О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 618 447,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 457 746,0 тысяч тенге;
2) затраты – 643 439,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 256,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 260 523,0 тысячи тенге;
2) затраты – 271 190,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;
2) затраты – 46 534,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 691,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 056,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 309,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге. »;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 994,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 681,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 083,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 347,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 114 589,0 тысяч тенге;
2) затраты – 130 639,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;
2) затраты – 48 345,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 724,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 36 858,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 184,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 514,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 42 350,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 018,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 822,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 135 552,0 тысячи тенге;
2) затраты – 149 529,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.»;
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 392,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 69 975,0 тысяч тенге;
2) затраты – 97 120,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Г. Балбаева
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
618447,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
160351,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
109607,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
109607,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
49507,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1875,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1561,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
46071,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1237,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
780,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
457,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
350,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
457746,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
457746,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
457746,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
643439,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
80381,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80381,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80381,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80381,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
113700,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
113700,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113700,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
68178,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
4000,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
41522,6
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
449357,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
449357,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
449357,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
449357,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-24992,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
24992,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
270256,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9733,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4028,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4028,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5084,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4900,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
621,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
260523,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
260523,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
260523,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
271190,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30612,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30612,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30612,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30612,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11340,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11340,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11340,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4306,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7034,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
56564,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
56564,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56564,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
56564,0
|
|
13
|
Прочие
|
172674,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
172674,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172674,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
172674,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-934,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
934,1
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
934,1
|
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 7 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44493,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8571,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3776,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3776,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4775,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
143,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3633,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
795,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35922,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35922,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35922,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46534,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31993,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31993,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31993,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31993,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13041,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13041,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13041,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4541,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2041,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2041,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
Приложение 4 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 10 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50691,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6588,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2290,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2290,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4081,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
26,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2104,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1798,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
217,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
217,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44103,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44103,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44103,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52056,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35391,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35391,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35391,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35391,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14164,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14164,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14164,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4730,4
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9434,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2500,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1365,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1365,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
Приложение 5 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 13 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
27698,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2834,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
437,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
437,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1987,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
52,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1382,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
549,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
410,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
410,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24864,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24864,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24864,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28309,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
20973,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
20973,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20973,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20973,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6036,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6036,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6036,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2036,1
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4000,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1300,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1300,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1300,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-611,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
611,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
611,2
|
Приложение 6 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 16 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39994,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8313,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2720,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2720,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5372,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3288,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1988,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31681,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31681,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31681,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43083,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25631,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25631,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25631,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25631,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16451,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16451,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16451,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2063,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14288,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3089,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3089,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
Приложение 7 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 19 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
125347,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10758,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3601,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3601,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5166,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
160,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
142,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3709,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1155,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1991,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1991,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
114589,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
114589,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
114589,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
130639,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32052,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32052,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32052,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32052,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25443,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25443,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25443,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2388,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
120,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
12835,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
13
|
Прочие
|
70537,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
70537,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70537,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
70537,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1607,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1607,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5292,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5292,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
Приложение 8 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 22 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
47731,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
472,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
472,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1358,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
71,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
24,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
506,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
757,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
177,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
177,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45724,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45724,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45724,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48345,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29056,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29056,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29056,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29056,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18289,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18289,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18289,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1500,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
175,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16614,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-614,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
614,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
614,4
|
Приложение 9 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 25 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36724,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2853,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
890,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
890,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1959,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
56,0
|
||
|
3
|
|
Земельный налог
|
15,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1538,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33871,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33871,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33871,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36858,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23880,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23880,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23880,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23880,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11978,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11978,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11978,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2000,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
244,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9734,2
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-134,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
134,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
134,2
|
Приложение 10 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 28 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40856,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16940,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2365,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2365,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
14496,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
123,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
49,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
6449,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7875,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
79,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23916,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23916,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23916,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43184,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31756,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31756,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31756,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31756,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9428,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9428,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9428,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1500,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7928,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2328,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2328,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
Приложение 11 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 31 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
48514,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6164,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1326,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1326,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4301,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
246,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
23,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2982,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1050,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
537,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42350,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42350,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42350,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50018,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36517,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36517,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36517,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36517,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3000,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1504,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1504,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
Приложение 12 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 34 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
146822,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11270,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5352,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
177,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
95,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4171,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
909,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2790,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2790,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
135552,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
135552,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
135552,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
149529,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31243,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31243,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31243,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31243,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13122,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13122,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13122,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4015,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9107,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
105164,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
105164,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105164,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
105164,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2707,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2707,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
Приложение 13 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 37 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
94392,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
24417,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11616,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11616,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
12146,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
206,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
9843,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1704,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
655,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
655,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
69975,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69975,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69975,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97120,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42526,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42526,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42526,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42526,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13428,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13428,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13428,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6000,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7428,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
41166,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
41166,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41166,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
41166,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2728,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2728,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.