О внесении изменений в решение «О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы»от 27 декабря 2024 года № 23/143-VІII
Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата «О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года под №23/143-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Казыгуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 376 464 тысяч тенге:
налоговые поступления – 351 125 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 213 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25 126 тысяч тенге;
2) затраты – 479 048 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -102 584 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 584 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 584 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 102 584 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 738 тысяч тенге:
налоговые поступления – 73 817 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 921 тысяч тенге;
2) затраты – 91 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -70 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 70 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 323 тысяч тенге:
налоговые поступления – 59 721 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 602 тысяч тенге;
2) затраты –77 364 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -41 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -41 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 41 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 293 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 142 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 151 тысяч тенге;
2) затраты – 63 257 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 964 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 964 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 964 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 964 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 201 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 479 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24 722 тысяч тенге;
2) затраты – 55 612 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -411 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -411 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 411 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 792 тысяч тенге:
налоговые поступления – 81 112 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 680 тысяч тенге;
2) затраты – 102 329 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -537 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступленияот продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 537 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 537 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 388 тысяч тенге:
налоговые поступления – 56 911 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 630;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –18 847 тысяч тенге;
2) затраты – 76 436 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -48 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -48 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –48 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 790 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 633 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 157 тысяч тенге;
2) затраты – 52 800 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –-10 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетныхкредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в новой редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –59 689 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 048 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 26 641 тысяч тенге;
2) затраты – 59 978 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -289 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 289 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 289 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в новой редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 808 тысяч тенге:
налоговые поступления – 76 274 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 534 тысяч тенге;
2) затраты –97 833тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -25 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -25 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в новой редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 751 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 390 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 361 тысяч тенге;
2) затраты – 80 858 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -107 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 107 тысяч тенге.
пункт 23 изложить в новой редакции:
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2025-2027 годы согласно приложениям 34,35,36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 699 тысяч тенге:
налоговые поступления – 51 196 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 503 тысяч тенге;
2) затраты – 69 751 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -4 052 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 052 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 052 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 052 тысяч тенге.
пункт 25 изложить в новой редакции:
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2025-2027 годы согласно приложениям 37,38,39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 673 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 762 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 911 тысяч тенге;
2) затраты – 50 828 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -155 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -155 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 155 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 155 тысяч тенге.
Приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т. Калымбетов
Приложение 1 к решению
Казыгуртского районного маслихата
от 28 февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 1
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
376 464
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
351 125
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
254 434
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
254 434
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
92 323
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 850
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 345
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
87 339
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 789
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 368
|
||
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
457
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 911
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
213
|
|||
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
213
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
213
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 126
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
479 048
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
89 840
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 840
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 840
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 264
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 576
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 000
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 000
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 000
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
377 208
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
377 208
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-102 584
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-102 584
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
102 584
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
102 584
|
Приложение 2
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
91 738
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
73 817
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
45 253
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
45 253
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
28 021
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
476
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
184
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 583
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
778
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
543
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
185
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
358
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 921
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
91 808
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 414
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 414
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 414
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 988
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 127
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 127
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 127
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 127
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
28 267
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
28 267
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 267
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
28 267
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-70
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-70
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
70
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
70
|
Приложение 3
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
77 323
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
59 721
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
35 588
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 588
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
23 954
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
750
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
60
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
22 894
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
179
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
179
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 602
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
77 364
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 401
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 401
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 401
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 975
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 620
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 620
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 620
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 620
|
|
15
|
Трансферты
|
17 343
|
|||
|
|
1
|
Трансферты
|
17 343
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 343
|
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
17 343
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-41
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-41
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
41
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
41
|
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Карабау на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
61 293
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
40 142
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
19 752
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 752
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 285
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
510
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
35
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 776
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
964
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
105
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
105
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21 151
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
63 257
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 654
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 654
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 654
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 028
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 626
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 639
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 639
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 639
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 639
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 964
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 964
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 964
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
1 964
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-1 964
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 964
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 964
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 964
|
Приложение 5
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
55 201
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
30 479
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
18 487
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 487
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 936
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
310
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
30
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 954
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
642
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
56
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 722
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
55 612
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43 944
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 944
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 944
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 318
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 626
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 257
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 257
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 257
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 257
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 411
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 411
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 411
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 411
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-411
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-411
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
411
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
411
|
Приложение 6
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 16
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
101 792
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
81 112
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
43 328
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
43 328
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
37 423
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
554
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
142
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
34 182
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 545
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
361
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
361
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
20 680
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
102 329
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
70 138
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 138
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 138
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 150
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 988
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 536
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 536
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 536
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 536
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
27 655
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
27 655
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 655
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
27 655
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-537
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-537
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
537
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
537
|
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 19
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
76 388
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
56 911
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 608
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 608
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 979
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
486
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
126
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
20 689
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 678
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
324
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
324
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
630
|
|||
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
||
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 847
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
76 436
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
64 379
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 379
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 379
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 753
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 626
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 000
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 000
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 057
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 057
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 057
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
6 057
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-48
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-48
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
48
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48
|
Приложение 8
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 22
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шанак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
52 790
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 633
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 080
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 080
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 843
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
194
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
68
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 220
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
361
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
710
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
710
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 157
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
52 800
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 214
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 214
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 214
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 788
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 128
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 128
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 128
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 128
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 458
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
7 458
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-10
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-10
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10
|
Приложение 9
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 25
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
59 689
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 048
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 258
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 258
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
15 636
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
260
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
260
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 091
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 025
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
154
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
154
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
26 641
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
59 978
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 621
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 621
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 621
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 195
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 068
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 068
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 068
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 068
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 289
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 289
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 289
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 289
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-289
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-289
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
289
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
289
|
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 28
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
97 808
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
76 274
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
38 664
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 664
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
37 319
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 050
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
148
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
30 665
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
5 456
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
291
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользование земельными участками
|
101
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
190
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21 534
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
97 833
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
72 680
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 680
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 680
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 704
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 976
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 504
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 504
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 504
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 504
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
20 649
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
20 649
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 649
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
20 649
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-25
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-25
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25
|
Приложение 11
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 31
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Турбат на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
80 751
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
63 390
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 965
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 965
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
29 133
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
765
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
99
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 105
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 164
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
292
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
250
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 361
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
80 858
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
56 338
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 338
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 338
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 712
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 626
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 286
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 286
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 286
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 286
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 234
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
18 234
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-107
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-107
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
107
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
107
|
Приложение 12
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 34
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Какпак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
65 699
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
51 196
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 192
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 192
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
17 867
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
499
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 363
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
845
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
137
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
137
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
14 503
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
69 751
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
63 085
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 085
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 085
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 659
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 614
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 614
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 614
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 614
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 052
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 052
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 052
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
4 052
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-4 052
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 052
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 052
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 052
|
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
февраля 2025 года №25/151-VIII
Приложение 37
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жигерген на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
50 673
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
30 762
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
18 314
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 314
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 360
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
160
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 163
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
1 987
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользаванием земельныйми участками
|
88
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19 911
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
50 828
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 557
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 557
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 557
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 131
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 116
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 116
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 116
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 116
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
155
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
155
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
155
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-155
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-155
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
155
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
155
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.