О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 117 «О бюджетах сел и сельских округов Алтынсаринского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 24 янв. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 117 «О бюджетах сел и сельских округов Алтынсаринского района на 2025-2027 годы»

    Алтынсаринский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 117 «О бюджетах сел и сельских округов Алтынсаринского района на 2025-2027 годы», следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 173944,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 30513,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысячи тенге;

    поступлениям трансфертов – 143431,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 196015,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -22071,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22071,8 тысяч тенге.»;

    пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 75220,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 25880,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч теңге;

    поступлениям трансфертов – 49340,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 97455,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -22235,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22235,1 тысяч тенге.»;

    пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет Большечураковского сельского округа Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 181053,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 12440,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 168613,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 189873,4 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -8820,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8820,4 тысяч тенге.»;

    пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

    «7. Утвердить бюджет Димитровского сельского округа Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 168679,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 10965,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч теңге;

    поступлениям трансфертов – 157714,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 180064,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 11385,5 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11385,5 тысяч тенге.»;

    пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

    «9. Утвердить бюджет сельского округа имени Ильяса Омарова Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 47817,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 10470,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 37347,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 58261,3 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -10444,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10444,3 тысяч тенге.»;

    пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

    «11. Утвердить бюджет сельского округа имени Омара Шипина Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 35200,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 4502,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 30698,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 37428,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 2228,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2228,2 тысяч тенге.»;

    пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

    «13. Утвердить бюджет села Красный Кордон Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 35017,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 5370,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 29647,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 39698,4 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 4681,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4681,4 тысяч тенге.»;

    пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

    «15. Утвердить бюджет села Новоалексеевка Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 227180,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 4020,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 223160,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 234939,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 7759,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7759,7 тысяч тенге.»;

    пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

    «17. Утвердить бюджет села Свердловка Алтынсаринского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 180478,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 3380,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 177098,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 183089,3 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -2611,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2611,3 тысяч тенге.»;

    Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Алтынсаринского районного маслихата

    С. Мусапирова

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    173944,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    30513,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    19263,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    19263,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    11050,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    200,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    150,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9700,0
    1
    04
    5
    Единый земельный налог
    1000,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    143431,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    143431,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    143431,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    196015,8
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64227,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64227,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64227,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64227,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    115091,0
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    115091,0
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    115091,0
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    47910,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    67181,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2920,0
    08
    2
     
     
    Спорт
    2920,0
    08
    2
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2920,0
    08
    2
    124
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    2920,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    13700,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    13700,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13700,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    13700,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    77,8
    15
    1
     
     
    Трансферты
    77,8
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77,8
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    77,8
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -22071,8
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    22071,8
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    22071,8
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    22071,8
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    22071,8

    Приложение 2

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    75220,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    25880,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    15000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    15000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    10380,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    1200,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    230,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6950,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    2000,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    500,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    500,0
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    2
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
    2
    01
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    49340,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    49340,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    49340,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    97455,1
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    45890,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45890,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45890,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45890,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    41982,8
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    41982,8
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41982,8
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    22700,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    19282,8
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    580,0
    08
    2
     
     
    Спорт
    580,0
    08
    2
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    580,0
    08
    2
    124
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    580,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    9000,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    9000,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9000,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    9000,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    2,3
    15
    1
     
     
    Трансферты
    2,3
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2,3
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2,3
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -22235,1
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:
    22235,1
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    22235,1
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    22235,1
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    22235,1

    Приложение 3

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 7

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет Большечураковского сельского округа Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    181053,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    12440,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    5000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    5000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    5940,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    90,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    50,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    3800,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    2000,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1500,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1500,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    168613,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    168613,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    168613,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    189873,4
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    46364,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    46364,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46364,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46364,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    45984,7
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    45984,7
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45984,7
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    38500,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7484,7
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    97489,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    97489,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    97489,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10000,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    87489,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    35,7
    15
    1
     
     
    Трансферты
    35,7
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35,7
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    35,7
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -8820,4
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    8820,4
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    8820,4
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    8820,4
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    8820,4

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 10

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет Димитровского сельского округа Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    168679,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    10965,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    4000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    6245,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    30,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    15,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    2200,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    4000,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    720,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    720,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    157714,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    157714,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    157714,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    180064,5
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    23600,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    23600,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23600,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23600,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    10763,1
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    10763,1
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10763,1
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1576,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    9187,1
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    145701,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    145701,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    145701,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    12000,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    133701,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,4
    15
    1
     
     
    Трансферты
    0,4
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,4
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,4
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -11385,5
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:
    11385,5
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    11385,5
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    11385,5
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    11385,5

    Приложение 5

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 13

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет сельского округа имени Ильяс Омарова Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    47817,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    10470,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    5000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    5000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    5370,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    70,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    200,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    3600,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    1500,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    100,0
    1
    05
    3
     
    Плата за пользование земельными участками
    100,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    37347,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    37347,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    37347,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    58261,3
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    34249,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    34249,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34249,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34249,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    9937,9
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    9937,9
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9937,9
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2230,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7707,9
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    14000,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    14000,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14000,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    14000,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    74,4
    15
    1
     
     
    Трансферты
    74,4
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    74,4
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    74,4
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -10444,3
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    10444,3
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    10444,3
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    10444,3
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    10444,3

    Приложение 6

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 16

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет сельского округа имени Омара Шипина Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    35200,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    4502,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    630,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    630,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    3872,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    32,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    90,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    1750,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    2000,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    0,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    30698,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    30698,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    30698,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    37428,2
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    26900,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    26900,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26900,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26900,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3528,1
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    3528,1
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3528,1
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1300,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2228,1
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    7000,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    7000,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7000,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    7000,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,1
    15
    1
     
     
    Трансферты
    0,1
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -2228,2
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    2228,2
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    2228,2
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    2228,2
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    2228,2

    Приложение 7

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 19

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    35017,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    5370,0
    01
     
     
    Подоходный налог
    2000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    2000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    3370,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    60,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    50,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    3260,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    29647,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    29647,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    29647,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    39698,4
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    34267,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    34267,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34267,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34267,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4130,4
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    4130,4
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4130,4
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    700,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    3430,4
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    1300,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    1300,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1300,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1300,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    1,0
    15
    1
     
     
    Трансферты
    1,0
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,0
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1,0
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -4681,4
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    4681,4
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    4681,4
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    4681,4
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    4681,4

    Приложение 8

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 22

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет села Новоалексеевка Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    227180,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    4020,0
    1
    01
     
     
     
    1000,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    2620,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    45,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    25,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    1050,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    1500,0
    1
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    400,0
    1
    05
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    400,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    223160,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    223160,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    223160,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    234939,7
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    24330,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    24330,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24330,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24330,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8609,7
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    8609,7
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8609,7
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2500,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6109,7
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    202000,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    202000,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    202000,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    4000,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    198000,0
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -7759,7
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    7759,7
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    7759,7
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    7759,7
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    7759,7

    Приложение 9

    к решению маслихата

    от 24 января 2025 года

    № 120

    Приложение 25

    к решению маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 117

    Бюджет села Свердловка Алтынсаринского района на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    180478,0
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    3380,0
    1
    01
     
     
    Подоходный налог
    1000,0
    1
    01
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    1000,0
    1
    04
     
     
    Налоги на собственность
    2380,0
    1
    04
    1
     
    Hалоги на имущество
    30,0
    1
    04
    3
     
    Земельный налог
    50,0
    1
    04
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    1800,0
    1
    04
    5
     
    Единый земельный налог
    500,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    177098,0
    4
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    177098,0
    4
    02
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    177098,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    183089,3
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    25319,0
    01
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    25319,0
    01
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25319,0
    01
    1
    124
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25319,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2384,2
    07
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    2384,2
    07
    3
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2384,2
    07
    3
    124
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1300,0
    07
    3
    124
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1084,2
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    155300,0
    12
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    155300,0
    12
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    155300,0
    12
    1
    124
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    5000,0
    12
    1
    124
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    150300,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    86,1
    15
    1
     
     
    Трансферты
    86,1
    15
    1
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86,1
    15
    1
    124
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    86,1
     
     
     
     
    V. Дефицит ( профицит) бюджета
    -2611,3
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета:
    2611,3
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    2611,3
    8
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    2611,3
    8
    01
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    2611,3

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.