О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 268 218,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 353 320,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 62 490,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 801 876,7 тысяч тенге;
2) затраты – 41 572 402,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 321 177,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 321 177,5 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение займов – 221 236,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 304 183,5 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата
Л.Конарбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Д.Сабырғали
27 февраля 2025 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
А.Беркеева
27 февраля 2025 года
Приложение к решению
Целиноградского районного маслихата
от 27 февраля 2025 года
№ 309/39-8
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
38 268 218,7
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 353 320,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 101 842,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
655 967,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
445 875,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
3 377 812,0
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
3 377 812,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
751 347,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
751 347,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75 505,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
6 421,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
52 666,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16 418,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
46 814,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
46 814,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50 532,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8 839,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 620,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
219,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
462,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
462,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 783,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
1 783,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
39 448,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
39 448,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
62 490,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
14 937,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
14 937,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
47 553,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
47 553,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
32 801 876,7
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1 174,7
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1 174,7
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 800 702,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
32 800 702,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
41 572 402,2
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 068 300,8
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
53 526,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
51 742,0
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 784,0
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
362 155,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
362 155,2
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
422 136,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
75 608,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 100,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
800,0
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 080,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
332 548,1
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
200 000,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
200 000,0
|
||
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
30 483,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
30 483,5
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
146 822,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
146 822,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
20 022,0
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
33 800,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
93 000,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
955 229,5
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
941 708,5
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
59 313,5
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
98 192,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
103 002,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
3 242,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
303 864,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 593,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
127 661,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
139 056,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
38 745,0
|
||
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
67 040,0
|
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
13 521,0
|
||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
13 521,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 417 653,6
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 886 690,3
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 736 460,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
895 266,2
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 254 964,1
|
||
|
|
496
|
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 530 963,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
53 252,6
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
91 152,0
|
||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
163 000,0
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
50 000,0
|
||
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000,0
|
||
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 950,0
|
||
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 125 608,7
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
754 736,7
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
508 406,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
33 045,2
|
||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
318 422,0
|
||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
107 147,0
|
||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
49 792,0
|
||
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
156 654,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
70 861,2
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
|
20 000,0
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
65 793,0
|
||
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
59 916,3
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
36 916,3
|
||
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 000,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
15 000,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
29 760,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
29 760,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
3 937 575,4
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
3 840 842,4
|
||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
3 840 842,4
|
||
|
496
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
96 733,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
96 733,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
250 436,4
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
149 800,0
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
149 800,0
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
49 085,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
48 095,6
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
990,0
|
||
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
51 550,8
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
51 550,8
|
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
169 344,2
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
73 566,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
73 566,7
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
95 777,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
37 194,5
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
58 583,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 987 908,0
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 987 908,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
37 410,0
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
120 000,0
|
||
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
9 512 516,0
|
||
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
317 982,0
|
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
14 257 570,1
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
220 934,0
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
220 934,0
|
||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
106 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
106 000,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 056 306,1
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
999 040,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 057 266,1
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
11 874 330,0
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
344 065,0
|
||
|
054
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 021 543,0
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
10 508 722,0
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
277 602,0
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
277 602,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
277 602,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
2 349 223,5
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 349 223,5
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 886 597,3
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
51 297,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
348 311,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
63 018,2
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
16 994,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
238 230,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
238 230,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
238 230,0
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
238 230,0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
221 236,0
|
||
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
221 236,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
221 236,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 321 177,5
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 321 177,5
|
|
Поступления займов
|
238 230,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
238 230,0
|
||
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
238 230,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
238 230,0
|
|
|
Погашение займов
|
221 236,0
|
|||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
221 236,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
221 236,0
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
221 236,0
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 304 183,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 304 183,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 304 183,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.