О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 26/1 «О бюджетах сельских округов на 2025-2027 годы»
Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 «О бюджетах сельских округов на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 199 тысяч тенге:
налоговые поступления – 128 796 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 280 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 044 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 079 тысяч тенге;
2) затраты – 147 455 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 256 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 256 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 256 тысяч тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2025-2027 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 716 тысяч тенге:
налоговые поступления – 56 564 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –5 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 042 тысяч тенге;
2) затраты – 97 216 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 500 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 500 тысяч тенге.».
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2025-2027 годы согласно приложению 16 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 404 тысяч тенге:
налоговые поступления – 71 739 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 415 тысяч тенге;
2) затраты –110 720 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 316 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 316 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 316 тысяч тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Кажымукан на 2025-2027 годы согласно приложению 19 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 234 763 тысяч тенге:
налоговые поступления – 226 206 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 557 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 240 571 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 808 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 808 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –5 808 тысяч тенге.».
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2025-2027 годы согласно приложению 22 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 408 тысяч тенге:
налоговые поступления – 71 903 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 255 тысяч тенге;
2) затраты – 97 125 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 717 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 717 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 717 тысяч тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2025-2027 годы согласно приложению 25 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 732 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 921 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 661 тысяч тенге;
2) затраты – 84 864 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 132 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 132 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 132 тысяч тенге.».
пункт 10 изложить в новой редакции:
10. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2025-2027 годы согласно приложению 28 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 181 600 тысяч тенге:
налоговые поступления – 179 350 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 192 797 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 197 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –11 197 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 197 тысяч тенге.».
приложения 1, 7, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Б.Джумабеков
Приложение 1 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 1 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Бадам на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
143 199
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
128 796
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
60 300
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
60 300
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
67 932
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 500
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 492
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
54 503
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 437
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
564
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
367
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
197
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
280
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
280
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
280
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 044
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 044
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
10 044
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 079
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 079
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
4 079
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
147 455
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 407
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 407
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 407
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 407
|
|
05
|
Здравоохранение
|
30
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
30
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
30
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 285
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50 285
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 285
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
44 992
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 293
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
11 627
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 627
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 627
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 627
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
11 006
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
11 006
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 006
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
11 006
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 256
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 256
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 256
|
Приложение 2 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Буржар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
95 716
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
56 564
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15 441
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 441
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
40 866
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 165
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
540
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
36 513
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 648
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
257
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
209
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
48
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
110
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 000
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 000
|
||||
|
Продажа земли
|
5 000
|
||||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
34 042
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 042
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 042
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
97 216
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 610
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 610
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 610
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 610
|
|
05
|
Здравоохранение
|
19
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
19
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
19
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 947
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 947
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 911
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 036
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 540
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 540
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 540
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 500
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 500
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 500
|
Приложение 3 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 16 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Караспан на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
108 404
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
71 739
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
40 164
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 164
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
31 408
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 873
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
296
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
26 158
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 081
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
167
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
92
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
75
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
33 415
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33 415
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33 415
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
110 720
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 270
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 270
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 270
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 892
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
378
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
34
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
34
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
34
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 316
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 316
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 316
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 316
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 000
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
21 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
21 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 000
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 316
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 316
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 316
|
Приложение 4 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 19 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Кажымухан на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
234 763
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
226 206
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
136 762
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
136 762
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
88 957
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 064
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 345
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
82 911
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 637
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
487
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
127
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
360
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
557
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
307
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
307
|
|||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 000
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
8 000
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
8 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
240 571
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
87 835
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 835
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 835
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 589
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 246
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
42
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
42
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
42
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84 333
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84 333
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 333
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 133
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51 200
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
68 261
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
68 261
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 261
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
68 261
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 808
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 808
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 808
|
Приложение 5 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 22 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Торткуль на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
95 408
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
71 903
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
31 895
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 895
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 779
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 803
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
891
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 206
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 879
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
229
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
83
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
146
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
20 255
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 255
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 255
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
97 125
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 840
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 840
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 840
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 840
|
|
05
|
Здравоохранение
|
37
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
37
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
37
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 148
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 148
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 148
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 348
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 800
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 717
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 717
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 717
|
Приложение 6 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 25 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Шубар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
81 732
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
40 921
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15 792
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 792
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
24 979
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 164
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
307
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 519
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
989
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
150
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
118
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
32
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
35 661
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 661
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 661
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
84 864
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 612
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 612
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 612
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 612
|
|
05
|
Здравоохранение
|
20
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
20
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
20
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 132
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 132
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 132
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 000
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 632
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 132
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 132
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 132
|
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 21 января
2025 года №28/1
Приложение 28 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 27 декабря
2024 года №26/1
Бюджет сельского округа Шубарсу на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
181 600
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
179 350
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
95 613
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
95 613
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
82 700
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5 591
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
635
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
76 413
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 037
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 032
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
192 797
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
84 495
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
84 495
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 495
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 495
|
|
05
|
Здравоохранение
|
15
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
15
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
15
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 749
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 749
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 749
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 039
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 120
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 590
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
50
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50
|
||
|
2
|
Спорт
|
50
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
50
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
60 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 000
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
22 438
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
22 438
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 438
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
22 438
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 197
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 197
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 197
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.