О бюджете сельского округа Томенарык на 2025-2027 годы
В соответствии с пункта 2 статьи 9-1кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 280 932,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 220,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –252 176,0 тысяч тенге;
2) затраты – 291 447,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 515,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 515,0 тысяч тенге.
2. Объем субвенций на 2025 год, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 98 154 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского районного
Г. Жаркынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №328
Бюджет сельского округа Томенарык на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
280 932,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 536,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
16 672,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 672,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 834,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
407,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
81,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 846,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
30,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
220,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
220,0
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
220,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
1 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
252 176,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
252 176,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
252 176,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
291 447,0
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 890,0
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 890,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 890,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
43 580,3
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
43 580,3
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 814,0
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 315,0
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 451,3
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 498,0
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 193,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 193,0
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
305,0
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
305,0
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
158 478,0
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
158 478,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 854,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
152 624,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10 515,0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10 515,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 515,0
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
10 515,0
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 515,0
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №328
Бюджет сельского округа Томенарык на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
114 963
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 782
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 780
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 780
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 970
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
427
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
85
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 288
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
170
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
32
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
231
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
231
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
231
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
100 950
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 950
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
100 950
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
114 963
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 844
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 844
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 844
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 697
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 697
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 513
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
331
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 853
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
29 275
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 955
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 955
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
320
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
320
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
6 147
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
6 147
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 147
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №328
Бюджет сельского округа Томенарык на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
118 553
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 470
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 969
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 969
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 467
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
448
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
89
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 752
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
178
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
34
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
718
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
718
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
718
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
103 840
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
103 840
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
103 840
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
118 553
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 056
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 056
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 056
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 883
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 883
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 589
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
348
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 946
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 160
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
29 824
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
29 824
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
336
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
336
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
6 454
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
6 454
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 454
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.