117
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
159 117
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
159 117
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
202 541
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 376
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 376
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 170
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 206
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
85 134
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 134
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
42 658
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 876
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 600
|
||
|
13
|
Прочие
|
50 030
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 030
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
50 030
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 382
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 382
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 382
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
14 382
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
14 382
|
Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 7 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
75 801
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 520
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 400
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 400
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 120
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 000
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
48
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
48
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
48
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
67 233
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 233
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
67 233
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
80 175
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 289
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 289
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 076
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 213
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 804
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 804
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 000
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 804
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 000
|
||
|
13
|
Прочие
|
2 081
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 081
|
||
|
058
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2 081
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 374
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 374
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4374
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4374
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4374
|
Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 10 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
374 641
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 115
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 200
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 200
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 915
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
120
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 275
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
400
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 000
|
||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
3 000
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
358 526
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
358 526
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
358 526
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
423 402
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
188 110
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
188 110
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 255
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
855
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
130 000
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
162 086
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
162 086
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
88 702
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 152
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
57 232
|
||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 203
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 203
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 203
|
||
|
13
|
Прочие
|
34 002
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 002
|
||
|
058
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
34 002
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-48 761
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
48 761
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48 761
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
48 761
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
48 761
|
Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
312 376
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 130
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 000
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 130
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
100
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
30
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 000
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
550
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
550
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
550
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
304 696
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
304 696
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
304 696
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
320 382
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
64 191
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 191
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 446
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 745
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 953
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 953
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 300
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 153
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 500
|
||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 900
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 900
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 900
|
||
|
13
|
Прочие
|
191 337
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
191 337
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
191 337
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 006
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8 006
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 006
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 006
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 006
|
Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 16 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
361 022
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 936
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 000
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 000
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 936
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
25
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 866
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
10
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
358 076
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
358 076
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
358 076
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
364 266
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 498
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 498
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 255
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
664
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 579
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 231
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 231
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 050
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 690
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 491
|
||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 100
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 100
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 100
|
||
|
13
|
Прочие
|
242 436
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
242 436
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
242 436
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 244
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 244
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 244
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 244
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 244
|
Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
Приложение 19 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1
Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. Доходы
|
71 343
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 170
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 500
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 670
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
40
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 600
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
70
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
67 103
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 103
|
||
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
67 103
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
ІІ. Расходы
|
74 113
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 425
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 425
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 570
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
855
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 111
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 111
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 200
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 920
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 991
|
||
|
13
|
Прочие
|
4 576
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 576
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
4 576
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 770
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 770
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 770
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 770
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 770
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.