О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 121 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы»
Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 121 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 248 718,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 883 110,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38 032,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 327 376,3 тысяча тенге;
2) затраты – 2 389 027,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 83 569,1 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 109 538,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25 969,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 223 878,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 223 878,5 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно исполняющий обязанности председателя Амангельдинского районного маслихата
Н. Хамзин
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального
государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата
Амангельдинского района»
______________ М.С. Сакетов
«12» февраля 2025 года
Приложение
к решению маслихата
от «12» февраля 2025 года
№ 134
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 121
Районный бюджет Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
2 248 718,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
883 110,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
494 596,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
26 994,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
467 602,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
350 563,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
350 563,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
13 322,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
13 322,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 629,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
13 914,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 215,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
7 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
38 032,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
3 027,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
3 005,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
22,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
100,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
100,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
34 905,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
34 905,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
200,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
200,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
200,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 327 376,3
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
3 475,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
3 475,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 323 900,9
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 323 900,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
2 389 027,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
702 803,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
286 129,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
46 388,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 388,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
239 741,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
216 464,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 490,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 787,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
43 788,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
43 788,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
43 083,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
450,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
255,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
22 711,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
22 711,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
22 711,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
350 175,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
42 511,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
42 511,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
307 664,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
27 624,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
280 040,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
21 093,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
18 281,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
18 281,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
18 281,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 812,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
2 812,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
1 660,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
1 152,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
315 805,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
209 031,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
209 031,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
209 031,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
28 625,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
28 625,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
16 300,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 000,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 000,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
10 225,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
78 149,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
78 149,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
48 668,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 000,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
26 981,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
1 500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 000,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
9 000,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
9 000,0
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
9 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
511 245,9
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
147 464,0
|
|||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
147 464,0
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
147 464,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
114 867,0
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
114 867,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
23 460,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
79 937,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
1 800,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
9 670,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
168 257,9
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 501,9
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
1 501,9
|
|||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
166 756,0
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
7 009,0
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
136 008,0
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
23 739,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
80 657,0
|
|||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
80 657,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
42 768,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
33 489,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 400,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
74 547,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
55 800,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
55 800,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
33 529,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
22 271,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
18 747,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
18 747,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
18 747,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
28 595,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
28 595,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
28 595,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
28 595,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
131 444,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
131 444,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
131 444,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
54 500,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
76 944,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
65 594,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
65 594,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
9 808,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
9 808,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
55 786,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
55 786,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
20 996,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
20 996,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
20 996,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
20 996,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
507 904,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
507 904,8
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
507 904,8
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
100 760,8
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
159 309,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
247 835,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
83 569,1
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
109 538,1
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
109 538,1
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
109 538,1
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
109 538,1
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
109 538,1
|
|||
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
25 969,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
25 969,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
25 969,0
|
|||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
25 969,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-223 878,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
223 878,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.