О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII «О бюджете города Риддера на 2025 - 2027 годы»
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII «О бюджете города Риддера на 2025 - 2027 годы» следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Риддера на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 11030075,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9528110,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16857,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1454108,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11353657,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -37496,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 37496,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -286086,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286086,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 80290,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 366376,2 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год возврат трансфертов в областной бюджет в связи с неиспользованием (недоиспользованием) в 2024 году целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета в размере 334,2 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в размере 556562,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Риддерского городского маслихата
Е. Нужных
Приложение к решению
Риддерского городского маслихата
от 18 февраля 2025 года
№ 24/2-VIII
Приложение 1 к решению
Риддерского городского маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 23/3-VIII
Бюджет города Риддера на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
11 030 075,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 528 110,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
5 208 924,0
|
|
|
|
1
|
|
Корпоративный подоходный налог
|
1 620 466,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 588 458,0
|
|
|
03
|
|
|
Социальный налог
|
2 146 500,0
|
|
|
|
1
|
|
Социальный налог
|
2 146 500,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1 952 469,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1 314 253,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
220 480,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
414 285,0
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 451,0
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
137 139,0
|
|
|
|
2
|
|
Акцизы
|
8 702,0
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
47 925,0
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
80 512,0
|
|
|
08
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
83 078,0
|
|
|
|
1
|
|
Государственная пошлина
|
83 078,0
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
16 857,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
16 857,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
16 460,0
|
|
|
|
7
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
240,0
|
|
|
|
9
|
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
157,0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
31 000,0
|
|
|
03
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
31 000,0
|
|
|
|
1
|
|
Продажа земли
|
24 000,0
|
|
|
|
2
|
|
Продажа нематериальных активов
|
7 000,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 454 108,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 454 108,0
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 454 108,0
|
|
Функциональная группа
|
Всего расходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
11 353 657,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
574 575,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
330 053,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
65 035,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 635,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 400,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
265 018,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)
|
244 447,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 571,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
4 665,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
4 665,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
4 380,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
285,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
239 857,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
125 710,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
125 710,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
86 088,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
84 583,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 505,0
|
|
|
|
482
|
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
28 059,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
28 059,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
73 167,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
24 560,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
24 560,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
24 560,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
48 607,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
48 607,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
48 607,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
49 190,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
49 190,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
49 190,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
49 190,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
933 523,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
213 298,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
213 298,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
213 298,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
400 722,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
400 722,0
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
461,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
14 440,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
114 251,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
10 666,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
136 774,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
124 130,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
319 503,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
319 503,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
55 461,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
651,0
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
519,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
211 446,0
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
46 387,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
5 032,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 159 182,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
298 995,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
292 210,0
|
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
53 808,0
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
188 374,0
|
|
|
|
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
5 927,0
|
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
44 101,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
6 785,0
|
|
|
|
466
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
6 785,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
36 531,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
36 531,0
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
12 168,0
|
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
22 363,0
|
|
|
|
458
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
2 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
823 656,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
823 656,0
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
557 048,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
53 318,0
|
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
1 397,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
211 893,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
663 973,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
278 323,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
278 323,0
|
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
278 323,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
78 649,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
78 649,0
|
|
|
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
30 377,0
|
|
|
|
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
48 272,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
220 098,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
220 098,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
30 000,0
|
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
155 332,0
|
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
34 766,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
86 903,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
86 903,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
47 737,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
37 100,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 066,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
46 701,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
46 701,0
|
|
|
|
498
|
|
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
46 701,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
|
46 421,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
280,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
42 220,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
42 220,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
42 220,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
41 834,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
386,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 041 629,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
741 629,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
741 629,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
741 029,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
300 000,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
300 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 286 531,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 286 531,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
729 969,0
|
|
|
|
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
729 969,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
556 562,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
556 562,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
17 081,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
17 081,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
17 081,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
17 081,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 465 885,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 465 885,2
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
5 465 885,2
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
334,2
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 465 551,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование:
|
-37 496,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
37 496,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
37 496,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
37 496,0
|
|
|
|
|
21
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
|
37 496,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-286 086,2
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
286 086,2
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
80 290,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
80 290,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
80 290,0
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
80 290,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
366 376,2
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
366 376,2
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
366 376,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.