О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 «О районном бюджете на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 454 291,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 216 455,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 44 364,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12 999,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 180 473,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 820 668,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -692 699,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
692 699,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 507 228,0 тысяч тенге;
погашение займов – 180 906,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 366 377,3 тысяч тенге;»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 309 868,6 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 711 247,6 тысяч тенге;
села Жынгылды – 218 693,6 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 393 356,8 тысячи тенге;
сельского округа Тущыкудук – 157 720,2 тысяч тенге;
села Кызан – 323 689,6 тысячи тенге;
сельского округа Актобе – 154 863,5 тысячи тенге;
сельского округа Шайыр – 216 129,8 тысяч тенге;
села Жармыш – 247 036,3 тысяч тенге;
села Акшымырау – 245 439,0 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 284 090,9 тысячи тенге;
сельского округа Шебир – 229 566,4 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 128 034,9 тысяч тенге;»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,5 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты –0 процентов;
5) социальный налог – 7,4 процентов;»;
в пункте 4:
абзац третий изложить в новой редакции:
«50 400,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного Маслихата
Е.Махмутов
Приложение
к решению Мангистауского районного
маслихата от 5 марта 2025 года
№18/139
Приложение 1
к решению Мангистауского районного
маслихата от 23 декабря 2024 года
№17/126
Районный бюджет на 2025 год
|
Кате
гория
|
Класс
|
Под
класс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
1.Доходы
|
9 454 291,4
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 216 455,4
|
||
|
0 1
|
Подоходный налог
|
785 752,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
253 882,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
531 870,0
|
||
|
0 3
|
Социальный налог
|
120 045,4
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
120 045,4
|
||
|
0 4
|
Hалоги на собственность
|
8 201 791,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
8 116 727,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
16 488,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
67 114,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 462,0
|
||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
62 851,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 530,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
53 520,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
6 801,0
|
||
|
0 7
|
Прочие налоги
|
16,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
16,0
|
||
|
0 8
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
46 000,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
46 000,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
44 364,0
|
||
|
0 1
|
Доходы от государственной собственности
|
5 528,0
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
5,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
5 441,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
82,0
|
||
|
0 2
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета
|
647,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета
|
647,0
|
||
|
0 3
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 580,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 580,0
|
||
|
0 4
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 854,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
2 854,0
|
||
|
0 6
|
Прочие неналоговые поступления
|
33 755,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
33 755,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 999,0
|
||
|
0 1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
697,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
697,0
|
||
|
0 3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
12 302,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
12 132,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
170,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
180 473,0
|
||
|
0 2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
180 473,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
180 473,0
|
||
|
Функ
циональная группа
|
Админис
тратор бюджет
ных программ
|
Програм
ма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2.Затраты
|
9 820 668,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
595 752,0
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
80 479,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
57 089,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
23 390,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
210 584,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
176 584,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
34 000,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
77 030,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
56 040,0
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 990,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
126 885,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
70 178,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
41 319,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 388,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 346,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
4 346,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)
|
96 428,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
82 428,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
31 711,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
31 711,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
31 711,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
7 291,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 291,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
7 291,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 172 823,6
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 615,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
6 615,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 166 208,6
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
186 112,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
46 864,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
1 103,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
369 572,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
3 827,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
121 979,6
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
217 663,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
62 465,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
4 536,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
62 306,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
28 482,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
47 299,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 064 210,3
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
603 307,0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
50 400,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
161 698,0
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
391 209,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 460 903,3
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
555 391,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
279 147,6
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
626 364,7
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 537 397,4
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
17 401,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
17 401,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 000,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
5 000,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
1 346 793,4
|
||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 024 100,0
|
||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
23 215,0
|
||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
48 953,6
|
||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
171 089,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
65 435,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
168 203,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
66 655,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
79 317,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
8 231,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
168 461,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
116 948,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
116 948,0
|
||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
51 513,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
32 513,0
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
19 000,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
50 127,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
50 127,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
36 127,0
|
||
|
017
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
370 461,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
370 461,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
142 770,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
227 691,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
317 507,3
|
||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
57 087,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
43 087,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
14 000,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
160 420,3
|
||
|
064
|
Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
160 420,3
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
65 279,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
65 279,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
65 279,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
3 439 648,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 439 648,1
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
21 420,3
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
50 000,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
3 309 868,6
|
||
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
58 297,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
62,2
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
326 322,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
507 228,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
507 228,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
507 228,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
507 228,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
180 906,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
180 906,0
|
||
|
06
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
|
180 906,0
|
||
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
- 692 699,3
|
|||
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита)
|
692 699,3
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
507 228,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
507 228,0
|
||
|
03
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
507 228,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
180 906,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
180 906,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
180 906,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
366 377,3
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
366 377,3
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
366 377,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.