О бюджете Новобаженовского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложенииям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 459,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 455,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 28900,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 104,0 тысяч тенге;
2) затраты – 96 845,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 386,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2386,0 тысяч тенге»
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2386,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/110-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
94 459,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 455,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
875,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
875,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 380,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
268,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 747,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
28 900,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
28 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
28 900,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59 104,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 104,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 104,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
96 845,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 903,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 903,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 903,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 808,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9095,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 231,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 562,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 562,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 061,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 501,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 668,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 668,5
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 668,5
|
|||
|
12
|
Коммуникация и автомобиль
|
6 710,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 710,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 710,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 710,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 386,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 386,0
|
||||
|
Используемые свободные остатки
|
2 386,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/110-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
48 908,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 907,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
617,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
617,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 819,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
268,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 186,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
271,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 001,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 001,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 001,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48 908,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 632,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 632,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 632,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 632,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 136,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 136,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 136,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 136,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 140,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 140,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 140,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 140,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/110-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
52 331,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 390,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
617,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
617,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 288,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
268,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 655,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
285,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
44 941,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 941,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 941,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52 331,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 546,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 546,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 546,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 546,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 496,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 496,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 496,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 496,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 290,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 290,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 290,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 290,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.