О внесении изменений в решение маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы»
Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 644 964 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 339 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 305 821 тысяча тенге;
2) затраты 660 733 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.»;
«2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 81 151 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 25 515 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 636 тысяч тенге;
2) затраты 85 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.»;
«3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 196 785 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 56 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 140 299 тысяч тенге;
2) затраты 199 833 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.»;
«4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 135 516 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 27 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 107 717 тысяч тенге;
2) затраты 137 619 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.»;
«5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 183 261 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 50 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 132 537 тысяч тенге;
2) затраты 186 695 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.»;
«6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 59 141 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 400 тысяч тенге;
2) затраты 60 143 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.»;
«7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 86 676 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 28 801 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 57 875 тысяч тенге;
2) затраты 88 382 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.»;
«8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 128 424 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 6 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 121 454 тысячи тенге;
2) затраты 128 425 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.»;
«9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 298 336 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 438 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 289 898 тысяч тенге;
2) затраты 298 345 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 9 тысяч тенге.»;
«10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 112 741 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 93 674 тысячи тенге;
2) затраты 112 745 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 тысячи тенге.».
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района
Бейсенбай Ж.
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
644 964
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
339 143
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
235 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
235 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
102 996
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 745
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 358
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
91 613
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 280
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 147
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
651
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
496
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
305 821
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
305 821
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
305 821
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
660 733
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 719
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 663
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 663
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 019
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
245 385
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
245 385
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
245 385
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
131 210
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 032
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
106 143
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
33 022
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
33 022
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
33 022
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
33 022
|
|
13
|
Прочие
|
265 762
|
|||
|
9
|
Прочие
|
265 762
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
265 762
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
265 762
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
47 845
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
47 845
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 845
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
48
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
47 797
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 769
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 769
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15 769
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
15 769
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
15 769
|
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
81 151
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 515
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
10 200
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 200
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 235
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
376
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 528
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 274
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
55 636
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 636
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 636
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
85 019
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 078
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 022
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 022
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 378
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 227
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 227
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 227
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 798
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 394
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 214
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 214
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 214
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 868
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 868
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 868
|
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
196 785
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
56 486
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
27 052
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27 052
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
23 895
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
648
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
128
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 053
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 066
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 539
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 539
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
140 299
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
140 299
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
140 299
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
199 833
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
119 492
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
119 436
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 436
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 583
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
76 853
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
71 836
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
71 836
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 836
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 694
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 539
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
58 603
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 005
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 005
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 005
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 048
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 048
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 048
|
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
135 516
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 799
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
10 980
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 980
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 040
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
440
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
197
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 024
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 379
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
779
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
779
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
107 717
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
107 717
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
107 717
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
137 619
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 644
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 588
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 588
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 944
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 387
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 387
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 387
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 645
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 707
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
13
|
Прочие
|
27 087
|
|||
|
9
|
Прочие
|
27 087
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
27 087
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
27 087
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 103
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 103
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 103
|
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
183 261
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
50 724
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
26 143
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 143
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
21 890
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
270
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
114
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 460
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 046
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 691
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 691
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
132 537
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
132 537
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
132 537
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
186 695
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 362
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 306
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 306
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 662
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
106 830
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
106 830
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 830
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
87 362
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 767
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 701
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 003
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 003
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 003
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 434
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 434
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 434
|
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
59 141
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 741
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 869
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 869
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 756
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 031
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
553
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 116
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 116
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 400
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 400
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 400
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60 143
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 624
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 568
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 568
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 924
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 017
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 017
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 017
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 142
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 840
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 002
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 002
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 002
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 002
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 002
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 002
|
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
86 676
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 801
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 591
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 591
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 188
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
333
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
236
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 409
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 210
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 875
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 875
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 875
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
88 382
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 835
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 779
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 779
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 135
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 041
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 041
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 041
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 346
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31 660
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 006
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 006
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 006
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 706
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 706
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 706
|
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
128 424
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 970
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 047
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 047
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 425
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
54
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 117
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
206
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
498
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
498
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
121 454
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
121 454
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
121 454
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
128 425
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 743
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 687
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 687
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 043
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
85 181
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
85 181
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 181
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
56 885
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 261
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1
|
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
298 336
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 438
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 327
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 327
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 748
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
78
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 900
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 761
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
363
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
363
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
289 898
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
289 898
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
289 898
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
298 345
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82 095
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 039
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 039
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 395
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
50 644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
209 741
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
209 741
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
209 741
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 696
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
204 010
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 009
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 009
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 009
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9
|
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
112 741
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 067
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 635
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 635
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 080
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
170
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
54
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 223
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 633
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
352
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
352
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
93 674
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
93 674
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
93 674
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
112 745
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 000
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 944
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 944
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 300
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
50 644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 241
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 241
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 241
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 206
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 004
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 004
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 004
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.