О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 137 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы»
Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 137 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 907 177,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 331 256,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 27 777,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 50 255,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 497 889,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 130 837,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 955,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 125 824,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 116 869,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232 614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232 614,4 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2025 год в сумме 44 000,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно осуществляющий полномочия председателя маслихата района
Н. Мурзагулов
Приложение
к решению маслихата
от 24 февраля 2025 года
№ 149
Приложение 1
к решен5ию маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 137
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
6 907 177,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 331 256,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 983 610,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
280 518,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 703 092,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 244 603,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 244 603,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
959 694,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
954 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3 475,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 719,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
120 033,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
4 169,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
97 904,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
17 960,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
23 316,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
23 316,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
27 777,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
12 161,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 212,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
10 827,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
122,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
216,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
216,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
15 400,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
15 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50 255,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 655,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 655,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
43 600,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
8 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
35 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 497 889,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
483,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
483,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 497 406,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 497 406,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
7 130 837,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 611 720,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
358 267,2
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
47 350,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 350,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
310 917,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
310 637,7
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
279,5
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 667,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 667,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 451,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
216,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 251 786,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 170 563,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
35 820,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 556,2
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 130 186,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
81 223,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
81 223,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
38 943,3
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
11 600,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
11 600,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
11 600,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
27 343,3
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
27 343,3
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
27 343,3
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
326 997,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
84 164,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
84 164,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
84 164,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
168 182,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
168 182,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
382,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
31 860,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 851,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
73 003,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной
|
61 086,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
74 651,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
74 651,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
53 984,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
203,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
19 834,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
630,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
841 815,3
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
11 259,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
11 259,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
11 259,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
830 556,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 357,3
|
|||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
15 357,3
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
815 199,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
815 199,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
720 618,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
250 664,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
250 664,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
250 664,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
163 677,0
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
159 177,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
20 342,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
112 034,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
13 484,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
13 317,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
4 500,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
4 500,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
210 027,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
184 980,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
149 346,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
35 634,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
14 947,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
14 947,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
10 100,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
10 100,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
96 250,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
32 053,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
25 444,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 609,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
64 197,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
29 026,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
35 171,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
1 321,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
1 321,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
1 321,0
|
|||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 321,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
116 370,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
47 613,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
47 613,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
47 613,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
31 675,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
31 675,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
29 103,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
2 572,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
37 082,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
37 082,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
37 082,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
45 851,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
45 851,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
45 851,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
45 851,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
790 430,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
790 430,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
790 430,7
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
425 553,7
|
|||
|
051
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
364 876,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
147 888,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
21 470,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
21 470,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
21 470,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
126 418,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
44 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
44 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
82 418,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
82 418,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
10 715,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
10 715,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
10 715,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
10 715,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 478 167,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 478 167,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 478 167,6
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
72 463,2
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
1 899 590,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
293 429,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
202 152,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
10 533,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
8 955,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
125 824,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
125 824,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
125 824,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
125 824,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
125 824,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
116 869,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
116 869,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
116 869,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
116 869,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-232 614,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
232 614,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.