О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 10 февр. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 458 810 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 429 213 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 377 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 29 220 тысяч тенге;

    2) затраты – 464 488 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 109 883 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 28 480 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 81 247 тысяч тенге;

    2) затраты – 110 325 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1)доходы – 244 305 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 37 843 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 206 354 тысяч тенге;

    2) затраты – 245 640 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

    пункт 4 изложить в новой редакции:

    4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 108 791 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 26 791 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

    2) затраты – 109 556 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 123 374 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 46 271 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 77 103 тысяч тенге;

    2) затраты – 124 827 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

    пункт 6 изложить в новой редакции:

    6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 76 011 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 959 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 60 980 тысяч тенге;

    2) затраты – 76 411 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 74 773 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 12 788 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 61 913 тысяч тенге;

    2) затраты –75 058 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

    пункт 8 изложить в новой редакции:

    8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 82 893 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 15 414 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 67 407 тысяч тенге;

    2) затраты – 84 323 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 107 792 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 10 790 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 96 943 тысяч тенге;

    2) затраты – 107 956 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

    пункт 10 изложить в новой редакции:

    10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 137 266 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 333 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 122 819 тысяч тенге;

    2) затраты – 137 614 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 81 217 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 21 088 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 60 129 тысяч тенге;

    2) затраты – 82 571 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского района

    от 10 февраля 2025 года № 34-179-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского района

    от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет города Шардарана 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    458 810
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    429 213
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    276 024
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    276 024
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    149 263
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 503
     
     
    3
     
    Земельный налог
    6 834
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    140 610
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    316
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    3 926
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 819
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 107
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    377
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    377
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    377
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    29 220
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    29 220
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    29 220
     
    II. ЗАТРАТЫ
    464 488
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    152 542
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    152 542
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    152 542
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    140 542
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    12 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    301 944
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    301 944
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    301 944
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    90 600
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    48 519
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    345
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    162 480
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 000
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    10 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 000
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 678
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 678
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    5 678
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 678
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    5 678
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 678
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 2 к решению

    маслихата Шардаринского района

    от 10 февраля 2025 года №34-179-VIII

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    109 883
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    28 480
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    10 817
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    10 817
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    17 433
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    280
     
     
    3
     
    Земельный налог
    312
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    13 841
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    230
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    230
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    156
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    156
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    156
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    81 247
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    81 247
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    81 247
     
    II. ЗАТРАТЫ
    110 325
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    85 503
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    85 503
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    85 503
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    85 503
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13 337
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    13 337
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 337
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 300
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    8 537
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    11 463
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    11 463
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 463
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    11 463
    15
     
     
     
    Трансферты
    22
     
    1
     
     
    Трансферты
    22
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    22
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -442
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    442
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    442
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    442
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    442
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    442
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от25 декабря 2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Коксу на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    244 305
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    37 843
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    19 081
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    19 081
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    18 662
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    150
     
     
    3
     
    Земельный налог
    150
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    15 362
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    100
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    100
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    108
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    108
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    108
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    206 354
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    206 354
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    206 354
     
    II. ЗАТРАТЫ
    245 640
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    202 639
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    202 639
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    202 639
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    193 139
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    9 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    43 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    43 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    40 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 335
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 335
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 335
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 335
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 335
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 335
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Узын-ата на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    108 791
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    26 791
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    14 364
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    14 364
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    12 387
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    195
     
     
    3
     
    Земельный налог
    150
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 442
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 600
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    40
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    40
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    82 000
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    82 000
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    82 000
     
    II. ЗАТРАТЫ
    109 556
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    53 369
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    53 369
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 369
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 869
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    56 187
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    56 187
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 187
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    12 687
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    36 000
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -765
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    765
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    765
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    765
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    765
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    765
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 5 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 13 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    123 374
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    46 271
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    17 447
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    17 447
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    28 789
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    640
     
     
    3
     
    Земельный налог
    200
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    19 249
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    8 700
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    35
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    35
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    77 103
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    77 103
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    77 103
     
    II. ЗАТРАТЫ
    124 827
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    105 276
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    105 276
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    105 276
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    102 776
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 550
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    19 550
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 550
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 050
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 500
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 453
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 453
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 453
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 453
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 453
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 453
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 6 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 16 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Кызылкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    76 011
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 959
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    8 049
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    8 049
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    6 880
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    155
     
     
    3
     
    Земельный налог
    93
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    4 682
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 950
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    60 980
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    60 980
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    60 980
     
    II. ЗАТРАТЫ
    76 411
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    58 403
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    58 403
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 403
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57 903
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    18 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    8
     
    1
     
     
    Трансферты
    8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    8
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -400
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    400
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    400
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    400
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    400
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    400
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 19 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Суткент на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    74 773
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    12 788
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    3 863
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    3 863
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 900
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    107
     
     
    3
     
    Земельный налог
    30
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 713
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 050
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    25
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    25
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    61 913
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    61 913
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    61 913
     
    II. ЗАТРАТЫ
    75 058
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52 057
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    52 057
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 057
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 557
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    23 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -285
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    285
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    285
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    285
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    285
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    285
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 8 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 22 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года №32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    82 893
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    15 414
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    4 834
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4 834
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 485
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    200
     
     
    3
     
    Земельный налог
    46
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    7 239
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    95
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    95
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    67 407
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    67 407
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    67 407
     
    II. ЗАТРАТЫ
    84 323
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    61 276
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    61 276
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 276
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 776
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    23 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    47
     
    1
     
     
    Трансферты
    47
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    47
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 430
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 430
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 430
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 430
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 430
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 430
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 9 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 25 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Достык на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    107 792
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    10 790
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    2 262
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    2 262
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 508
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    180
     
     
    3
     
    Земельный налог
    237
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 091
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    20
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    20
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    59
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    59
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    59
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    96 943
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    96 943
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    96 943
     
    II. ЗАТРАТЫ
    107 956
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    59 956
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    59 956
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 956
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 456
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    48 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    48 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    45 000
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -164
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    164
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    164
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    164
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    164
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    164
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 28 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    137 266
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 333
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    4 085
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4 085
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 218
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    260
     
     
    3
     
    Земельный налог
    100
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 058
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    800
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    114
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    114
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    114
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    122 819
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    122 819
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    122 819
     
    II. ЗАТРАТЫ
    137 614
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    67 830
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    67 830
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 830
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 330
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    6 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    69 770
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    69 770
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 770
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    13 980
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    50 290
    15
     
     
     
    Трансферты
    14
     
    1
     
     
    Трансферты
    14
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    14
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -348
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    348
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    348
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    348
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    348
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    348
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 11 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 февраля

    2025 года №34-179-VIII

    Приложение 31 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года №32-172-VIII

    Бюджет сельского округа Коссейт на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    81 217
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    21 088
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    9 979
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    9 979
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    11 067
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    250
     
     
    3
     
    Земельный налог
    238
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 279
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 300
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    42
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    42
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    60 129
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    60 129
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    60 129
     
    II. ЗАТРАТЫ
    82 571
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    59 571
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    59 571
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 571
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 571
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 400
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    20 400
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 400
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    17 400
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 600
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    2 600
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 600
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 600
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 354
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 354
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 354
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 354
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 354
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 354
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.