О бюджете Караоленского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 163 701,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 903,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 103,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 152695.7тысяч тенге;
2) затраты – 171 660.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7958,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7958,3 тысяч тенге»
поступление займов – 0,0 тысяч тенге.
погашение займов – 0,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 7958,3 тысяч тенге.
2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 46711,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/108-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
163 701,7
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 903,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
678,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
678,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 205,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 103,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
632
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 420,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 420,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
103,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
103,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
103,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
152695.7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
152695.7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
152695.7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
171 660.0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
99 669.5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 669.5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 669.5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 669.5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 121,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 121,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 121,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 688,0
|
|||
|
009
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 533,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 900,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 182,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
28 182,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 182,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 182,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 686,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 686,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 686,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 686,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,3
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,3
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7958,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7958,3
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7958,3
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/108-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Караоленского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
60687,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 706,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
292,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
292,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 563,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
67,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 458,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
33,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 741,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 741,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
110,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
110,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
110,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
49981,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49981,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49981,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60687,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35690,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35690,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35690,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2173,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2173,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2173,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2173,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14600,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8224,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8224,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8224,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8224,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/108-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Караоленского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64935,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 456,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
312,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
312,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 948,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
72,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
6,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 835,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
35,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 078,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 078,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
118,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
118,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
118,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
53479,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53479,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53479,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64935,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38188,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38188,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38188,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38188,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2325,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2325,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2325,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2325,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8800,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8800,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8800,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8800,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.